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文档简介
泓域咨询MACRO/ 三氯化硼项目立项申请报告三氯化硼项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入6437.14万元,同比增长9.22%(543.17万元)。其中,主营业业务三氯化硼生产及销售收入为5886.81万元,占营业总收入的91.45%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1765.20万元,较去年同期相比增长412.30万元,增长率30.48%;实现净利润1323.90万元,较去年同期相比增长261.03万元,增长率24.56%。二、项目概况(一)项目名称三氯化硼项目(二)项目选址xx保税区(三)项目用地规模项目总用地面积13846.92平方米(折合约20.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.12%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度197.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13846.92平方米,建筑物基底占地面积7632.42平方米,总建筑面积20631.91平方米,其中:规划建设主体工程12561.56平方米,项目规划绿化面积1155.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费1558.91万元。(七)节能分析“三氯化硼项目建设项目”,年用电量1223581.91千瓦时,年总用水量12660.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.46吨标准煤/年。达产年综合节能量42.72吨标准煤/年,项目总节能率23.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx保税区发展规划,符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5848.89万元,其中:固定资产投资4097.61万元,占项目总投资的70.06%;流动资金1751.28万元,占项目总投资的29.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12792.00万元,总成本费用9673.00万元,税金及附加107.01万元,利润总额3119.00万元,利税总额3656.22万元,税后净利润2339.25万元,达产年纳税总额1316.97万元;达产年投资利润率53.33%,投资利税率62.51%,投资回报率39.99%,全部投资回收期4.00年,提供就业职位260个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx保税区及xx保税区三氯化硼行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx保税区三氯化硼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“三氯化硼项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx保税区经济发展,为社会提供就业职位260个,达产年纳税总额1316.97万元,可以促进xx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.33%,投资利税率62.51%,全部投资回报率39.99%,全部投资回收期4.00年,固定资产投资回收期4.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“双创”平台建设。工业和信息化部印发了制造业“双创”平台培育三年行动计划。围绕要素汇聚、能力开放、模式创新和区域合作等领域,开展制造业“双创”平台试点示范,探索新型研发、生产、管理和服务模式。召开了全国制造业“双创”成果展和全国制造业“双创”工作电视电话会议;编撰发布大企业“双创”典型案例集,发布制造业“双创”平台发展白皮书,大力推广先进经验。推动成立中国制造企业“双创”发展联盟、工业互联网产业联盟等一批创新战略联盟,在技术研发、标准制定和交流合作等方面发挥桥梁纽带作用。截至2017年6月底,我国制造业骨干企业“双创”平台普及率达60%,中央企业建成各类互联网“双创”平台110个,平台聚集科技服务机构超过1200家,实现线上化的仪器设备、技术成果等创新资源近20万个。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13846.9220.76亩1.1容积率1.491.2建筑系数55.12%1.3投资强度万元/亩197.381.4基底面积平方米7632.421.5总建筑面积平方米20631.911.6绿化面积平方米1155.94绿化率5.60%2总投资万元5848.892.1固定资产投资万元4097.612.1.1土建工程投资万元1697.122.1.1.1土建工程投资占比万元29.02%2.1.2设备投资万元1558.912.1.2.1设备投资占比26.65%2.1.3其它投资万元841.582.1.3.1其它投资占比14.39%2.1.4固定资产投资占比70.06%2.2流动资金万元1751.282.2.1流动资金占比29.94%3收入万元12792.004总成本万元9673.005利润总额万元3119.006净利润万元2339.257所得税万元1.498增值税万元430.219税金及附加万元107.0110纳税总额万元1316.9711利税总额万元3656.2212投资利润率53.33%13投资利税率62.51%14投资回报率39.99%15回收期年4.0016设备数量台(套)10017年用电量千瓦时1223581.9118年用水量立方米12660.6119总能耗吨标准煤151.4620节能率23.28%21节能量吨标准煤42.7222员工数量人260第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xx保税区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.12%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度197.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5396.125396.1212561.5612561.561136.601.1主要生产车间3237.673237.677536.947536.94704.691.2辅助生产车间1726.761726.764019.704019.70363.711.3其他生产车间431.69431.69728.57728.5768.202仓储工程1144.861144.865245.735245.73345.202.1成品贮存286.21286.211311.431311.4386.302.2原料仓储595.33595.332727.782727.78179.502.3辅助材料仓库263.32263.321206.521206.5279.403供配电工程61.0661.0661.0661.064.523.1供配电室61.0661.0661.0661.064.524给排水工程70.2270.2270.2270.224.044.1给排水70.2270.2270.2270.224.045服务性工程725.08725.08725.08725.0847.715.1办公用房412.21412.21412.21412.2126.185.2生活服务312.87312.87312.87312.8721.956消防及环保工程204.55204.55204.55204.5515.146.1消防环保工程204.55204.55204.55204.5515.147项目总图工程30.5330.5330.5330.53122.207.1场地及道路硬化2092.48410.47410.477.2场区围墙410.472092.482092.487.3安全保卫室30.5330.5330.5330.538绿化工程620.2321.71合计7632.4220631.9120631.911697.12六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3009.26万元,占计划投资的51.45%。