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文档简介
泓域咨询MACRO/ 吸尘器项目立项申请报告吸尘器项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入3803.52万元,同比增长21.62%(676.09万元)。其中,主营业业务吸尘器生产及销售收入为3128.94万元,占营业总收入的82.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1053.38万元,较去年同期相比增长251.91万元,增长率31.43%;实现净利润790.04万元,较去年同期相比增长132.37万元,增长率20.13%。二、项目概况(一)项目名称吸尘器项目(二)项目选址某经济合作区(三)项目用地规模项目总用地面积11665.83平方米(折合约17.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.99%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.46%,固定资产投资强度166.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11665.83平方米,建筑物基底占地面积6648.36平方米,总建筑面积12249.12平方米,其中:规划建设主体工程8906.12平方米,项目规划绿化面积913.37平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费1063.41万元。(七)节能分析“吸尘器项目建设项目”,年用电量1254907.82千瓦时,年总用水量3539.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.53吨标准煤/年。达产年综合节能量48.80吨标准煤/年,项目总节能率20.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3598.32万元,其中:固定资产投资2912.08万元,占项目总投资的80.93%;流动资金686.24万元,占项目总投资的19.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4983.00万元,总成本费用3783.87万元,税金及附加66.51万元,利润总额1199.13万元,利税总额1431.04万元,税后净利润899.35万元,达产年纳税总额531.69万元;达产年投资利润率33.32%,投资利税率39.77%,投资回报率24.99%,全部投资回收期5.50年,提供就业职位88个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济合作区及某经济合作区吸尘器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济合作区吸尘器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“吸尘器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济合作区经济发展,为社会提供就业职位88个,达产年纳税总额531.69万元,可以促进某经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.32%,投资利税率39.77%,全部投资回报率24.99%,全部投资回收期5.50年,固定资产投资回收期5.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案等方面做出了要求,工业和信息化部、质检总局、工商总局、人民银行等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11665.8317.49亩1.1容积率1.051.2建筑系数56.99%1.3投资强度万元/亩166.501.4基底面积平方米6648.361.5总建筑面积平方米12249.121.6绿化面积平方米913.37绿化率7.46%2总投资万元3598.322.1固定资产投资万元2912.082.1.1土建工程投资万元1059.272.1.1.1土建工程投资占比万元29.44%2.1.2设备投资万元1063.412.1.2.1设备投资占比29.55%2.1.3其它投资万元789.402.1.3.1其它投资占比21.94%2.1.4固定资产投资占比80.93%2.2流动资金万元686.242.2.1流动资金占比19.07%3收入万元4983.004总成本万元3783.875利润总额万元1199.136净利润万元899.357所得税万元1.058增值税万元165.409税金及附加万元66.5110纳税总额万元531.6911利税总额万元1431.0412投资利润率33.32%13投资利税率39.77%14投资回报率24.99%15回收期年5.5016设备数量台(套)8817年用电量千瓦时1254907.8218年用水量立方米3539.1619总能耗吨标准煤154.5320节能率20.10%21节能量吨标准煤48.8022员工数量人88第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某经济合作区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.99%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.46%,固定资产投资强度166.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4700.394700.398906.128906.12847.191.1主要生产车间2820.232820.235343.675343.67525.261.2辅助生产车间1504.121504.122849.962849.96271.101.3其他生产车间376.03376.03516.55516.5550.832仓储工程997.25997.252172.952172.95150.332.1成品贮存249.31249.31543.24543.2437.582.2原料仓储518.57518.571129.931129.9378.172.3辅助材料仓库229.37229.37499.78499.7834.583供配电工程53.1953.1953.1953.194.143.1供配电室53.1953.1953.1953.194.144给排水工程61.1661.1661.1661.163.704.1给排水61.1661.1661.1661.163.705服务性工程631.59631.59631.59631.5943.695.1办公用房297.31297.31297.31297.3122.015.2生活服务334.28334.28334.28334.2817.606消防及环保工程178.18178.18178.18178.1813.876.1消防环保工程178.18178.18178.18178.1813.877项目总图工程26.5926.5926.5926.59-23.807.1场地及道路硬化1751.90298.53298.537.2场区围墙298.531751.901751.907.3安全保卫室26.5926.5926.5926.598绿化工程575.6720.15合计6648.3612249.1212249.121059.27六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2873.59万元,占计划投资的79.86%。其中:完成固定资产投资1773.07万元,占总投资的61.70%;完成流动资金投资1100.52,占总投资的38.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2873.591.1完成比例79.86%2完成固定资产投资万元1773.072.1完成比例61.70%3完成流动资金投资万元1100.523.1完成比例38.30%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员88人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人601.2人均年工资万元5.181.3年工资额万元247.952工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元6.952.3年工资额万元73.143企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.493.3年工资额万元28.164品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元41.885其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元4.385.3年工资额万元22.846职工工资总额万元3081.07五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2912.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1059.271063.41166.502912.081.1工程费用万元1059.271063.413767.311.1.1建筑工程费用万元1059.271059.2729.44%1.1.2设备购置及安装费万元1063.411063.4129.55%1.2工程建设其他费用万元789.40789.4021.94%1.2.1无形资产万元344.08344.081.3预备费万元445.32445.321.3.1基本预备费万元252.31252.311.3.2涨价预备费万元193.01193.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元2912.082912.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金686.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3767.311554.112775.943767.313767.313767.311.1应收账款万元1130.19452.08847.641130.191130.191130.191.2存货万元1695.29678.121271.471695.291695.291695.291.2.1原辅材料万元508.59203.43381.44508.59508.59508.591.2.2燃料动力万元25.4310.1719.0725.4325.4325.431.2.3在产品万元779.83311.93584.88779.83779.83779.831.2.4产成品万元381.44152.58286.08381.44381.44381.441.3现金万元941.83376.73706.37941.83941.83941.832流动负债万元3081.071232.432310.803081.073081.073081.072.1应付账款万元3081.071232.432310.803081.073081.073081.073流动资金万元686.24274.50514.68686.24686.24686.244铺底流动资金万元228.7491.50171.56228.74228.74228.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3598.32万元,其中:固定资产投资2912.08万元,占项目总投资的80.93%;流动资金686.24万元,占项目总投资的19.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1059.27万元,占项目总投资的29.44%;设备购置费1063.41万元,占项目总投资的29.55%;其它投资789.40万元,占项目总投资的21.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2912.08+686.24=3598.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2912.0880.93%1.1项目建设投资万元2912.0880.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元686.2419.07%3总投资万元万元3598.32二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1993.20万元,总成本2929.06万元,利润总额-935.86万元,净利润54.60万元,增值税66.16万元,税金及附加-701.89万元,所得税-233.97万元;第二年收入3737.25万元,总成本4727.73万元,利润总额-990.48万元,净利润-742.86万元,增值税124.05万元,税金及附加61.55万元,所得税-247.62万元;第三年生产负荷100%,收入4983.00万元,总成本3783.87万元,利润总额1199.13万元,净利润899.35万元,增值税165.40万元,税金及附加66.51万元,所得税299.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4983.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=165.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1993.203737.254983.004983.004983.001.1吸尘器万元1993.203737.254983.004983.004983
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