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文档简介
泓域咨询MACRO/ 往油器项目资金申请报告往油器项目资金申请报告项目申报单位:xxx公司项目联系人:汤xx项目申报时间:往油器项目资金申请报告目录1 项目申报单位基本情况2 项目基本情况3 申请的理由及依据4 资金用途5 项目招投标方案6 附件1 项目申报单位基本情况1.1 基本情况1.1.1 申报单位基本情况(1)申报单位名称:xxx公司(2)股东结构:xxx有限公司、xxx有限责任公司、xxx集团、xxx科技发展公司(3)法人代表:汤(4)注册资金:110.0万元人民币(5)注册地址:某某科技园1.1.1 申报单位基本概况未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。1.2 财务状况上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入9627.02万元,同比增长31.23%(2291.08万元)。其中,主营业业务往油器生产及销售收入为7753.92万元,占营业总收入的80.54%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2021.672695.572503.032406.769627.022主营业务收入1628.322171.102016.021938.487753.922.1往油器(A)537.35716.46665.29639.702558.792.2往油器(B)374.51499.35463.68445.851783.402.3往油器(C)276.81369.09342.72329.541318.172.4往油器(D)195.40260.53241.92232.62930.472.5往油器(E)130.27173.69161.28155.08620.312.6往油器(F)81.42108.55100.8096.92387.702.7往油器(.)32.5743.4240.3238.77155.083其他业务收入393.35524.47487.01468.281873.10根据初步统计测算,公司实现利润总额2586.87万元,较去年同期相比增长221.21万元,增长率9.35%;实现净利润1940.15万元,较去年同期相比增长213.12万元,增长率12.34%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9627.02完成主营业务收入万元7753.92主营业务收入占比80.54%营业收入增长率(同比)31.23%营业收入增长量(同比)万元2291.08利润总额万元2586.87利润总额增长率9.35%利润总额增长量万元221.21净利润万元1940.15净利润增长率12.34%净利润增长量万元213.12投资利润率31.64%投资回报率23.73%财务内部收益率25.15%企业总资产万元22891.21流动资产总额占比万元38.38%流动资产总额万元8786.30资产负债率37.04%2 项目基本情况2.1 项目建设背景2.1.1 xx高质量发展规划 “十三五”时期,以优势资源产业为基础,推进传统产业转型升级,加快建设制造业强区,实施中国制造2025,培育战略性新兴产业和生产性服务业,加快产业链环节向中高端迈进,推动生产方式向柔性、智能、精细转变,积极推进民生工业发展,构建我市特色的现代产业体系。紧紧围绕实施创新驱动战略、提高科技创新能力主线,全力推动经济增长方式由要素驱动向创新驱动转变,推动工业转型升级,培育发展新动力,拓展发展新空间,使创新驱动成为新常态下经济增长新动力。中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。加快供给侧结构性改革,培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务,化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法,加快市场出清,有效化解钢铁、水泥行业过剩产能;多措并举降低企业成本;着力增强工业投资项目的质量和效益,释放新的需求;在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业,攻破关键技术,实现创新牵引,培育发展新动力;以混合所有制改革为突破口,加大国企改革力度,发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用,扩大国有经济的影响力和控制力。2.1.2 支持中小企业发展国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模,重点支持中小企业技术创新、结构调整、节能减排、开拓市场、扩大就业,以及改善对中小企业的公共服务。加快设立国家中小企业发展基金,发挥财政资金的引导作用,带动社会资金支持中小企业发展。地方财政也要加大对中小企业的支持力度。贯彻落实中小企业促进法,加快推进中小企业促进法修订,围绕财税支持、融资促进、创业扶持、创新支持、市场开拓、社会服务、权益保护等重点领域推动贯彻落实。强化中小企业促进法实施情况监督检查,切实发挥法律对中小企业保障和促进作用。2.1.3 xxx十三五发展规划从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点,绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展,是保持经济持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求,是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求,有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。2.1.4 宏观经济形势近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。2.2 项目建设内容2.2.1 项目用地规模项目总用地面积30842.08平方米(折合约46.24亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照往油器行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。2.2.2 土建工程建设指标项目净用地面积30842.08平方米,建筑物基底占地面积22588.74平方米,总建筑面积44412.60平方米,其中:规划建设主体工程29382.99平方米,项目规划绿化面积3287.58平方米。