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文档简介
泓域咨询MACRO/ 中医器具项目立项申请报告中医器具项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入6419.16万元,同比增长21.05%(1116.10万元)。其中,主营业业务中医器具生产及销售收入为5933.06万元,占营业总收入的92.43%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1497.53万元,较去年同期相比增长118.33万元,增长率8.58%;实现净利润1123.15万元,较去年同期相比增长142.09万元,增长率14.48%。二、项目概况(一)项目名称中医器具项目(二)项目选址xx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积11979.32平方米(折合约17.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.19%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.35%,固定资产投资强度177.39万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11979.32平方米,建筑物基底占地面积7449.94平方米,总建筑面积14614.77平方米,其中:规划建设主体工程10806.16平方米,项目规划绿化面积781.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费1532.29万元。(七)节能分析“中医器具项目建设项目”,年用电量1274517.02千瓦时,年总用水量4523.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.03吨标准煤/年。达产年综合节能量64.14吨标准煤/年,项目总节能率22.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx循环经济产业园发展规划,符合xx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3998.64万元,其中:固定资产投资3185.92万元,占项目总投资的79.68%;流动资金812.72万元,占项目总投资的20.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7781.00万元,总成本费用6043.97万元,税金及附加76.67万元,利润总额1737.03万元,利税总额2053.29万元,税后净利润1302.77万元,达产年纳税总额750.52万元;达产年投资利润率43.44%,投资利税率51.35%,投资回报率32.58%,全部投资回收期4.57年,提供就业职位109个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx循环经济产业园及xx循环经济产业园中医器具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx循环经济产业园中医器具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“中医器具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位109个,达产年纳税总额750.52万元,可以促进xx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.44%,投资利税率51.35%,全部投资回报率32.58%,全部投资回收期4.57年,固定资产投资回收期4.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、试点推广企业用水等核定和确权,完善用水、排污权的等级、抵押、流转等配套制度。实施控制污染物排放许可制,落实企事业单位污染物治理主体责任,推动污染治理技术升级改造和污染物减排。加大节能减排宣传和执法力度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11979.3217.96亩1.1容积率1.221.2建筑系数62.19%1.3投资强度万元/亩177.391.4基底面积平方米7449.941.5总建筑面积平方米14614.771.6绿化面积平方米781.70绿化率5.35%2总投资万元3998.642.1固定资产投资万元3185.922.1.1土建工程投资万元1122.752.1.1.1土建工程投资占比万元28.08%2.1.2设备投资万元1532.292.1.2.1设备投资占比38.32%2.1.3其它投资万元530.882.1.3.1其它投资占比13.28%2.1.4固定资产投资占比79.68%2.2流动资金万元812.722.2.1流动资金占比20.32%3收入万元7781.004总成本万元6043.975利润总额万元1737.036净利润万元1302.777所得税万元1.228增值税万元239.599税金及附加万元76.6710纳税总额万元750.5211利税总额万元2053.2912投资利润率43.44%13投资利税率51.35%14投资回报率32.58%15回收期年4.5716设备数量台(套)10117年用电量千瓦时1274517.0218年用水量立方米4523.0119总能耗吨标准煤157.0320节能率22.11%21节能量吨标准煤64.1422员工数量人109第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xx循环经济产业园。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.19%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.35%,固定资产投资强度177.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5267.115267.1110806.1610806.16913.181.1主要生产车间3160.273160.276483.706483.70566.171.2辅助生产车间1685.481685.483457.973457.97292.221.3其他生产车间421.37421.37626.76626.7654.792仓储工程1117.491117.492475.602475.60152.152.1成品贮存279.37279.37618.90618.9038.042.2原料仓储581.09581.091287.311287.3179.122.3辅助材料仓库257.02257.02569.39569.3934.993供配电工程59.6059.6059.6059.604.123.1供配电室59.6059.6059.6059.604.124给排水工程68.5468.5468.5468.543.694.1给排水68.5468.5468.5468.543.695服务性工程707.74707.74707.74707.7443.505.1办公用房416.10416.10416.10416.1019.035.2生活服务291.64291.64291.64291.6425.536消防及环保工程199.66199.66199.66199.6613.806.1消防环保工程199.66199.66199.66199.6613.807项目总图工程29.8029.8029.8029.80-29.167.1场地及道路硬化1916.79363.58363.587.2场区围墙363.581916.791916.797.3安全保卫室29.8029.8029.8029.808绿化工程613.3321.47合计7449.9414614.7714614.771122.75六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3133.91万元,占计划投资的78.37%。其中:完成固定资产投资1953.48万元,占总投资的62.33%;完成流动资金投资1180.43,占总投资的37.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3133.911.1完成比例78.37%2完成固定资产投资万元1953.482.1完成比例62.33%3完成流动资金投资万元1180.433.1完成比例37.67%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员109人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人741.2人均年工资万元5.701.3年工资额万元375.312工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元6.302.3年工资额万元104.383企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.463.3年工资额万元28.004品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元50.345其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.815.3年工资额万元33.066职工工资总额万元4389.72五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3185.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1122.751532.29177.393185.921.1工程费用万元1122.751532.295202.441.1.1建筑工程费用万元1122.751122.7528.08%1.1.2设备购置及安装费万元1532.291532.2938.32%1.2工程建设其他费用万元530.88530.8813.28%1.2.1无形资产万元271.02271.021.3预备费万元259.86259.861.3.1基本预备费万元154.03154.031.3.2涨价预备费万元105.83105.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元3185.923185.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金812.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5202.442220.263691.675202.445202.445202.441.1应收账款万元1560.73702.331092.511560.731560.731560.731.2存货万元2341.101053.491638.772341.102341.102341.101.2.1原辅材料万元702.33316.05491.63702.33702.33702.331.2.2燃料动力万元35.1215.8024.5835.1235.1235.121.2.3在产品万元1076.91484.61753.831076.911076.911076.911.2.4产成品万元526.75237.04368.72526.75526.75526.751.3现金万元1300.61585.27910.431300.611300.611300.612流动负债万元4389.721975.373072.804389.724389.724389.722.1应付账款万元4389.721975.373072.804389.724389.724389.723流动资金万元812.72365.72568.90812.72812.72812.724铺底流动资金万元270.90121.91189.63270.90270.90270.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3998.64万元,其中:固定资产投资3185.92万元,占项目总投资的79.68%;流动资金812.72万元,占项目总投资的20.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1122.75万元,占项目总投资的28.08%;设备购置费1532.29万元,占项目总投资的38.32%;其它投资530.88万元,占项目总投资的13.28%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3185.92+812.72=3998.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3185.9279.68%1.1项目建设投资万元3185.9279.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元812.7220.32%3总投资万元万元3998.64二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3501.45万元,总成本2571.64万元,利润总额929.81万元,净利润60.86万元,增值税107.82万元,税金及附加697.36万元,所得税232.45万元;第二年收入5446.70万元,总成本3658.16万元,利润总额1788.54万元,净利润1341.41万元,增值税167.71万元,税金及附加68.04万元,所得税447.13万元;第三年生产负荷100%,收入7781.00万元,总成本6043.97万元,利润总额1737.03万元,净利润1302.77万元,增值税239.59万元,税金及附加76.67万元,所得税434.26万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7781.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=239.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3501.455446.707781.007781.007781.001.1中医器具万元3501.455446.707781.007781.007781.002现价增加值万元1120.4
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