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文档简介
安全隐患整改制度 篇一:安全隐患整改制度 安全隐患整改制度 1.目的 通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理,及时采取隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患,从而达到减少和预防事故的发生,确保安全生产和安全标准化的有效运行 2.适用范围 适用于本公司范围内体系运行过程中出现的事故、事件和不符合因素而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理 3.职责 3.1安全部负责对整改措施计划的审批、监督及验证; 3.2安全员、技术人员、班组长负责编制整改措施计划的方案; 3.3各单位负责人负责组织隐患整改措施的实施 4.工作程序 4.1隐患整改措施的制定时机; 4.1.1当某一不符合因素造成重大事故发生时; 4.1.2日常安全检查中发现的不符合项时; 4.1.3上级部门检查中发现的不符合项时; 4.1.4安全标准化自评和考评中发现不符合项时; 4.1.5公司组织各专业管理(设备管理工艺技术管理、安全管理、基建管理、电气管理等)检查中发现不符合项时; 4.1.6相关方投诉时; 4.1.7其它不符合方针、目标要求的情况; 4.2不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证 4.2.1在日常安全检查和安全标准化自评、考评中发现的不符合项由安全部填写隐患整改通知单(以下简称“通知单”)中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏传至各相关部门 4.2.2专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写隐患整改通知单中的“不符合项”“隐患整改措施”和“完成时间”传至各相关部门 4.2.3各相关部门接到通知单报告后部门负责人对不符合事实确认并组织人员要在三个工作日内进行原因分析确定纠正措施、确定责任人、确定资金来源、进行整改实施 4.2.4当隐患和不符合事实发现现场不是责任部门现场时由责任部门按4.2.3进行纠正措施实施 4.2.5企业无力解决的重大事故隐患除采取有效防范措施外应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告 4.2.6对不具备整改条件的重大事故隐患必须采取应急防范措施并纳入计划限期解决或停产 4.2.7各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门重大安全隐患及整改情况应由安全部汇总并存档 4.2.8各级检查人员负责对实施后效果进行验证 4.2.9各责任部门进行隐患整改后要从中总结经验制定预防措施防止类似事故的发生 4.3纠正预防措施实施情况的记录 4.3.1在隐患整改措施实施过程中总经理负责调配必要的资源以协助分析原因或确定责任部门并对实施的过程进行监督 4.3.2有关记录由安全部负责保管保存期三年各部门单位有关记录由各部门单位安全员负责保管保存期三年 篇二:安全隐患排查整改制度 安全隐患排查整改制度(试行) 安全是一切工作的首位.为了防治事故隐患,把事故消灭在萌芽之中.为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制强化安全生产主体责任加强事故隐患监督管理防止和减少事故保障人民群众生命财产安全根据安全生产法等法律、行政法规现结合当前工作具体实际,特制定规章制定如下: 一、隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求: 1、对所排查的隐患必须按照“五定原则”落实整改即:定项目、定措施、定负责人、定完成时间、定复查人 2、每周的隐患排查按照“五定原则”明确整改;专业部门、基层队及班组排查的隐患“五定原则”和闭锁循环整改要求做好记录并严格按要求予以落实整改 二、“现场隐患”是指生产安全职能部门通过现场执法检查的形式确定的隐患对现场隐患按以下程序进行闭锁循环管理 1、发现隐患:各级管理人员日常入井检查时要突出重点有针对性地开展检查尤其是重点工作头面、日常安全管理的“死角”、“空白地带”纳入列表管理有计划地开展不定期的现场隐患排查 2、填报隐患:各级管理人员出井后立即填报隐患情况 3、汇总隐患:由信息人员对所填报的隐患进行分类汇总并进行信息处理 