2.2.3 设备购置项目计划购置设备共计95台(套),主要包括:xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费2974.20万元。2.2.4 产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:往油器xxx单位/年。综合考xxx公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。2.3 项目起止时间项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。2.4 工艺技术2.4.1 工艺技术方案要求对于项目产品生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。工艺技术生态效益与清洁生产原则:项目建设与地方特色经济发展相结合,将项目建设与区域生态环境综合整治相结合,纳入当地的社会经济发展规划,并与区域环境保护规划方案相协调一致;投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合;按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造,大幅度提高资源利用效率,减少污染物产生和对环境的压力,项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。2.4.2 项目技术优势分析投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:2.5 项目总投资及资金筹措项目预计总投资10541.50万元,其中:固定资产投资9000.62万元,占项目总投资的85.38%;流动资金1540.88万元,占项目总投资的14.62%。该项目现阶段投资均由企业自筹。2.6 建设条件落实情况项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8176.51万元,占计划投资的77.56%。其中:完成固定资产投资6463.61万元,占总投资的79.05%;完成流动资金投资1712.90,占总投资的20.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8176.511.1完成比例77.56%2完成固定资产投资万元6463.612.1完成比例79.05%3完成流动资金投资万元1712.903.1完成比例20.95%3 申请的理由及依据3.1 项目申请的理由3.1.1 促进产业可持续发展“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期,是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。工业是我国国民经济的主导力量,是转变经济发展方式的主战场。今后五年,我国工业发展环境将发生深刻变化,长期积累的深层次矛盾日益突出,粗放增长模式已难以为继,已进入到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。转型就是要通过转变工业发展方式,加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变;升级就是要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构,促进工业结构整体优化提升。工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在,是走中国特色新型工业化道路的根本要求,也是实现工业大国向工业强国转变的必由之路。某某科技园把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为某某科技园示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某某科技园,进一步巩固某某科技园招商引资竞争力。3.1.2 符合往油器产业政策要求(1)中国制造2025发布实施两年以来,各项工作取得积极进展,为稳定工业增长,加快制造业转型升级发挥了重要作用:一是顶层设计基本完成,形成了以中国制造2025为引领,11个专项规划为骨干,重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充,各地落实文件为支撑,横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。二是工业基础能力稳步增强。一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决,产业技术基础不断夯实。三是智能制造水平继续提升。标准体系框架初步建立,建成一批智能化工厂、数字化车间。重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升,个性化定制、协同研发制造快速兴起。四是创新体系建设深入推进。成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心,增材制造创新中心也已初具雏形。培育建立了19家省级创新中心。制造业与互联网融合不断深化,基于互联网的创业创新载体不断涌现。五是质量品牌建设取得新进展。产品实物质量不断提升,原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平,企业和产业集群品牌培育成效显著。六是城市试点示范开局良好。批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市(群)。各试点城市结合实际推出了一系列创新举措,在转型升级新路径新模式上做出了有益探索。(2)大力推进大众创业万众创新。积极创建国家大众创业万众创新示范基地,确保国家小微企业创业创新基地城市示范通过验收。(3)通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。3.1.3 顺应宏观经济环境发展方向(1)近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。(2)2019年上半年宏观经济的短期下行压力依然较大,特别是近期经济形势出现的一些值得高度关注的新变化,可能意味着负向产出缺口开始扩大,宏观政策需要再调整和再定位。