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文档简介
泓域咨询MACRO/ 婚礼策划项目立项申请报告婚礼策划项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入10070.92万元,同比增长17.06%(1467.56万元)。其中,主营业业务婚礼策划生产及销售收入为9554.59万元,占营业总收入的94.87%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2157.29万元,较去年同期相比增长520.95万元,增长率31.84%;实现净利润1617.97万元,较去年同期相比增长331.68万元,增长率25.79%。二、项目概况(一)项目名称婚礼策划项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积18462.56平方米(折合约27.68亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.06%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度174.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18462.56平方米,建筑物基底占地面积14411.87平方米,总建筑面积23262.83平方米,其中:规划建设主体工程15826.71平方米,项目规划绿化面积1194.54平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费2176.11万元。(七)节能分析“婚礼策划项目建设项目”,年用电量723506.47千瓦时,年总用水量10669.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.83吨标准煤/年。达产年综合节能量34.93吨标准煤/年,项目总节能率21.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6362.43万元,其中:固定资产投资4821.30万元,占项目总投资的75.78%;流动资金1541.13万元,占项目总投资的24.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14313.00万元,总成本费用11448.75万元,税金及附加121.26万元,利润总额2864.25万元,利税总额3380.58万元,税后净利润2148.19万元,达产年纳税总额1232.39万元;达产年投资利润率45.02%,投资利税率53.13%,投资回报率33.76%,全部投资回收期4.46年,提供就业职位284个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区婚礼策划行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区婚礼策划产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“婚礼策划项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位284个,达产年纳税总额1232.39万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.02%,投资利税率53.13%,全部投资回报率33.76%,全部投资回收期4.46年,固定资产投资回收期4.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18462.5627.68亩1.1容积率1.261.2建筑系数78.06%1.3投资强度万元/亩174.181.4基底面积平方米14411.871.5总建筑面积平方米23262.831.6绿化面积平方米1194.54绿化率5.13%2总投资万元6362.432.1固定资产投资万元4821.302.1.1土建工程投资万元1852.792.1.1.1土建工程投资占比万元29.12%2.1.2设备投资万元2176.112.1.2.1设备投资占比34.20%2.1.3其它投资万元792.402.1.3.1其它投资占比12.45%2.1.4固定资产投资占比75.78%2.2流动资金万元1541.132.2.1流动资金占比24.22%3收入万元14313.004总成本万元11448.755利润总额万元2864.256净利润万元2148.197所得税万元1.268增值税万元395.079税金及附加万元121.2610纳税总额万元1232.3911利税总额万元3380.5812投资利润率45.02%13投资利税率53.13%14投资回报率33.76%15回收期年4.4616设备数量台(套)12617年用电量千瓦时723506.4718年用水量立方米10669.1719总能耗吨标准煤89.8320节能率21.67%21节能量吨标准煤34.9322员工数量人284第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。对于2018年中国经济,国际组织和市场机构主流的观点是,中国经济增速会回落至6.5%左右甚至更低的水平,判断的一个重要依据是靠信贷高增长驱动的经济增长不可持续。原因有三个方面:第一,中国的高信贷、高杠杆与中国的高储蓄率及金融结构等因素有较大关系,信贷余额较高、增速较快并不必然意味着高风险。事实上,供给侧结构性改革五大任务中,“去杠杆”效果已经显现,最新数据显示,我国总杠杆率上升速度明显放缓,正趋于稳定,尤其是非金融企业杠杆率已经开始下降,潜在债务压力正趋于减轻。第二,中国经济结构持续优化,新旧动能加快转换。高信贷驱动的高投资对经济增长的贡献在逐步下降,消费已经成为经济增长的最主要驱动力。2017年前三季度,消费和投资对经济增长的贡献分别为64.5%、32.8%,前者已接近后者的两倍,预计随着劳动收入、可支配收入占GDP的比重进一步上升,消费对经济增长的贡献会进一步扩大。新经济和新动能高速成长,创新驱动蔚然成风,新旧动能转换在加快,而新经济和新动能对传统信贷融资的依赖明显低很多。第三,中国经济的融资结构在持续优化,2016年直接融资占社会融资总量的比重已超过23%。十九大报告和金融工作会议均提出大力发展直接融资,随着多层次资本市场的不断完善和服务实体经济能力的提升,直接融资占比会进一步扩大。尤其值得注意的是,民间投资占整个投资的比重超过60%,民营企业的投资相当一部分来自于自由资金而非银行信贷。民营上市公司经营性现金流占总资产的比重近年来呈现上升趋势,这意味着如果政府能够有效调动民间投资的积极性,即使社融或信贷增速放缓,民营企业的投资仍然会出现恢复性上升,这将带动整个投资稳中有升。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.06%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度174.