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文档简介

.隧道安全专项检查表项目名称: 时 间 年 月 日检查内容扣分备注安全组织机构1.安全管理机构不完善(1分)2.专职人员设置不足(2分)3.各部门、主要岗位责任分工不明确(2分)4.安全工作内容不明确(3分)5.安全工作、活动部署不到位。(1分)6未建立安全检查台账(2分)安全责任制考核1.无考核制度。(1分)2.考核制度执行不到位。(1分)3.未组织考核。(1分)安全工作情况1.未组织定期安全质量检查。(1分)2 对定期检查出的问题无整改通知书,未组织整改闭合(1分)3.整改不到位(1分)4.重大隐患处理不及时或不了解情况。(2分)5.对长期存在的安全隐患或安全质量问题未及时组织分析解决。(2分)6.安全投入管理不清楚(1分)7.未签订安全协议或协议内容不清楚(2分)8.应急管理不清楚或未建立内部安全事故应急预案(1分)9没有进行安全技术交底,交底没有交到作业层(2分)10无监控量测、超前预报方案或量测资料不及时(2分)11. 未配备必要的应急救援器材、设备和物资等(2分)12现场的重大危险源和重大隐患情况不清楚(1分)13进行安全巡查或督促问题整改(1分)14及时协调组织开展各项安全生产活动(1分)15促协调开展应急演练(1分)16未及时进行重大危险源、重要环境因素的监控(1分)17期组织对项目安全生产工作状况进行分析、研究(1分)18问题库的建立情况,问题库的问题和安全员记录的对应情况。(1分)对特种人员和设备管理情况1.特种设备和特种人员无台账,特种设备没有进行标定,(1分)特种人员无证件(2分)2.无设备日常保养记录(1分)培训情况1.未制定培训制度(1分)2未根据现场实际情况编制切合现场实际的培训资料(1分)3.培训无记录,无签到,无影响,无考核(1分)未制定隐患排查治理制度1.未制定隐患排查治理制度(1分)2.安全隐患排查为按制度执行,走形式(2分)3.隐患治理不彻底,整改不到位(2分)现场施工情况1.施工现场无安全员或安全员没有巡视记录(2分)2.洞口值班室无值班人员,值班室制度不齐全,无进出洞登记(2分)3隧道内无应急救援管道或救援管道设置不符合要求(2分)4坡道未设置防撞墩(2分)5喷射混凝土表面不平顺,出现裂缝及掉渣现象,锚杆头及钢筋外露(3分)6筋网的网格间距不符合设计要求,网格尺寸超过允许偏差10mm(3分)7钢筋网搭接长度不少于12个网孔,超过允许偏差50mm(3分)8台架上没有防护栏杆(2分)施工安全质量“红线”1.原材料未经检验就投入使用(3分)2.使用不合格原材料、构配件(3分)3.超前地质预报、围岩监控量测未纳入工序管理;水平收敛和拱顶下沉超限进行施工(3分)4.富水、断层、大变形层区段未制定专项施工方案(3分)5.擅自改变施工开挖方法(3分)6.仰拱、二衬施做不及时,安全步距超标(3分)7.超前支护不按设计规定施做、偷工减料(3分)8.违规采用干喷工艺施工(3分)9.拱脚超挖部分未采用同级混凝土回填(3分)文件管理1. 各种文件的整理和承办情况(1分)2. 安全工序报验资料(1分)3. 上报资料不及时或不规范(1分)4. 安全生产费台账和报表(1分)说明:1、本表采用扣分制,2、本表填写后,对存在问题提出整改要求,交受检单位及检查组留存各一份(可复印)。3、请受检单位依据“检查情况及

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