正因如此,中央经济工作会议指出,宏观政策要强化逆周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,稳定总需求。积极的财政政策要加力提效,实施更大规模的减税降费,稳健的货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕。结构性政策要强化体制机制建设,坚持向改革要动力,深化国资国企、财税金融、土地、市场准入、社会管理等领域改革。中国经济告别旧常态,迈入新常态。所谓经济发展新常态,就是指我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。从经济增长速度来看,正从高速增长转向中高速增长;从经济发展方式来看,正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长;从经济结构来看,正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整;从经济发展动力来看,正从传统增长点转向新的增长点。3.1.4 企业发展的必然选择3.2 项目申请依据3.2.1 中国制造2025中国制造企业传统的“以企业为核心组织各类资源”的模式在资源配置、响应速度、调整能力上都难以满足产业链变化的要求。另外,企业传统的刚性制造系统无法准确的生产出消费者所需要的个性化产品;即使能够根据消费者的需求进行生产调整,在这一过程中也将会耗费大量的成本和时间,不能迅速响应市场的变化,高昂的调整成本也将削弱企业的竞争力。3.2.2 工业绿色发展规划到2020年,基本形成资源节约型、清洁生产型、生态环保型的循环型工业体系框架,全区产业结构趋向合理,经济发展方式得到明显转变,资源利用效率大幅度提高,清洁能源使用比例大幅提升,能源资源消耗明显降低,废弃物排放量显著减少。工业循环经济示范试点园区(企业)进一步扩大,力争建成14个上规模、上档次、有竞争的循环经济产业集群,实现能源化工、有色金属两大传统产业新型化;打造形成18个具有典型示范和辐射带动的工业循环经济产业园,3个具有区域乃至全国影响力的示范区。全面实施工业清洁生产,大力推进绿色生产,完善再生资源回收利用体系,节能环保产业初具规模。以供给侧结构性改革为主线,着力解决工业绿色发展不平衡不充分问题,把推进工业绿色发展作为落实制造强国建设和生态文明建设要求的硬任务,力争实现全年规模以上工业增加值能耗同比下降4%、单位工业增加值用水量同比下降4.5%等目标,确保完成各项工作任务,助推工业经济高质量发展。一是加快推进制造强国战略,深入实施绿色制造工程;二是大力推进生态文明建设,打赢污染防治攻坚战;三是大力发展新动能,加快培育绿色低碳新增长点;四是提高资源能源利用效率,降低制造业生产成本;五是着力加强政策法规标准建设,建立健全绿色发展新机制。3.2.3 关于促进xxx发展专项资金实施方案4 资金用途4.1 项目总投资估算4.1.1 固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9000.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3365.502974.20194.659000.621.1工程费用万元3365.502974.209062.341.1.1建筑工程费用万元3365.503365.5031.93%1.1.2设备购置及安装费万元2974.202974.2028.21%1.2工程建设其他费用万元2660.922660.9225.24%1.2.1无形资产万元1137.161137.161.3预备费万元1523.761523.761.3.1基本预备费万元664.09664.091.3.2涨价预备费万元859.67859.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元9000.629000.624.1.2 流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1540.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9062.345635.015618.859062.349062.349062.341.1应收账款万元2718.701767.161903.092718.702718.702718.701.2存货万元4078.052650.732854.644078.054078.054078.051.2.1原辅材料万元1223.41795.22856.391223.411223.411223.411.2.2燃料动力万元61.1739.7642.8261.1761.1761.171.2.3在产品万元1875.901219.341313.131875.901875.901875.901.2.4产成品万元917.56596.41642.29917.56917.56917.561.3现金万元2265.591472.631585.912265.592265.592265.592流动负债万元7521.464888.955265.027521.467521.467521.462.1应付账款万元7521.464888.955265.027521.467521.467521.463流动资金万元1540.881001.571078.621540.881540.881540.884铺底流动资金万元513.62333.86359.54513.62513.62513.624.1.3 总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10541.50万元,其中:固定资产投资9000.62万元,占项目总投资的85.38%;流动资金1540.88万元,占项目总投资的14.62%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3365.50万元,占项目总投资的31.93%;设备购置费2974.20万元,占项目总投资的28.21%;其它投资2660.92万元,占项目总投资的25.24%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9000.62+1540.88=10541.