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泓域咨询MACRO/ 太阳能灶项目立项申请报告太阳能灶项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx公司实现营业收入19607.27万元,同比增长26.84%(4148.97万元)。其中,主营业业务太阳能灶生产及销售收入为16014.99万元,占营业总收入的81.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4097.03万元,较去年同期相比增长886.61万元,增长率27.62%;实现净利润3072.77万元,较去年同期相比增长538.22万元,增长率21.24%。二、项目概况(一)项目名称太阳能灶项目(二)项目选址某某临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积32883.10平方米(折合约49.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.81%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度161.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32883.10平方米,建筑物基底占地面积18023.23平方米,总建筑面积41432.71平方米,其中:规划建设主体工程32536.91平方米,项目规划绿化面积3176.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费2899.74万元。(七)节能分析“太阳能灶项目建设项目”,年用电量1026025.26千瓦时,年总用水量26236.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.34吨标准煤/年。达产年综合节能量32.09吨标准煤/年,项目总节能率21.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11062.10万元,其中:固定资产投资7967.37万元,占项目总投资的72.02%;流动资金3094.73万元,占项目总投资的27.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27231.00万元,总成本费用21739.87万元,税金及附加222.42万元,利润总额5491.13万元,利税总额6470.95万元,税后净利润4118.35万元,达产年纳税总额2352.60万元;达产年投资利润率49.64%,投资利税率58.50%,投资回报率37.23%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位557个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某临港经济技术开发区及某某临港经济技术开发区太阳能灶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某临港经济技术开发区太阳能灶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“太阳能灶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位557个,达产年纳税总额2352.60万元,可以促进某某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.64%,投资利税率58.50%,全部投资回报率37.23%,全部投资回收期4.19年,固定资产投资回收期4.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是实现创新资源开放共享的重要途径。创新是一个复杂的过程,一般来说,越是具有广泛性、通用性和共享性的基础研究,就越具有公共产品性质;越是接近商业化阶段,就越具有私人产品性质。通常,在研发和中试阶段,其产品更多的带有公共产品的性质;由于公共产品无法独占其成果,企业积极性不高,市场供需也部分失灵。从协调个人利益和社会利益的角度出发,需要政府提供支持建立工业技术创新平台,促进各类创新资源的开放和共享,为各种类型的企业提供服务,解决公共产品和私人产品之间的矛盾,降低创新的成本与风险,提升研究开发和产业化的能力和水平,进一步提高科技创新资源的使用效率。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32883.1049.30亩1.1容积率1.261.2建筑系数54.81%1.3投资强度万元/亩161.611.4基底面积平方米18023.231.5总建筑面积平方米41432.711.6绿化面积平方米3176.05绿化率7.67%2总投资万元11062.102.1固定资产投资万元7967.372.1.1土建工程投资万元3188.042.1.1.1土建工程投资占比万元28.82%2.1.2设备投资万元2899.742.1.2.1设备投资占比26.21%2.1.3其它投资万元1879.592.1.3.1其它投资占比16.99%2.1.4固定资产投资占比72.02%2.2流动资金万元3094.732.2.1流动资金占比27.98%3收入万元27231.004总成本万元21739.875利润总额万元5491.136净利润万元4118.357所得税万元1.268增值税万元757.409税金及附加万元222.4210纳税总额万元2352.6011利税总额万元6470.9512投资利润率49.64%13投资利税率58.50%14投资回报率37.23%15回收期年4.1916设备数量台(套)10017年用电量千瓦时1026025.2618年用水量立方米26236.7019总能耗吨标准煤128.3420节能率21.26%21节能量吨标准煤32.0922员工数量人557第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中,明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承,在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求,整合创新为五大领域。其中,数字创意近年来有突破性发展,被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、经济运行有其自身的内在规律,在经济周期下行过程中出现的市场出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。通过货币金融等刺激方式,人为地拉长经济的上行周期,其目的是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题;但当高速增长难以持续时,所有结构性问题就会暴露出来。从次贷危机以来我国货币驱动的实践看,国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧;经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.81%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度161.