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泓域咨询MACRO/ 超薄金刚石项目经营总结分析报告超薄金刚石项目经营总结分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析1、2、新常态下,经济全球化向纵深发展,各国之间的经济依存度加大,以制造业为重点的国际产业转移步伐加快,新一轮国际产业转移导致世界范围内产业大规模调整和重组,加之国内经济发展的梯次转移,为我区工业发展与产业结构调整升级提供了良好的历史机遇。凭借我市工业发展的良好基础和承接产业转移的大背景,为我区在更高层次上承接国际产业转移、参与国际竞争、提升工业发展水平等创造了有利的条件,我区应该紧紧把握这一重大历史机遇,进一步优化工业结构,提升产品竞争力。“十三五”期间,是我国实现中国梦的一个关键时期,西方发达国家实施工业4.0和再工业化战略,无疑会吸引高端制造不断回流,将会继续对中国形成高压效应,世界经济将从低速调整进入到温和增长期,经济发展对外部需求将会逐渐增加,给我国延长产业链、发展战略性新兴产业形成挑战,这些将对我国经济发展带来严峻挑战,势必会造成竞争加剧。我区工业经济发展处在这个历史大背景下,竞争加剧无疑会成为“十三五”期间工业经济发展的一个无法回避的现实问题。3、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、项目情况说明为了积极响应某某经济开发区关于促进超薄金刚石产业发展的政策要求,xxx投资公司通过科学调研、合理布局,计划在某某经济开发区新建“超薄金刚石项目”;预计总用地面积29961.64平方米(折合约44.92亩),其中:净用地面积29961.64平方米;项目规划总建筑面积29961.64平方米,计容建筑面积29961.64平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数72.56%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度197.16万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资11570.59万元,其中:固定资产投资8856.43万元,占项目总投资的76.54%;流动资金2714.16万元,占项目总投资的23.46%。在固定资产投资中建筑工程投资2575.05万元,占项目总投资的22.26%;设备购置费3736.82万元,占项目总投资的32.30%;其它投资费用2544.56万元,占项目总投资的21.99%。项目建成投入正常运营后主要生产超薄金刚石产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入25809.00万元,总成本费用20338.26万元,税金及附加210.40万元,利润总额5470.74万元,利税总额6435.72万元,税后净利润4103.06万元,达纲年纳税总额2332.66万元;达纲年投资利润率47.28%,投资利税率55.62%,投资回报率35.46%,全部投资回收期4.32年,提供就业职位398个,达纲年综合节能量33.77吨标准煤/年,项目总节能率28.42%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析新常态蕴藏着新机遇,经济发展进入新常态,没有改变我国仍处于重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。一是经济增速虽然放缓,实际增量依然可观。随着我国经济规模的不断扩大,现在每1个百分点的经济增长带来的增量是5年前的2倍以上,而且每1个百分点的经济增长拉动的结业也在显著增加。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济开发区行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济开发区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在某某经济开发区内,工程选址符合某某经济开发区土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率47.28%,投资利税率55.62%,全部投资回报率35.46%,全部投资回收期4.32年,固定资产投资回收期4.32年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积29961.64平方米(计容建筑面积29961.64平方米);购置先进的技术装备共计77台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资11570.59万元,其中:固定资产投资8856.43万元,流动资金2714.16万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入25809.00万元,总成本费用20338.26万元,年利税总额6435.72万元,其中:税后净利润4103.06万元;纳税总额2332.66万元,其中:增值税754.58万元,税金及附加210.40万元,年缴纳企业所得税1367.68万元;年利润总额5470.74万元,全部投资回收期4.32年,固定资产投资回收期4.32年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资9340.47万元,占计划投资的80.73%。其中:完成固定资产投资6299.37万元,占总投资的67.44%;完成流动资金投资3041.10,占总投资的32.56%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入20277.23万元,同比增长12.61%(2270.60万元)。其中,主营业务收入为18812.55万元,占营业总收入的92.78%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额4857.94万元,较去年同期相比增长1095.68万元,增长率29.12%;实现净利润3643.45万元,较去年同期相比增长587.76万元,增长率19.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9340.471.1完成比例80.73%2完成固定资产投资万元6299.372.1完成比例67.44%3完成流动资金投资万元3041.103.1完成比例32.56%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:52.01%。2、财务内部收益率:20.82%。