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10189.1910189.1915826.7115826.711386.591.1主要生产车间6113.516113.519496.039496.03859.691.2辅助生产车间3260.543260.545064.555064.55443.711.3其他生产车间815.14815.14917.95917.9583.202仓储工程2161.782161.784833.484833.48307.972.1成品贮存540.45540.451208.371208.3776.992.2原料仓储1124.131124.132513.412513.41160.142.3辅助材料仓库497.21497.211111.701111.7070.833供配电工程115.29115.29115.29115.298.263.1供配电室115.29115.29115.29115.298.264给排水工程132.59132.59132.59132.597.394.1给排水132.59132.59132.59132.597.395服务性工程1369.131369.131369.131369.1387.245.1办公用房623.09623.09623.09623.0935.805.2生活服务746.04746.04746.04746.0435.626消防及环保工程386.24386.24386.24386.2427.696.1消防环保工程386.24386.24386.24386.2427.697项目总图工程57.6557.6557.6557.65-25.907.1场地及道路硬化3733.19801.27801.277.2场区围墙801.273733.193733.197.3安全保卫室57.6557.6557.6557.658绿化工程1530.0453.55合计14411.8723262.8323262.831852.79六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4356.40万元,占计划投资的68.47%。其中:完成固定资产投资2816.09万元,占总投资的64.64%;完成流动资金投资1540.31,占总投资的35.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4356.401.1完成比例68.47%2完成固定资产投资万元2816.092.1完成比例64.64%3完成流动资金投资万元1540.313.1完成比例35.36%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员284人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1931.2人均年工资万元4.011.3年工资额万元1087.072工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元5.702.3年工资额万元229.193企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.023.3年工资额万元68.284品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元121.935其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.465.3年工资额万元74.046职工工资总额万元7274.48五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4821.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1852.792176.11174.184821.301.1工程费用万元1852.792176.118815.611.1.1建筑工程费用万元1852.791852.7929.12%1.1.2设备购置及安装费万元2176.112176.1134.20%1.2工程建设其他费用万元792.40792.4012.45%1.2.1无形资产万元362.25362.251.3预备费万元430.15430.151.3.1基本预备费万元195.95195.951.3.2涨价预备费万元234.20234.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元4821.304821.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1541.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8815.614570.066101.738815.618815.618815.611.1应收账款万元2644.681057.871851.282644.682644.682644.681.2存货万元3967.021586.812776.923967.023967.023967.021.2.1原辅材料万元1190.11476.04833.071190.111190.111190.111.2.2燃料动力万元59.5123.8041.6559.5159.5159.511.2.3在产品万元1824.83729.931277.381824.831824.831824.831.2.4产成品万元892.58357.03624.81892.58892.58892.581.3现金万元2203.90881.561542.732203.902203.902203.902流动负债万元7274.482909.795092.147274.487274.487274.482.1应付账款万元7274.482909.795092.147274.487274.487274.483流动资金万元1541.13616.451078.791541.131541.131541.134铺底流动资金万元513.70205.48359.60513.70513.70513.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6362.43万元,其中:固定资产投资4821.30万元,占项目总投资的75.78%;流动资金1541.13万元,占项目总投资的24.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1852.79万元,占项目总投资的29.12%;设备购置费2176.11万元,占项目总投资的34.20%;其它投资792.40万元,占项目总投资的12.45%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4821.30+1541.13=6362.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4821.3075.78%1.1项目建设投资万元4821.3075.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1541.1324.22%3总投资万元万元6362.43二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5725.20万元,总成本6469.03万元,利润总额-743.83万元,净利润92.81万元,增值税158.03万元,税金及附加-557.87万元,所得税-185.96万元;第二年收入10019.10万元,总成本9762.02万元,利润总额257.08万元,净利润192.81万元,增值税276.55万元,税金及附加107.04万元,所得税64.27万元;第三年生产负荷100%,收入14313.00万元,总成本11448.75万元,利润总额2864.25万元,净利润2148.19万元,增值税395.07万元,税金及附加121.26万元,所得税716.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14313.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=395.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5725.2010019.1014313.0014313.0014313.001.1婚礼策划万元5725.2010019.1014313.0014313.0014313.002现价增加值万元1832.063206.114580.164580.164580.16
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