财务部内部核算体系.doc_第1页
财务部内部核算体系.doc_第2页
财务部内部核算体系.doc_第3页
财务部内部核算体系.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

.佛山爱蒂思家具有限公司文件名称财务部内部核算体系版本文件编号页数为了规范企业财务工作,提高公司的财务管理工作水平,明确各财务岗位职责,现制定本制度一、 财务机构与会计人员公司设财务部。财务部设财务经理、总账会计、成本会计、销售会计、材料会计、出纳和财务文员二、职责范围1. 财务经理主要职责(1)执行总经理主持编制并签署的财务计划和各项会计业务等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果,对总经理负责并报告工作(2)编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案(3)组织对本部门员工的日常考核2. 总账会计主要职责(1)审核日常报销单据的合理性并编号(2)审核付款凭证的合理性(3)审核销售会计的销售日报表及凭证(4)审核材料会计的材料日报表及凭证(5)审核成品会计的成品日报表及凭证(6)审核成本会计的成本月报表及凭证(7)审核出纳的现金日报表及凭证(8)编制日常费用类会计凭证(9)编制月末结转凭证(10)编制日常月报表并编写编表说明(11)组织对出纳的现金盘点3. 成本会计主要职责(1)审核日常生产领料的合理性(2)审核日常生产用工的合理性(3)合理的归集与分配成本(4)编制成本类会计凭证(5)编制公司各车间成本月报表(6)将成本类凭证与各车间成本月报表交给总账会计审核(7)与材料会计核对头天材料领用情况(8)与成品会计核对头天成品入库情况4. 销售会计主要职责(1)审核销售单据的合理性(2)日常销售信息的归集(3)审核销售部销售异动表(4)与成品会计核对头天成品出库情况(5)编制销售类会计凭证(6)编制销售日报表(7)将销售类凭证与销售日报表交给总账会计审核5. 材料会计主要职责(1)审核车间领料单据的合理性(2)审核入库单据的合理性(3)对材料日常库存进行不定期抽检(4)编制材料出入库日报表(5)将头天材料领用凭证和材料出入库日报表交与成本会计审核(6)将头天材料入库凭证和材料出入库日报表交与总账会计审核6. 成品会计的主要职责(1)审核车间入库单据的合理性(2)审核销售出库单据的合理性(3)对成品日常库存进行不定期抽检(4)编制成品出入库日报表(5)将头天成品入库凭证和成品出入库日报表交与成本会计审核(6)将头天成品出库凭证和成品出入库日报表交与总账会计审核7. 出纳主要职责 (1)负责公司日常现金及银行的收支业务的办理,并及时记录(2)复核现金报销凭证并予以支付(3)发放公司员工工资、奖金、福利 (4)编制现金日报表(5)将头天现金收、支的单据与现金日报表交与

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论