公司采供部门制度_第1页
公司采供部门制度_第2页
公司采供部门制度_第3页
公司采供部门制度_第4页
公司采供部门制度_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

采供部岗位设置图库管采供部经理设备辅材采供原材料采供原材料辅材库成品库回收采供部职能、职责工作职能工作职责计划管理收集生产部、实验室、分析室、办公室等各部门采购和支出计划、报批、报审;列出年度、月度及分项目的总计划跟踪执行并与相关部门核对采购、指标、规格等要求执行过程中对变化的调整原辅材料市场信息的管理负责调研市场供应动态,对主要物资的价格走势进行预测;搜集价格变动信息;负责价格信息的建立和更新根据价格执行情况,配合生产部、财务部合理确定经济库存量原辅材料的采购负责采购任务的落实;按规定进行询价;签订采购合同负责把采购作业信息录入采购台帐负责跟踪、落实合同履行,直到材料到厂负责问题材料的处理设备采购配合生产部优选供应商,形成优质供应商档案落实设备采购合同的签订和质量追踪货款结算与管理负责货款支付申请单的填写、报批负责接收财务部的付款信息反馈;掌握实际付款情况,并协助财务部做好往来帐款、票据的核对供应商的管理根据ISO9001标准,负责优选合格供应商负责建立合格供应商档案仓库管理负责仓库日常工作的检查负责对仓储费用的控制管理废旧物资的管理负责组织相关部门对需处理废旧物料的审核、认定,入库跟踪管理废旧物资的处理情况;完善审批、监督程序;追讨处理费用内部管理负责对各项费用的使用控制、管理负责组织本部门员工进行思想沟通、教育及业务技能素质培训,提高爱厂敬业思想我公司采供主要分为以下三个方面规范执行:一、 采购计划流程采购流程采购申请部门供应部财务部 总经理编制申购单仓库 生产部 分析室实验室办公室编制采购计划、资金计划及预付款申请采购执行采购台帐登录跟踪、到货 审核、支付审 核流程说明及要求:1. 仓库根据正常生产项目核定的经济库存量,根据每日的库存量确定须采购的材料;生产部根据生产计划或新增项目生产计划确定须采购的材料,分析室、实验室雷同;2. 各部门编制好申请单并报请相关负责人审批后送交采供部;3. 采供部根据完善的申购单,启动采购程序,编制采购计划及资金需求计划,及采购部分材料预付款申请的审核,提交总经理审批;4. 总经理确定采购计划及审批;5. 完善的审批手续交财务室备案及执行;6. 采购执行,落实合同约定事项、确认质量、指标、规格等各项要求;7. 登记采购台帐;8. 跟踪原料物流及时掌握情况,直到货到。入库流程办公室门卫查验审 核结 束采供部审单、报检质 检处 理收 货退 货后处理仓库质检部 合格 降格使用经理室流程说明:1. 门卫看到有送货车辆来厂,审查清楚目的、来源地等,通知采供部(时间不得5分钟)。2. 采供部审核,单位、货品、数量及约定事项,如代号,进公司纪律要求等(时间10分钟内处理完毕)。3. 仓库接到通知后按采供部的要求,审查送货单及质检报告等能知质检部,并填好请验单交质检部(时间10分钟内完成)。4. 质检部根据请验单取样分析,如材料合格出具检测报告单送关仓库收货,如不合格出具检测报告单通知分管领导和采供部(时间不超过半小时,完成取样、分析、出具报告)。5. 分管经理作出对不合格产品处理意见反馈给相关部门,一是如能降格使用的确定降格使用要求;二是不能使用的反馈采供部处理。6. 仓库根据完善的手续卸货,清点入库,并登记原料入库台帐,出具收货单。7. 合格产品采购入库结束。8. 退货原料,及时与供应商取得联系,处理退货。9. 处理未完事项,如已付预付款或余额给付货款的追讨等事项。领料流程相关部门 生产部 采供部实验室生产部领取交货质检部入帐办公室相关负责人审核、审批仓库质检消耗及库存量经理室流程说明:1. 须申请材料的各部门人员填写完整清楚的领料单;2. 分管负责人审核领料申请单并作批示;3. 仓库根据完善的领料单,核对品名及数量交给领料人;4. 及时登记原材料台帐;5. 每日把材料消耗表报一份给生产部,一份给采供部。采购管理制度一、 计划内采购按照采购计划执行,计划外采购按照申购单执行。1、 采购计划和物品采购申请单各栏要填写清楚,必须有审批人,审批人签字。2、 紧急采购申请优先办理。3、 接到撤销通知的采购申请,应先处理,并在采购计划中或将申购单取消。二、 询价及洽谈:1、 充分了解所购材料的名称、规格、型号、数量、质量要求及其他特别要求。2、 向供应商详细说明采购材料的要求、数量、交货地点、付款方式等事项。3、 充分考虑市场价格因素,确保价格稳定,坚持“五适”原则,即以最适当的价格在适当的时间、从最适合的地点、购进适当品质及适当数量的材料。4、 不断寻找其他更适合的替代品。5、 确定采购目标价。6、 对照合格供应商,同规格产品的供应商至少对比三家。7、 如遇紧急采购,可参照以往类似的价格。8、 调研市场材料,要注明与供应商议定的条件。三、 订购:1、 需预付定金或有附加条件的采购应签订采购合同。2、 分批交货的或分批付款的要在合同中注明。3、 供应商无法按约定时间交货的,要在跟踪的过程中一经发现就应及时通知申购部门。四、 采购要求:1、 采购人员应与供应商提供的材料详细核对,确认与申购内容一致。2、 采购的各种大宗原料和设备必须有相关质检报告或合格证。3、 采购材料到达公司后,必须及时通知仓库、质检部等部门验收。五、 收货:1、 原料进入公司后,仓库人员应立即填写原料请验单报质检部,供应部接到合格通知应协助仓库办理入库。2、 其他物资需入库的,必须有相关验收人员出具验收合格手续后入库。3、 采购部必须负责凭有效发票办理付款或销账手续。4、 对材料品种、质量、数量与合同不符的,采供部应及时与供应商联系并就退货、经济补偿、赔偿和处罚等事宜进行谈判。结算与付款制度一、 物资采购付款结算,必须坚持“先审核,后结算”的程序,财务部在收到供应部付款申请时必须审核供货发票、仓库收料单、材料申购单等手续,在手续完备后方可办理结算付款;二、 对预付款申请必须在总经理审批后方可给于办理,但财务部责成必须供应部完善所有手续;三、 对按规定程序采购的材料,但尚未收到供货发票的,仓库应按验收数量和送货单的价格等登记入帐,财务部于月底办理估价或参考送货单价格入帐;四、 财务部对所有票据的真实性、完整性、准确性、合法性及合规性审核入帐负责。不符合要求的可拒绝办理;五、 采购资金的结算支付,执行用款申请制度,付款时

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论