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文档简介

。关于*有限公司净资产专项审计报告*专审字(20*)第*号*有限公司:我们接受委托,对贵公司*年*月*日的净资产进行审计。我们的审计是根据贵公司提供的会计凭证、会计账簿、财务报表及其他相关资料进行的,这些资料的真实性、合法性、完整性由贵公司负责。我们的责任是按照中华人民共和国注册会计师法、中国注册会计师审计准则等有关法律、法规的规定,并按照注册会计师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司*年*月*日的净资产进行审计并出具审计报告。结合贵公司实际情况,我们实施了包括抽查会计记录、替代程序、检查、实物盘点等我们认为必要的审计程序。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了合理的基础。现审计工作已完成,将有关情况报告如下:一、基本情况(一)委托审计目的(简单说明引起委托单位委托审计的经济事项,以及对审计的相关要求。)(二)被审计单位简介(说明被审计单位设立情况、注册资本、实收资本、法人,经营范围、主要业务、股东及实际控制人等情况。)二、审计结果截止*年*月*日,贵公司申报总资产 元,总负债 元,净资产 元;审计调整总资产 元,总负债 元,净资产 元;审计调整后总资产 元,其中,货币资金 元、应收账款 元;总负债 元,其中,短期借款 元、应付账款 元;净资产 元,其中,实收资本 元、盈余公积 元。具体资产负债申报及调整金额详见附件一20*年*月*日资产负债表、附件二资产、负债及所有者权益各科目明细及审计调整表,调整原因见附件三:审计调整情况说明。三、其他情况说明(说明是否存在审计程序受限及可能影响报告理解的情况。)四、报告使用范围以上报告仅供*之用,非法律、行政法规规定,报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人,不得见诸于公开媒体。附件一:20*年*月*日资产负债表附件二:资产、负债及所有者权益各科目明细及审计调整表附件三:审计调整情况说明附件四:其他需说明的情况河南*会计师事务所中国注册会计师 (普通合伙)中国注册会计师中国郑州二*年*月*日欢迎您的下载,资

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