3、投资回报率:39.01%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到24880.45万元,其中流动资产总额6467.64万元,占资产总额的25.99%,资产负债率21.96%,运营情况良好。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、进一步提高中小企业“专精特新”水平,发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业,不断提高发展质量和水平,走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路,是实现中小企业转型升级的重要途径。要积极引导中小企业专注核心业务,提高专业生产、服务和协作配套能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、配套产品和配套服务,促进大中小企业协调发展;引导中小企业精细化生产、精细化管理、精细化服务,以美誉度高、性价比好、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势;引导中小企业利用特色资源,弘扬传统技艺和地域文化,采用独特工艺、技术、配方或原料,研制生产具有地方或企业特色的产品,引导中小企业开展技术创新、管理创新和商业模式创新,培育新的增长点,形成新的竞争优势。通过培育和扶持,不断提高“专精特新”中小企业的数量和比重,提高中小企业的整体素质。鼓励中小企业与大型企业开展多种形式的经济技术合作,建立稳定的供应、生产、销售等协作关系。鼓励大型企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式,加强与中小企业的协作配套,积极向中小企业提供技术、人才、设备、资金支持,及时支付货款和服务费用。2、国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。(二)法人治理结构xxx投资公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx投资公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx投资公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx投资公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以某某经济开发区项目建设地为重点,分析“超薄金刚石项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为某某经济开发区项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升某某经济开发区项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于某某经济开发区项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善某某经济开发区项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域超薄金刚石产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积29961.64平方米(折合约44.92亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。(三)对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、“十三五”要高举绿色发展大旗,推进资源综合利用向高值化、规模化、集约化方向发展,建立技术先进、清洁安全、吸纳就业能力强的现代化工业资源综合利用产业新模式,促进工业领域资源综合利用与信息产业、工业服务业、城镇化建设和社会管理服务深度融合。主要从以下五个着力点推进工业资源综合利用:按照产品全生命周期绿色管理理念,遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则,发挥龙头企业的引领带动作用,大力开展绿色设计示范试点,以点带面,加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。充分发挥市场机制作用,积极推进绿色产品第三方评价和认证,发布工业绿色产品目录,引导绿色生产,促进绿色消费。建立各方协作机制,开展典型产品评价试点,建立有效的监管机制。进入21世纪,大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显,建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后,以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危机时代,发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用,相继提出了“再工业化”战略,旨在以创新激发制造业活力,重振实体经济。同时,在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下,发达国家实施“绿色新政”,意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术,发掘新的绿色增长点,将全球工业带入绿色化发展的新路径,为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力,进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。3、中国制造2025提出的创新驱动、绿色发展、智能制造、工业强基等基本方针和主要任务,具有高度的战略关联性和目标协整性。这些方针和任务立足建设制造强国的总体要求,又与主要发达国家应对工业4.0的举措形成战略呼应。从要素利用方式、生产流程变革、能源管理潜力及其效果来看,以创新为支点,绿色化与智能化互为条件、相互融合,将共同支撑中国工业整体素质的改善和全体系再造。为此,规划将中国制造2025确立的方针任务细化落地,进一步提出“实施绿色制造互联网,提升工业绿色智能水平”。推动互联网与绿色制造融合发展,是大数据时代两化融合的提升和深化。企业利用移动互联网、云计算、大数据、物联网以及分享经济等智能技术和模式,不仅为绿色产品设计制造销售提供新的研发理念、技术手段和商业模式,而且传统产业绿色改造、资源回收利用方式的绿色化创新同样需要丰富优质的数字资产和信息平台做支撑。(四)项目区绿色节能发展促进传统产业转型升级,深入实施“中国制造2025”,深化制造业与互联网融合发展,促进制造业高端化、智能化、绿色化、服务化。