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文档简介

泓域咨询MACRO/ 安检门项目立项申请报告安检门项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入5073.12万元,同比增长19.63%(832.46万元)。其中,主营业业务安检门生产及销售收入为4785.88万元,占营业总收入的94.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1342.85万元,较去年同期相比增长339.45万元,增长率33.83%;实现净利润1007.14万元,较去年同期相比增长146.53万元,增长率17.03%。二、项目概况(一)项目名称安检门项目(二)项目选址某经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积12886.44平方米(折合约19.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.62%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度181.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12886.44平方米,建筑物基底占地面积9358.13平方米,总建筑面积21520.35平方米,其中:规划建设主体工程14661.25平方米,项目规划绿化面积1213.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计43台(套),设备购置费1168.25万元。(七)节能分析“安检门项目建设项目”,年用电量1042949.39千瓦时,年总用水量5205.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.62吨标准煤/年。达产年综合节能量34.19吨标准煤/年,项目总节能率21.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4284.66万元,其中:固定资产投资3503.49万元,占项目总投资的81.77%;流动资金781.17万元,占项目总投资的18.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7270.00万元,总成本费用5552.74万元,税金及附加79.97万元,利润总额1717.26万元,利税总额2034.09万元,税后净利润1287.94万元,达产年纳税总额746.14万元;达产年投资利润率40.08%,投资利税率47.47%,投资回报率30.06%,全部投资回收期4.83年,提供就业职位100个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济开发区及某经济开发区安检门行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济开发区安检门产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“安检门项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济开发区经济发展,为社会提供就业职位100个,达产年纳税总额746.14万元,可以促进某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.08%,投资利税率47.47%,全部投资回报率30.06%,全部投资回收期4.83年,固定资产投资回收期4.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平。充分发挥商会等社会组织的作用,鼓励和引导有条件的民营企业建立现代企业制度,完善公司治理结构;加强管理创新和提质增效,推广应用先进管理经验;鼓励和引导管理咨询机构为民营企业创新发展提供企业诊断和管理咨询服务。(工业和信息化部、全国工商联等)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12886.4419.32亩1.1容积率1.671.2建筑系数72.62%1.3投资强度万元/亩181.341.4基底面积平方米9358.131.5总建筑面积平方米21520.351.6绿化面积平方米1213.32绿化率5.64%2总投资万元4284.662.1固定资产投资万元3503.492.1.1土建工程投资万元1913.512.1.1.1土建工程投资占比万元44.66%2.1.2设备投资万元1168.252.1.2.1设备投资占比27.27%2.1.3其它投资万元421.732.1.3.1其它投资占比9.84%2.1.4固定资产投资占比81.77%2.2流动资金万元781.172.2.1流动资金占比18.23%3收入万元7270.004总成本万元5552.745利润总额万元1717.266净利润万元1287.947所得税万元1.678增值税万元236.869税金及附加万元79.9710纳税总额万元746.1411利税总额万元2034.0912投资利润率40.08%13投资利税率47.47%14投资回报率30.06%15回收期年4.8316设备数量台(套)4317年用电量千瓦时1042949.3918年用水量立方米5205.7719总能耗吨标准煤128.6220节能率21.93%21节能量吨标准煤34.1922员工数量人100第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于某经济开发区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.62%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度181.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6616.206616.2014661.2514661.251433.991.1主要生产车间3969.723969.728796.758796.75889.071.2辅助生产车间2117.182117.184691.604691.60458.881.3其他生产车间529.30529.30850.35850.3586.042仓储工程1403.721403.724458.414458.41317.142.1成品贮存350.93350.931114.601114.6079.282.2原料仓储729.93729.932318.372318.37164.912.3辅助材料仓库322.86322.861025.431025.4372.943供配电工程74.8774.8774.8774.875.993.1供配电室74.8774.8774.8774.875.994给排水工程86.0986.0986.0986.095.364.1给排水86.0986.0986.0986.095.365服务性工程889.02889.02889.02889.0263.245.1办公用房488.49488.49488.49488.4930.265.2生活服务400.53400.53400.53400.5326.996消防及环保工程250.80250.80250.80250.8020.076.1消防环保工程250.80250.80250.80250.8020.077项目总图工程37.4337.4337.4337.4329.877.1场地及道路硬化2488.24406.99406.997.2场区围墙406.992488.242488.247.3安全保卫室37.4337.4337.4337.438绿化工程1081.4137.85合计9358.1321520.3521520.351913.51六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3045.89万元,占计划投资的71.09%。其中:完成固定资产投资2027.91万元,占总投资的66.58%;完成流动资金投资1017.98,占总投资的33.42%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3045.891.1完成比例71.09%2完成固定资产投资万元2027.912.1完成比例66.58%3完成流动资金投资万元1017.983.1完成比例33.42%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员100人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人681.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元343.422工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.282.3年工资额万元88.553企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.553.3年工资额万元26.704品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元47.495其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.615.3年工资额万元26.756职工工资总额万元4164.45五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3503.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1913.511168.25181.343503.491.1工程费用万元1913.511168.254945.621.1.1建筑工程费用万元1913.511913.5144.66%1.1.2设备购置及安装费万元1168.251168.2527.27%1.2工程建设其他费用万元421.73421.739.84%1.2.1无形资产万元224.36224.361.3预备费万元197.37197.371.3.1基本预备费万元99.6799.671.3.2涨价预备费万元97.7097.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元3503.493503.49(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金781.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4945.621803.994631.964945.624945.624945.621.1应收账款万元1483.69593.471186.951483.691483.691483.691.2存货万元2225.53890.211780.422225.532225.532225.531.2.1原辅材料万元667.66267.06534.13667.66667.66667.661.2.2燃料动力万元33.3813.3526.7133.3833.3833.381.2.3在产品万元1023.74409.50819.001023.741023.741023.741.2.4产成品万元500.74200.30400.60500.74500.74500.741.3现金万元1236.40494.56989.121236.401236.401236.402流动负债万元4164.451665.783331.564164.454164.454164.452.1应付账款万元4164.451665.783331.564164.454164.454164.453流动资金万元781.17312.47624.94781.17781.17781.174铺底流动资金万元260.39104.16208.31260.39260.39260.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4284.66万元,其中:固定资产投资3503.49万元,占项目总投资的81.77%;流动资金781.17万元,占项目总投资的18.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1913.51万元,占项目总投资的44.66%;设备购置费1168.25万元,占项目总投资的27.27%;其它投资421.73万元,占项目总投资的9.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3503.49+781.17=4284.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3503.4981.77%1.1项目建设投资万元3503.4981.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元781.1718.23%3总投资万元万元4284.66二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2908.00万元,总成本7255.20万元,利润总额-4347.20万元,净利润62.91万元,增值税94.74万元,税金及附加-3260.40万元,所得税-1086.80万元;第二年收入5816.00万元,总成本12316.61万元,利润总额-6500.61万元,净利润-4875.46万元,增值税189.49万元,税金及附加74.28万元,所得税-1625.15万元;第三年生产负荷100%,收入7270.00万元,总成本5552.74万元,利润总额1717.26万元,净利润1287.94万元,增值税236.86万元,税金及附加79.97万元,所得税429.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7270.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=236.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2908.005816.007270.007270.007270.001.1安检门万元2908.005816.007270.007270.007270.002现价增加值万

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