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文档简介
泓域咨询MACRO/ 丙丁烷项目立项申请报告丙丁烷项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入19243.01万元,同比增长11.64%(2006.18万元)。其中,主营业业务丙丁烷生产及销售收入为15396.97万元,占营业总收入的80.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5165.00万元,较去年同期相比增长1246.48万元,增长率31.81%;实现净利润3873.75万元,较去年同期相比增长402.12万元,增长率11.58%。二、项目概况(一)项目名称丙丁烷项目(二)项目选址xx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积24572.28平方米(折合约36.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.01%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.30%,固定资产投资强度194.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24572.28平方米,建筑物基底占地面积17940.22平方米,总建筑面积28995.29平方米,其中:规划建设主体工程18574.37平方米,项目规划绿化面积1826.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费2577.55万元。(七)节能分析“丙丁烷项目建设项目”,年用电量1225209.23千瓦时,年总用水量16115.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.96吨标准煤/年。达产年综合节能量45.39吨标准煤/年,项目总节能率27.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9455.22万元,其中:固定资产投资7180.48万元,占项目总投资的75.94%;流动资金2274.74万元,占项目总投资的24.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21800.00万元,总成本费用16779.47万元,税金及附加181.39万元,利润总额5020.53万元,利税总额5894.41万元,税后净利润3765.40万元,达产年纳税总额2129.01万元;达产年投资利润率53.10%,投资利税率62.34%,投资回报率39.82%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位385个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业新城及xx工业新城丙丁烷行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业新城丙丁烷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“丙丁烷项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业新城经济发展,为社会提供就业职位385个,达产年纳税总额2129.01万元,可以促进xx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.10%,投资利税率62.34%,全部投资回报率39.82%,全部投资回收期4.01年,固定资产投资回收期4.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24572.2836.84亩1.1容积率1.181.2建筑系数73.01%1.3投资强度万元/亩194.911.4基底面积平方米17940.221.5总建筑面积平方米28995.291.6绿化面积平方米1826.86绿化率6.30%2总投资万元9455.222.1固定资产投资万元7180.482.1.1土建工程投资万元2440.182.1.1.1土建工程投资占比万元25.81%2.1.2设备投资万元2577.552.1.2.1设备投资占比27.26%2.1.3其它投资万元2162.752.1.3.1其它投资占比22.87%2.1.4固定资产投资占比75.94%2.2流动资金万元2274.742.2.1流动资金占比24.06%3收入万元21800.004总成本万元16779.475利润总额万元5020.536净利润万元3765.407所得税万元1.188增值税万元692.499税金及附加万元181.3910纳税总额万元2129.0111利税总额万元5894.4112投资利润率53.10%13投资利税率62.34%14投资回报率39.82%15回收期年4.0116设备数量台(套)7117年用电量千瓦时1225209.2318年用水量立方米16115.9119总能耗吨标准煤151.9620节能率27.85%21节能量吨标准煤45.3922员工数量人385第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址说明一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xx工业新城。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.01%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.30%,固定资产投资强度194.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12683.7412683.7418574.3718574.371719.501.1主要生产车间7610.247610.2411144.6211144.621066.091.2辅助生产车间4058.804058.805943.805943.80550.241.3其他生产车间1014.701014.701077.311077.31103.172仓储工程2691.032691.036773.606773.60456.042.1成品贮存672.76672.761693.401693.40114.012.2原料仓储1399.341399.343522.273522.27237.142.3辅助材料仓库618.94618.941557.931557.93104.893供配电工程143.52143.52143.52143.5210.873.1供配电室143.52143.52143.52143.5210.874给排水工程165.05165.05165.05165.059.724.1给排水165.05165.05165.05165.059.725服务性工程1704.321704.321704.321704.32114.755.1办公用房772.57772.57772.57772.5753.155.2生活服务931.75931.75931.75931.7565.456消防及环保工程480.80480.80480.80480.8036.426.1消防环保工程480.80480.80480.80480.8036.427项目总图工程71.7671.7671.7671.7618.657.1场地及道路硬化4540.64840.89840.897.2场区围墙840.894540.644540.647.3安全保卫室71.7671.7671.7671.768绿化工程2120.8474.23合计17940.2228995.2928995.292440.18六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8843.00万元,占计划投资的93.53%。其中:完成固定资产投资6549.67万元,占总投资的74.07%;完成流动资金投资2293.33,占总投资的25.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8843.001.1完成比例93.53%2完成固定资产投资万元6549.672.1完成比例74.07%3完成流动资金投资万元2293.333.1完成比例25.93%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员385人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2621.2人均年工资万元5.611.3年工资额万元1319.422工程技术人员工资2.1平均人数人582.2人均年工资万元6.842.3年工资额万元321.913企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.193.3年工资额万元102.374品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.144.3年工资额万元162.895其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元6.935.3年工资额万元88.216职工工资总额万元12945.47五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7180.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2440.182577.55194.917180.481.1工程费用万元2440.182577.5515220.211.1.1建筑工程费用万元2440.182440.1825.81%1.1.2设备购置及安装费万元2577.552577.5527.26%1.2工程建设其他费用万元2162.752162.7522.87%1.2.1无形资产万元1250.151250.151.3预备费万元912.60912.601.3.1基本预备费万元367.09367.091.3.2涨价预备费万元545.51545.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元7180.487180.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2274.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15220.216078.6013690.9315220.2115220.2115220.211.1应收账款万元4566.062054.733652.854566.064566.064566.061.2存货万元6849.093082.095479.286849.096849.096849.091.2.1原辅材料万元2054.73924.631643.782054.732054.732054.731.2.2燃料动力万元102.7446.2382.19102.74102.74102.741.2.3在产品万元3150.581417.762520.473150.583150.583150.581.2.4产成品万元1541.05693.471232.841541.051541.051541.051.3现金万元3805.051712.273044.043805.053805.053805.052流动负债万元12945.475825.4610356.3812945.4712945.4712945.472.1应付账款万元12945.475825.4610356.3812945.4712945.4712945.473流动资金万元2274.741023.631819.792274.742274.742274.744铺底流动资金万元758.24341.21606.60758.24758.24758.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9455.22万元,其中:固定资产投资7180.48万元,占项目总投资的75.94%;流动资金2274.74万元,占项目总投资的24.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2440.18万元,占项目总投资的25.81%;设备购置费2577.55万元,占项目总投资的27.26%;其它投资2162.75万元,占项目总投资的22.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7180.48+2274.74=9455.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7180.4875.94%1.1项目建设投资万元7180.4875.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2274.7424.06%3总投资万元万元9455.22二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9810.00万元,总成本12410.38万元,利润总额-2600.38万元,净利润135.68万元,增值税311.62万元,税金及附加-1950.29万元,所得税-650.10万元;第二年收入17440.00万元,总成本19888.46万元,利润总额-2448.46万元,净利润-1836.34万元,增值税553.99万元,税金及附加164.77万元,所得税-612.12万元;第三年生产负荷100%,收入21800.00万元,总成本16779.47万元,利润总额5020.53万元,净利润3765.40万元,增值税692.49万元,税金及附加181.39万元,所得税1255.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21800.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=692.49万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9810.0017440.0021800.0021800.0021800.001.1丙丁烷万元9810.0017440.0021800.0021800.0021800.002现价增加值万元3139.205580.806976.006976.006976.003增值税万元311.62553.99692.4
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