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文档简介

.*公司清产核资报告总公司:我公司年月初对公司所有的资产进行了全面仔细的清查,清查的具体情况报告如下:一、 清产核资的基本情况年月日为清产核资的基准日;二、清产核资结果(一)至*月*日止,我公司账面上的货币资金为 元。其中现金余额元,银行存款余额元,货币资金总额共计元。账实相符,未发生短款,盘点的数字真实可靠。(二)存货账面数 元。全部属于低值易耗品。通过实地盘点,其中已调出的待摊销低值易耗品价值元,全部调往*,无法使用的待摊销低值易耗品价值元,在用的待摊销的低值易耗品价值*元,共计元。(三)债权1、至月日止,我公司应收账款账面余额元。其中总公司应付我公司的货款元,*公司应付我公司的*款。2、其他应收款账面余额*元,*公司欠款*元;以上两项债权均已超过*年。至*月*日止,其他应收款已计提的坏账准备*元,计提坏账准备的比例为*。3、预付账款账面贷方余额*元,属于前欠*公司承包的*工程的尾欠款(四)固定资产账面余额*元。年初固定资产原值*元,本年度新增固定资产*元,处置越野车一辆,减少固定资产原值*元,故至*月*日止,固定资产原值*元。其中现有固定资产原值*元,已调出固定资产原值*元,调往*。至*月*日止,我公司固定资产已计提折旧*元。(五)土地使用权完整真实,我公司占地面积*平方米,尚可使用的年限为*年(*个月)。至*月*日止,无形资产账面价值*元,其中土地使用权*元,许可证*元,摊销期限*年(*个月)。土地使用权已摊销*个月,已摊销金额*元;特许权费用已摊销*个月,摊销金额*元;土地使用权和许可证费用已摊销金额共计*元,故无形资产净值*元。(六)至*年*月*日止,我公司的递延所得税资产余额为*元。(七)负债1、应付职工薪酬*元。其中应付*月份员工工资*元,应付工会经费*元。2、应交税费借方余额*元。其中预缴税务机关的所得税发生的借方余额*元,本期计提所得税费用贷方发生额*元。故至*月*日止应交税费为借方余额*元。3、其他应付款*元。其中应付*公司*款*元.。(八)公司实收资本账面余额*元。(九)至*月*日止,我公司账面累计亏损(利润)数*元。其中本年亏损(盈利)*元,以前年度累计亏损数(盈利)*元(十)其他*公司 *年*月*日【下载本文档,可以自由复制内容或

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