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文档简介
泓域咨询MACRO/ 乙酰丙酮锰项目立项申请报告乙酰丙酮锰项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技公司实现营业收入46978.54万元,同比增长9.70%(4155.32万元)。其中,主营业业务乙酰丙酮锰生产及销售收入为43850.87万元,占营业总收入的93.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9461.86万元,较去年同期相比增长2029.93万元,增长率27.31%;实现净利润7096.40万元,较去年同期相比增长1313.16万元,增长率22.71%。二、项目概况(一)项目名称乙酰丙酮锰项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积59963.30平方米(折合约89.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.26%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.18%,固定资产投资强度191.77万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59963.30平方米,建筑物基底占地面积41530.58平方米,总建筑面积82149.72平方米,其中:规划建设主体工程62803.96平方米,项目规划绿化面积5899.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费4744.85万元。(七)节能分析“乙酰丙酮锰项目建设项目”,年用电量1171263.57千瓦时,年总用水量26862.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.24吨标准煤/年。达产年综合节能量56.87吨标准煤/年,项目总节能率25.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21741.23万元,其中:固定资产投资17240.12万元,占项目总投资的79.30%;流动资金4501.11万元,占项目总投资的20.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42571.00万元,总成本费用33567.26万元,税金及附加388.88万元,利润总额9003.74万元,利税总额10634.52万元,税后净利润6752.81万元,达产年纳税总额3881.71万元;达产年投资利润率41.41%,投资利税率48.91%,投资回报率31.06%,全部投资回收期4.72年,提供就业职位674个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区乙酰丙酮锰行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区乙酰丙酮锰产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“乙酰丙酮锰项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位674个,达产年纳税总额3881.71万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.41%,投资利税率48.91%,全部投资回报率31.06%,全部投资回收期4.72年,固定资产投资回收期4.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进落实投融资体制改革。不断优化制造业领域政府投资范围,平等对待各类投资主体,在不改变规划条件的前提下,依法依规研究推广零土地技改项目承诺备案制,完善事中事后监管和信用体系建设。(发展改革委、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59963.3089.90亩1.1容积率1.371.2建筑系数69.26%1.3投资强度万元/亩191.771.4基底面积平方米41530.581.5总建筑面积平方米82149.721.6绿化面积平方米5899.67绿化率7.18%2总投资万元21741.232.1固定资产投资万元17240.122.1.1土建工程投资万元6618.442.1.1.1土建工程投资占比万元30.44%2.1.2设备投资万元4744.852.1.2.1设备投资占比21.82%2.1.3其它投资万元5876.832.1.3.1其它投资占比27.03%2.1.4固定资产投资占比79.30%2.2流动资金万元4501.112.2.1流动资金占比20.70%3收入万元42571.004总成本万元33567.265利润总额万元9003.746净利润万元6752.817所得税万元1.378增值税万元1241.909税金及附加万元388.8810纳税总额万元3881.7111利税总额万元10634.5212投资利润率41.41%13投资利税率48.91%14投资回报率31.06%15回收期年4.7216设备数量台(套)11017年用电量千瓦时1171263.5718年用水量立方米26862.2219总能耗吨标准煤146.2420节能率25.10%21节能量吨标准煤56.8722员工数量人674第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、目前很多发达国家和新兴经济体都在针对未来可能的全球市场,积极扩张新兴产业的产能,在这种情况下我们也应抓紧抢占发展的先机。二是战略性新兴产业技术发展迅猛,产品更新换代速度快,可以为消费者提供更高性能、更低成本、更加环保、更多享受的新产品新服务,产品性价比大幅提升。而且通过市场的选择,新的先进产能将替代旧的落后产能,从而达到新的供需平衡。因此,我们应该鼓励在技术进步支撑下的有利于消费者利益的产能扩张。三是战略性新兴产业是未来世界经济科技竞争的制高点,当前一些国家从保护自身发展而采取“保护性”做法,是损人不利己的做法,在短期限制我国产业发展的同时更损害了本国消费者的利益,不会是长久之计。我们不可因噎废食,因为人家的限制就不扩张产能或甚至限制产能,而是要积极提升自己的发展能力,调整参与国际竞争的方式,不断满足国际市场的新需求,才能够在未来的竞争中立于不败之地。当然,产能过快扩张可能会带来企业利润下滑,关键在于企业能否跟上技术进步的步伐,发挥好市场配置资源的基础性作用,不断建立发展新的商业模式。同时,产能扩张过快也可能导致一些企业为降低成本而采取以次充好等问题,客观上要求政府加大引导力度,加大市场监管力度,避免“劣币驱逐良币”现象的发生。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升,势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下,工业经济增长可能自然减速,提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行,我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.26%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.18%,固定资产投资强度191.