构建绿色制造体系,推进产品全生命周期绿色管理,不断优化工业产品结构。支持重点行业改造升级,鼓励企业瞄准国际同行业标杆全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平。严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产能项目。第五章 综合评价1、上半年,全国固定资产投资(不含农户)297316亿元,同比增长6.0%,增速比一季度回落1.5个百分点。其中,民间投资184539亿元,同比增长8.4%,比上年同期加快1.2个百分点。分产业看,第一产业投资增长13.5%;第二产业投资增长3.8%,其中制造业投资增长6.8%,增速连续三个月回升,比一季度加快3.0个百分点,比上年同期加快1.3个百分点;第三产业投资增长6.8%,其中基础设施投资增长7.3%。高技术制造业投资同比增长13.1%,增速比全部投资快7.1个百分点。上半年,全国房地产开发投资55531亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积77143万平方米,增长3.3%。全国商品房销售额66945亿元,增长13.2%。上半年国民经济总体平稳、稳中向好。上半年,面对异常复杂严峻的国内外环境,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚定践行新发展理念,主动对标对表高质量发展要求,攻坚克难,扎实工作,国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。2、该项目适应国内和国际超薄金刚石行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,超薄金刚石市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率47.28%,投资利税率55.62%,全部投资回报率35.46%,全部投资回收期4.32年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。综上所述,该项目经营状况良好。在某某经济开发区建设超薄金刚石项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合某某经济开发区及某某经济开发区“十三五”超薄金刚石产业发展规划,切合某某经济开发区经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快某某经济开发区全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2575.053736.82197.168856.431.1工程费用万元2575.053736.8216844.821.1.1建筑工程费用万元2575.052575.0522.26%1.1.2设备购置及安装费万元3736.823736.8232.30%1.2工程建设其他费用万元2544.562544.5621.99%1.2.1无形资产万元1079.811079.811.3预备费万元1464.751464.751.3.1基本预备费万元636.98636.981.3.2涨价预备费万元827.77827.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元8856.438856.43流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16844.828605.7416214.7016844.8216844.8216844.821.1应收账款万元5053.452274.054042.765053.455053.455053.451.2存货万元7580.173411.086064.147580.177580.177580.171.2.1原辅材料万元2274.051023.321819.242274.052274.052274.051.2.2燃料动力万元113.7051.1790.96113.70113.70113.701.2.3在产品万元3486.881569.102789.503486.883486.883486.881.2.4产成品万元1705.54767.491364.431705.541705.541705.541.3现金万元4211.201895.043368.964211.204211.204211.202流动负债万元14130.666358.8011304.5314130.6614130.6614130.662.1应付账款万元14130.666358.8011304.5314130.6614130.6614130.663流动资金万元2714.161221.372171.332714.162714.162714.164铺底流动资金万元904.71407.12723.78904.71904.71904.71总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11570.59130.65%130.65%100.00%2项目建设投资万元8856.43100.00%100.00%76.54%2.1工程费用万元6311.8771.27%71.27%54.55%2.1.1建筑工程费万元2575.0529.08%29.08%22.26%2.1.2设备购置及安装费万元3736.8242.19%42.19%32.30%2.2工程建设其他费用万元1079.8112.19%12.19%9.33%2.2.1无形资产万元1079.8112.19%12.19%9.33%2.3预备费万元1464.7516.54%16.54%12.66%2.3.1基本预备费万元636.987.19%7.19%5.51%2.3.2涨价预备费万元827.779.35%9.35%7.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8856.43100.00%100.00%76.54%5建设期间费用万元6流动资金万元2714.1630.65%30.65%23.46%7铺底流动资金万元904.7210.22%10.22%7.82%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11614.0520647.2025809.0025809.0025809.001.1超薄金刚石万元11614.0520647.2025809.0025809.0025809.002现价增加值万元3716.506607.108258.888258.888258.883增值税万元339.56603.66754.58754.58754.583.1销项税额万元4129.444129.

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