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12742.4212742.4232536.9132536.912753.911.1主要生产车间7645.457645.4519522.1519522.151707.421.2辅助生产车间4077.574077.5710411.8110411.81881.251.3其他生产车间1019.391019.391887.141887.14165.232仓储工程2703.482703.485782.275782.27355.932.1成品贮存675.87675.871445.571445.5788.982.2原料仓储1405.811405.813006.783006.78185.082.3辅助材料仓库621.80621.801329.921329.9281.863供配电工程144.19144.19144.19144.199.993.1供配电室144.19144.19144.19144.199.994给排水工程165.81165.81165.81165.818.934.1给排水165.81165.81165.81165.818.935服务性工程1712.211712.211712.211712.21105.405.1办公用房973.81973.81973.81973.8156.425.2生活服务738.40738.40738.40738.4048.806消防及环保工程483.02483.02483.02483.0233.456.1消防环保工程483.02483.02483.02483.0233.457项目总图工程72.0972.0972.0972.09-149.987.1场地及道路硬化4787.54913.02913.027.2场区围墙913.024787.544787.547.3安全保卫室72.0972.0972.0972.098绿化工程2011.7470.41合计18023.2341432.7141432.713188.04六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7503.30万元,占计划投资的67.83%。其中:完成固定资产投资4516.78万元,占总投资的60.20%;完成流动资金投资2986.52,占总投资的39.80%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7503.301.1完成比例67.83%2完成固定资产投资万元4516.782.1完成比例60.20%3完成流动资金投资万元2986.523.1完成比例39.80%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员557人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3791.2人均年工资万元5.201.3年工资额万元2251.052工程技术人员工资2.1平均人数人842.2人均年工资万元5.832.3年工资额万元512.823企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.513.3年工资额万元164.034品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元260.865其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元6.155.3年工资额万元199.606职工工资总额万元18303.10五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7967.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3188.042899.74161.617967.371.1工程费用万元3188.042899.7421397.831.1.1建筑工程费用万元3188.043188.0428.82%1.1.2设备购置及安装费万元2899.742899.7426.21%1.2工程建设其他费用万元1879.591879.5916.99%1.2.1无形资产万元1122.791122.791.3预备费万元756.80756.801.3.1基本预备费万元364.97364.971.3.2涨价预备费万元391.83391.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元7967.377967.37(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3094.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21397.837933.8113387.5121397.8321397.8321397.831.1应收账款万元6419.352567.744814.516419.356419.356419.351.2存货万元9629.023851.617221.779629.029629.029629.021.2.1原辅材料万元2888.711155.482166.532888.712888.712888.711.2.2燃料动力万元144.4457.77108.33144.44144.44144.441.2.3在产品万元4429.351771.743322.014429.354429.354429.351.2.4产成品万元2166.53866.611624.902166.532166.532166.531.3现金万元5349.462139.784012.095349.465349.465349.462流动负债万元18303.107321.2413727.3318303.1018303.1018303.102.1应付账款万元18303.107321.2413727.3318303.1018303.1018303.103流动资金万元3094.731237.892321.053094.733094.733094.734铺底流动资金万元1031.57412.63773.681031.571031.571031.57(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11062.10万元,其中:固定资产投资7967.37万元,占项目总投资的72.02%;流动资金3094.73万元,占项目总投资的27.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3188.04万元,占项目总投资的28.82%;设备购置费2899.74万元,占项目总投资的26.21%;其它投资1879.59万元,占项目总投资的16.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7967.37+3094.73=11062.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7967.3772.02%1.1项目建设投资万元7967.3772.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3094.7327.98%3总投资万元万元11062.10二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10892.40万元,总成本14958.82万元,利润总额-4066.42万元,净利润167.89万元,增值税302.96万元,税金及附加-3049.82万元,所得税-1016.61万元;第二年收入20423.25万元,总成本24138.94万元,利润总额-3715.69万元,净利润-2786.77万元,增值税568.05万元,税金及附加199.70万元,所得税-928.92万元;第三年生产负荷100%,收入27231.00万元,总成本21739.87万元,利润总额5491.13万元,净利润4118.35万元,增值税757.40万元,税金及附加222.42万元,所得税1372.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27231.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=757.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10892.4020423.2527231.0027231.0027231.001.1太阳能灶万元10892.4020423.2527231.0027231.0027231.002现价增加值万元3485.576535.448
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