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29362.1229362.1262803.9662803.965565.821.1主要生产车间17617.2717617.2737682.3837682.383450.811.2辅助生产车间9395.889395.8820097.2720097.271781.061.3其他生产车间2348.972348.973642.633642.63333.952仓储工程6229.596229.5912574.7412574.74810.472.1成品贮存1557.401557.403143.683143.68202.622.2原料仓储3239.393239.396538.866538.86421.442.3辅助材料仓库1432.811432.812892.192892.19186.413供配电工程332.24332.24332.24332.2424.093.1供配电室332.24332.24332.24332.2424.094给排水工程382.08382.08382.08382.0821.554.1给排水382.08382.08382.08382.0821.555服务性工程3945.413945.413945.413945.41254.295.1办公用房1823.751823.751823.751823.75124.925.2生活服务2121.662121.662121.662121.66151.436消防及环保工程1113.021113.021113.021113.0280.706.1消防环保工程1113.021113.021113.021113.0280.707项目总图工程166.12166.12166.12166.12-289.407.1场地及道路硬化10875.222402.572402.577.2场区围墙2402.5710875.2210875.227.3安全保卫室166.12166.12166.12166.128绿化工程4311.92150.92合计41530.5882149.7282149.726618.44六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资20770.41万元,占计划投资的95.53%。其中:完成固定资产投资13690.98万元,占总投资的65.92%;完成流动资金投资7079.43,占总投资的34.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元20770.411.1完成比例95.53%2完成固定资产投资万元13690.982.1完成比例65.92%3完成流动资金投资万元7079.433.1完成比例34.08%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员674人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4581.2人均年工资万元5.361.3年工资额万元1876.662工程技术人员工资2.1平均人数人1012.2人均年工资万元6.952.3年工资额万元606.913企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元7.533.3年工资额万元177.614品质管理人员工资4.1平均人数人544.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元287.885其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元6.025.3年工资额万元159.686职工工资总额万元22625.81五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17240.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6618.444744.85191.7717240.121.1工程费用万元6618.444744.8527126.921.1.1建筑工程费用万元6618.446618.4430.44%1.1.2设备购置及安装费万元4744.854744.8521.82%1.2工程建设其他费用万元5876.835876.8327.03%1.2.1无形资产万元2976.512976.511.3预备费万元2900.322900.321.3.1基本预备费万元1622.571622.571.3.2涨价预备费万元1277.751277.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元17240.1217240.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4501.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27126.9218891.2321436.6827126.9227126.9227126.921.1应收账款万元8138.085289.756510.468138.088138.088138.081.2存货万元12207.117934.629765.6912207.1112207.1112207.111.2.1原辅材料万元3662.132380.392929.713662.133662.133662.131.2.2燃料动力万元183.11119.02146.49183.11183.11183.111.2.3在产品万元5615.273649.934492.225615.275615.275615.271.2.4产成品万元2746.601785.292197.282746.602746.602746.601.3现金万元6781.734408.125425.386781.736781.736781.732流动负债万元22625.8114706.7818100.6522625.8122625.8122625.812.1应付账款万元22625.8114706.7818100.6522625.8122625.8122625.813流动资金万元4501.112925.723600.894501.114501.114501.114铺底流动资金万元1500.35975.241200.291500.351500.351500.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21741.23万元,其中:固定资产投资17240.12万元,占项目总投资的79.30%;流动资金4501.11万元,占项目总投资的20.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6618.44万元,占项目总投资的30.44%;设备购置费4744.85万元,占项目总投资的21.82%;其它投资5876.83万元,占项目总投资的27.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17240.12+4501.11=21741.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17240.1279.30%1.1项目建设投资万元17240.1279.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4501.1120.70%3总投资万元万元21741.23二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入27671.15万元,总成本17920.95万元,利润总额9750.20万元,净利润336.72万元,增值税807.24万元,税金及附加7312.65万元,所得税2437.55万元;第二年收入34056.80万元,总成本21151.86万元,利润总额12904.94万元,净利润9678.70万元,增值税993.52万元,税金及附加359.08万元,所得税3226.24万元;第三年生产负荷100%,收入42571.00万元,总成本33567.26万元,利润总额9003.74万元,净利润6752.81万元,增值税1241.90万元,税金及附加388.88万元,所得税2250.93万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入42571.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1241.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元27671.1534056.8042571.0042571.0042571.001.1乙酰丙酮锰万元27671.1534056.8042571.0042571.0042571.002现价增加值万元8854.7710898.1813622.7213622.72136
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