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文档简介

_银 行 贷 款 流 程内 容 目 录一、银行客户贷款流程 第1页二、本行贷款(个人)流程说明 第2页附样表 :1、银行借款申请书 第2(1)页2、银行借款审批书 第2(2)页3、声明 第2(3)页4、承 诺 书 第2(4)页5、个人贷款尽责调查核贷(保)单 第2(5)页6、同意保证担保决议书 第2(6)页7、授 权 委 托 书 第2(7)页8、借款资料、文件完整性复核书 第2(8)页9、保 证 借 款 合 同 第2(9)页10、个人贷款档案目录 第2(10)页11、个人贷款企业担保需提供的资料 第2(11)页三、本行贷款(企业)流程说明 第3页 附样表 :1、银行借 款 申 请 书 第3(1)页 2、银行借款审批书 第3(2)页 3、借款决议书 第3(3)页 4、承 诺 书 第3(4)页 5、同意保证担保决议书 第3(5)页 6、借款(担保)人预留印鉴卡 第3(6)页 7、授 权 委 托 书 第3(7)页 8、借款资料、文件完整性复核书 第3(8)页9、保 证 借 款 合 同 第3(9)页10、保 证 借 款 合 同 (咨询费) 第3(10)页 11、法定代表人资格确认书第 第3(11)页 12、企业贷款企业担保需提供的资料 第3(12)页 13、信贷资料清单 第3(13)页四、抵押贷款需增加部分 第4页 附样表:1、银行抵 押 财 产 清 单(适用不动产) 第4(1)页2、银行工业企业房地产价格评估审批表 第4(2)页3、银行商品房(营业房)价格评估审批表 第4(3)页本行贷款流程信贷业务部风控部综合管理部财务部信贷主管、风控员、财务人员资料核对填写合同借据,输入电脑个人贷后检查信贷主管审 核客户经理调查 担 保客户申请贷款、提交资料填写申请书企业资料归档 总经理副董事长审核初审审核、放款贷款本金利息管理本行贷款(个人)流程说明(保证): 序号对应部门流 程说 明1信贷业务部客户申请贷款、提交资料借款人申请借款,收集借款人资料2信贷业务部客户经理调查核签客户经理实地调查,撰写调查报告 3信贷业务部信贷主管审核和担保公司联系,减少贷款风险。4综合管理部初审全贷会根据调查报告及客户资料是否放贷5信贷业务部签定合同借据,输入电脑借款合同借据签字,签定表2-、表2-、表2-、表2-、表2-、表,2-、2-客户经理输入电脑审批贷款6信贷业务部信贷主管核对贷款资料核对及电脑流程审批7风控部资料核对对贷款资料的完整性进行核对,签定表2-、表2-8财务部资料核对对贷款资料的完整性进行核对,并确认保证金,填写表2-、表2-9总经理总经理审批对贷款贷款资料审核、审批10综合管理部副董事长审核对贷款进行最终的审核,签定表2-、借据及合同11财务部审核、放款财务进行审核后放款12风控部资料归档风控员做好贷款资料的档案管理13信贷业务部贷后检查客户经理定期做好贷后检查,预防贷款风险14财务部贷款本金利息管理财务部及时收取利息及本金本行贷款(企业)流程说明(保证): 序号对应部门流 程说 明1信贷业务部客户申请贷款、提交资料借款人申请借款,收集借款企业资料2信贷业务部客户经理调查核签客户经理实地调查,撰写调查报告3信贷业务部信贷主管审核和担保公司联系,减少贷款风险。4综合管理部初审全贷会根据调查报告及客户资料是否放贷5信贷业务部签定合同借据,输入电脑借款合同借据签字,签定表3-、3-、表3-、3-、表3-、3-3-、3-客户经理输入电脑审批贷款6信贷业务部信贷主管核对贷款资料核对及电脑流程审批7风控部资料核对对贷款资料的完整性进行核对,签定表3-、表3-8财务部资料核对对贷款资料的完整性进行核对,并确认保证金,填写表3-、表3-9总经理总经理审批对贷款贷款资料审核、审批10综合管理部副董事长审核对贷款进行最终的审核,签定表3-,借据及合同(表3-或3-11财务部审核、放款财务进行审核后放款12风控部资料归档风控员做好贷款资料的档案管理13信贷业务部贷后检

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