其中:完成固定资产投资1866.87万元,占总投资的62.04%;完成流动资金投资1142.39,占总投资的37.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3009.261.1完成比例51.45%2完成固定资产投资万元1866.872.1完成比例62.04%3完成流动资金投资万元1142.393.1完成比例37.96%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员260人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1771.2人均年工资万元4.611.3年工资额万元928.012工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元6.702.3年工资额万元256.103企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.973.3年工资额万元60.964品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元108.975其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.985.3年工资额万元81.926职工工资总额万元7094.32五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4097.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1697.121558.91197.384097.611.1工程费用万元1697.121558.918845.601.1.1建筑工程费用万元1697.121697.1229.02%1.1.2设备购置及安装费万元1558.911558.9126.65%1.2工程建设其他费用万元841.58841.5814.39%1.2.1无形资产万元387.96387.961.3预备费万元453.62453.621.3.1基本预备费万元214.96214.961.3.2涨价预备费万元238.66238.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元4097.614097.61(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1751.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8845.604258.486735.438845.608845.608845.601.1应收账款万元2653.681194.161857.582653.682653.682653.681.2存货万元3980.521791.232786.363980.523980.523980.521.2.1原辅材料万元1194.16537.37835.911194.161194.161194.161.2.2燃料动力万元59.7126.8741.8059.7159.7159.711.2.3在产品万元1831.04823.971281.731831.041831.041831.041.2.4产成品万元895.62403.03626.93895.62895.62895.621.3现金万元2211.40995.131547.982211.402211.402211.402流动负债万元7094.323192.444966.027094.327094.327094.322.1应付账款万元7094.323192.444966.027094.327094.327094.323流动资金万元1751.28788.081225.901751.281751.281751.284铺底流动资金万元583.75262.69408.63583.75583.75583.75(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5848.89万元,其中:固定资产投资4097.61万元,占项目总投资的70.06%;流动资金1751.28万元,占项目总投资的29.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1697.12万元,占项目总投资的29.02%;设备购置费1558.91万元,占项目总投资的26.65%;其它投资841.58万元,占项目总投资的14.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4097.61+1751.28=5848.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4097.6170.06%1.1项目建设投资万元4097.6170.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1751.2829.94%3总投资万元万元5848.89二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5756.40万元,总成本10920.36万元,利润总额-5163.96万元,净利润78.62万元,增值税193.59万元,税金及附加-3872.97万元,所得税-1290.99万元;第二年收入8954.40万元,总成本15217.06万元,利润总额-6262.66万元,净利润-4697.00万元,增值税301.15万元,税金及附加91.53万元,所得税-1565.66万元;第三年生产负荷100%,收入12792.00万元,总成本9673.00万元,利润总额3119.00万元,净利润2339.25万元,增值税430.21万元,税金及附加107.01万元,所得税779.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12792.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=430.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5756.408954.4012792.0012792.0012792.001.1三氯化硼万元5756.408954.4012792.0012792.0012792.002现价增加值万元1842.05286
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