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文档简介
泓域咨询MACRO/ 分压监测仪项目立项申请报告分压监测仪项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5021.97万元,同比增长23.46%(954.43万元)。其中,主营业业务分压监测仪生产及销售收入为4715.41万元,占营业总收入的93.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1103.07万元,较去年同期相比增长241.83万元,增长率28.08%;实现净利润827.30万元,较去年同期相比增长96.77万元,增长率13.25%。二、项目概况(一)项目名称分压监测仪项目(二)项目选址xxx经济合作区(三)项目用地规模项目总用地面积10305.15平方米(折合约15.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.41%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度181.31万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10305.15平方米,建筑物基底占地面积5194.83平方米,总建筑面积14221.11平方米,其中:规划建设主体工程8648.14平方米,项目规划绿化面积756.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费880.94万元。(七)节能分析“分压监测仪项目建设项目”,年用电量816833.27千瓦时,年总用水量3177.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.66吨标准煤/年。达产年综合节能量31.79吨标准煤/年,项目总节能率28.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3364.24万元,其中:固定资产投资2801.24万元,占项目总投资的83.27%;流动资金563.00万元,占项目总投资的16.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5591.00万元,总成本费用4315.43万元,税金及附加62.33万元,利润总额1275.57万元,利税总额1513.84万元,税后净利润956.68万元,达产年纳税总额557.16万元;达产年投资利润率37.92%,投资利税率45.00%,投资回报率28.44%,全部投资回收期5.02年,提供就业职位83个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济合作区及xxx经济合作区分压监测仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济合作区分压监测仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“分压监测仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济合作区经济发展,为社会提供就业职位83个,达产年纳税总额557.16万元,可以促进xxx经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.92%,投资利税率45.00%,全部投资回报率28.44%,全部投资回收期5.02年,固定资产投资回收期5.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、运用政府和社会资本合作(PPP)模式,出台合同范本,引导民间投资参与制造业重大项目建设。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10305.1515.45亩1.1容积率1.381.2建筑系数50.41%1.3投资强度万元/亩181.311.4基底面积平方米5194.831.5总建筑面积平方米14221.111.6绿化面积平方米756.00绿化率5.32%2总投资万元3364.242.1固定资产投资万元2801.242.1.1土建工程投资万元1061.672.1.1.1土建工程投资占比万元31.56%2.1.2设备投资万元880.942.1.2.1设备投资占比26.19%2.1.3其它投资万元858.632.1.3.1其它投资占比25.52%2.1.4固定资产投资占比83.27%2.2流动资金万元563.002.2.1流动资金占比16.73%3收入万元5591.004总成本万元4315.435利润总额万元1275.576净利润万元956.687所得税万元1.388增值税万元175.949税金及附加万元62.3310纳税总额万元557.1611利税总额万元1513.8412投资利润率37.92%13投资利税率45.00%14投资回报率28.44%15回收期年5.0216设备数量台(套)7917年用电量千瓦时816833.2718年用水量立方米3177.0919总能耗吨标准煤100.6620节能率28.17%21节能量吨标准煤31.7922员工数量人83第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、发展实体经济,重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱,中央财政近年来在支持实施中国制造2025战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式,聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节,加大资金扶持力度,有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济合作区。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.41%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度181.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3672.743672.748648.148648.14710.181.1主要生产车间2203.642203.645188.885188.88440.311.2辅助生产车间1175.281175.282767.402767.40227.261.3其他生产车间293.82293.82501.59501.5942.612仓储工程779.22779.223622.433622.43216.342.1成品贮存194.81194.81905.61905.6154.092.2原料仓储405.19405.191883.661883.66112.502.3辅助材料仓库179.22179.22833.16833.1649.763供配电工程41.5641.5641.5641.562.793.1供配电室41.5641.5641.5641.562.794给排水工程47.7947.7947.7947.792.504.1给排水47.7947.7947.7947.792.505服务性工程493.51493.51493.51493.5129.475.1办公用房228.29228.29228.29228.2914.805.2生活服务265.22265.22265.22265.2216.696消防及环保工程139.22139.22139.22139.229.356.1消防环保工程139.22139.22139.22139.229.357项目总图工程20.7820.7820.7820.7875.157.1场地及道路硬化1351.17260.98260.987.2场区围墙260.981351.171351.177.3安全保卫室20.7820.7820.7820.788绿化工程454.0915.89合计5194.8314221.1114221.111061.67六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2644.81万元,占计划投资的78.62%。其中:完成固定资产投资1932.14万元,占总投资的73.05%;完成流动资金投资712.67,占总投资的26.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2644.811.1完成比例78.62%2完成固定资产投资万元1932.142.1完成比例73.05%3完成流动资金投资万元712.673.1完成比例26.95%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员83人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人561.2人均年工资万元4.031.3年工资额万元277.482工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元6.682.3年工资额万元80.233企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.133.3年工资额万元19.284品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元40.915其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.495.3年工资额万元30.686职工工资总额万元2852.81五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2801.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1061.67880.94181.312801.241.1工程费用万元1061.67880.943415.811.1.1建筑工程费用万元1061.671061.6731.56%1.1.2设备购置及安装费万元880.94880.9426.19%1.2工程建设其他费用万元858.63858.6325.52%1.2.1无形资产万元463.01463.011.3预备费万元395.62395.621.3.1基本预备费万元172.39172.391.3.2涨价预备费万元223.23223.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元2801.242801.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金563.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3415.812200.653040.553415.813415.813415.811.1应收账款万元1024.74563.61768.561024.741024.741024.741.2存货万元1537.11845.411152.841537.111537.111537.111.2.1原辅材料万元461.13253.62345.85461.13461.13461.131.2.2燃料动力万元23.0612.6817.2923.0623.0623.061.2.3在产品万元707.07388.89530.30707.07707.07707.071.2.4产成品万元345.85190.22259.39345.85345.85345.851.3现金万元853.95469.67640.46853.95853.95853.952流动负债万元2852.811569.052139.612852.812852.812852.812.1应付账款万元2852.811569.052139.612852.812852.812852.813流动资金万元563.00309.65422.25563.00563.00563.004铺底流动资金万元187.66103.22140.75187.66187.66187.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3364.24万元,其中:固定资产投资2801.24万元,占项目总投资的83.27%;流动资金563.00万元,占项目总投资的16.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1061.67万元,占项目总投资的31.56%;设备购置费880.94万元,占项目总投资的26.19%;其它投资858.63万元,占项目总投资的25.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2801.24+563.00=3364.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2801.2483.27%1.1项目建设投资万元2801.2483.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元563.0016.73%3总投资万元万元3364.24二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3075.05万元,总成本7983.74万元,利润总额-4908.69万元,净利润52.83万元,增值税96.77万元,税金及附加-3681.52万元,所得税-1227.17万元;第二年收入4193.25万元,总成本10117.38万元,利润总额-5924.13万元,净利润-4443.10万元,增值税131.95万元,税金及附加57.05万元,所得税-1481.03万元;第三年生产负荷100%,收入5591.00万元,总成本4315.43万元,利润总额1275.57万元,净利润956.68万元,增值税175.94万元,税金及附加62.33万元,所得税318.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5591.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=175.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3075.054193.255591.005591.005591.001.1分压监测仪万元3075.054193.255591.005591.005591.002现价增加值万元98
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