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10541.50117.12%117.12%100.00%2项目建设投资万元9000.62100.00%100.00%85.38%2.1工程费用万元6339.7070.44%70.44%60.14%2.1.1建筑工程费万元3365.5037.39%37.39%31.93%2.1.2设备购置及安装费万元2974.2033.04%33.04%28.21%2.2工程建设其他费用万元1137.1612.63%12.63%10.79%2.2.1无形资产万元1137.1612.63%12.63%10.79%2.3预备费万元1523.7616.93%16.93%14.45%2.3.1基本预备费万元664.097.38%7.38%6.30%2.3.2涨价预备费万元859.679.55%9.55%8.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9000.62100.00%100.00%85.38%5建设期间费用万元6流动资金万元1540.8817.12%17.12%14.62%7铺底流动资金万元513.635.71%5.71%4.87%4.2 申请资金用途该项目申请资金主要用于土建工程建设。本期工程项目建设规划建筑系数73.24%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.40%,土建工程投资3365.50万元。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15970.2415970.2429382.9929382.992449.241.1主要生产车间9582.149582.1417629.7917629.791518.531.2辅助生产车间5110.485110.489402.569402.56783.761.3其他生产车间1277.621277.621704.211704.21146.952仓储工程3388.313388.319769.259769.25592.242.1成品贮存847.08847.082442.312442.31148.062.2原料仓储1761.921761.925080.015080.01307.962.3辅助材料仓库779.31779.312246.932246.93136.223供配电工程180.71180.71180.71180.7112.323.1供配电室180.71180.71180.71180.7112.324给排水工程207.82207.82207.82207.8211.024.1给排水207.82207.82207.82207.8211.025服务性工程2145.932145.932145.932145.93130.095.1办公用房1018.641018.641018.641018.6457.345.2生活服务1127.291127.291127.291127.2955.526消防及环保工程605.38605.38605.38605.3841.296.1消防环保工程605.38605.38605.38605.3841.297项目总图工程90.3590.3590.3590.3538.177.1场地及道路硬化5958.831074.571074.577.2场区围墙1074.575958.835958.837.3安全保卫室90.3590.3590.3590.358绿化工程2603.6291.13合计22588.7444412.6044412.603365.505 项目招投标方案5.1 招标依据和范围5.1.1 招投标依据(1)中华人民共和国招标投标法。(2)必须招标的工程项目规定(国家发展改革委令第16号)。(3)工程建设项目自行招标试行办法(国家发展计划委员会令第5号)。(4)建筑工程设计招标投标管理办法(中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号)。5.1.2 招标范围往油器项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,面向社会进行招标,具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求,依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由xxx公司按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位;采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位;按照必须招标的工程项目规定的要求,采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的,必须进行公开招标:(1)施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。(2)重要设备、材料等货物采购,单项合同估价在200.00万元以上的。(3)设计、监理服务的采购,单项合同估算价在100.00万元以上的。5.2 招标组织方式5.2.1 由于xxx公司对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少,且项目建设较复杂、专业性较强,故此,本期工程项目采取公开招标方式;按照“公开、公正、平等”的原则,择优评定中标单位,以达到节省投资、保证建设质量的目的,使项目建设顺利进行。5.2.2 项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则,进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作,同时,向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜,并接受有关部门的依法监督,建议xxx公司按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。5.3 项目招标方式和招标程序5.3.1 项目招标方式(1)本期工程项目投资数额较大,为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本,采用公开招标方式;xxx公司将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告,凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。(2)xxx公司为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本,建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式,勘察、设计等采用邀请招标方式。5.3.2 项
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