4、下达隐患整改通知书:安监部门在收到信息汇总后对所填报的隐患进行梳理归类按“五定原则”下达隐患整改通知书同时建立隐患登记台帐履行签字手续 5、实施整改:隐患整改责任单位必须根据整改通知书的要求实施整改各基层单位要按矿的统一要求建立隐患公示牌对本单位负责整改的隐患整改情况进行公示并及时修改、填充相关整改信息 6、反馈整改信息:隐患整改完成后隐患整改责任单位必须及时向安监部门和复查部门反馈整改信息一是及时在信息系统中录入整改完成情况二是将隐患整改复查申请单反馈到相关部门 7、复查验收:由安监部会同业务主管部门组织复查验收复查情况及时统计汇总或再次下发隐患整改通知书 三、对隐患复查的要求 1、整改单位接到隐患整改通知书后严格按要求进行整改整改完成后及时填写复查申请单交安监部和专业部门后组织复查并在安全信息系统上录入整改情况 2、复查时负责复查的部门人员必须到现场逐条逐项对照复查复查后将复查内容反馈到信息人员由信息人员统一进行分类汇总 3、经复查未整改或整改未达到要求的信息人员应及时反馈到安监部门并由安监部门再次下发整改通知书并对相关责任人进行处罚 四、实行隐患整改报告制度对查出的隐患进行分类管理分级整改由各单位组织落实整改整改情况报矿安监部门备案 五、加强对隐患排查整改情况的日常监控力度安监部门信息系统负责人每天对信息系统内的已通知隐患整改完成情况进行查询发现未完成的必须查明原因并对已完成的整改项目及时安排人员进行复查在每周一的矿隐患排查会上通报本周所有隐患的整改完成情况并对未完成整改的责任人的处罚进行通报 六、安全信息系统的管理 1、各单位由队长负责并指定专人负责对信息的录入和管理一经发现系统不正常或使用过程中出现问题或疑问及时与矿信息中心专管员联系 2、安全信息系统的主要功能: 安全管理制度查询和上传 全矿员工身份信息查询、井下全员考勤统计查询 安全活动的记录及查询 隐患排查整改 隐患登记:对各级检查人员检查的现场隐患进行登记建档 整改通知:对登记建档的现场隐患进行筛选通知到整改单位 整改情况:整改单位将整改实施内容及相关情况反映出来确认完成整改 报表统计 数据上报 七、隐患排查与整改职责考核 1、基层单位隐患拖延整改或整改不合格的按100元/条予以处罚并按拖延日数累计隐患罚款一律由单位管理人员承担其中单位党政正职各承担总额的25%剩余部分由单位其它管理人员均摊严禁将隐患罚款分摊给员工或在单位工资总额中抵扣 2、未按要求组织开展隐患排查整改工作给予专业部门和基层单位负责人100元/次的罚款(未按要求形成相关资料并报安监部门备案的视为未开展) 篇三:事故隐患整改制度 事故隐患整改制度 第一章总则 第一条 为贯彻“安全第一预防为主”的方针加强对事故隐患的管理防止事故的发生制定本制度 第二条 事故隐患是指在生产过程中机器设备、防护设施、工艺流程、生产环境、使用工具、人员的安全意识操作行以及管理等受到种种影响而出现的不安全因素 第三条 公司生产过程中事故隐患的发现源于各级安全检查和职工对事故隐患的及时报告公司职工有及时如实报告事故隐患的义务 第二章事故隐患的分级 第五条 根据事故隐患可能导致的事故损失严重程度事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患两个级别 重大事故隐患:是指可能造成人员伤亡或直接经济损失5万元以上的事故隐患 一般事故隐患:是指可能造成人员轻伤或直接经济损失5万元以下的事故隐患 第六条 重大事故隐患由公司总经理组织有关部门落实整改公司总经理为重大事故隐患整改的第一责任人;一般事故隐患由隐患所属部门负责人组织本部门人员落实整改部门负责任人是重大事故隐患整改的第一责任人 第三章事故隐患的整改 第七条 发现事故隐患应严格按“三定四不推”原则进行整改 “三定四不推”:定责任人定措施定整改期限;个人能整改的不推向班组班组能整改的不推向部门部门能整改的不推向安全管理员安全管理员能整改的不推向公司 第八条 安全检查中发现重大事故隐患应立即报告公司总经理和安全管理员并采取必要的安全防范措施防止事故发生必要时紧急撤离作业人员公司总经理和安全管理员在接到重大事故隐患报告后应立即赶赴现场会同隐患部门有关人员研究落实整改方案并按“三定”原则落实整改由安全管理员下发重大事故隐患整改通知书整改部门负责人签收 第九条 重大事故隐患实行隐患备案制度并上报上级安全管理部门 第十条 安全检查中发现的一般事故隐患由公司安全管理员填写事故隐患整改通知书经总经理签字后发至隐患所在部门负责整改隐患整改通知书需经隐患整改部门负责人签收
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