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文档简介
仓库物资采购及验收制度1、 采购制度() 各类物资的采购工作统一归口,由库房办理,每周一提出采购计划,总务部主任初审总经理签字,据此执行;() 各科室所需物资,一律向库房填写请购单,由采购员集中编制采购计划单,报请批准后进行采购;() 为了保证医疗业务正常运转,采购员要认真执行物资采购计划;() 采购员必须准确地编制采购计划,避免盲目采购造成物资积压;() 采购员根据保管员上报的计划汇编上报,经领导审核批准后方可采购;() 因抢救等特殊情况的零星采购,根据急事急办的原则,从速采购,保证急需;() 采购专业性物资,如有特殊情况,由采购员与业务科室共同采购。物资购来后,应先由库房验收后方准领发;() 因请购物资需要领取空白支票时,需总务部主任至总经理逐级审批;() 严禁无计划无单据采购,违者追究经济责任。2、 验收制度:() 凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其他正规手续方能验收入库,经库房办理入库手续后方可记账、领用;() 库房验收时,对物资品名、数量、规格、单位、金额、质量等应认真审查,并做到发票与实物相符,否则,不予入库;() 各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品,一律不得验收入库;() 验收新购物品时,新购物品不得与私人物品调换;() 不能用领物单做验收、入库的依据。【此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,本文档可自
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