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泓域咨询MACRO/ SMT贴片加工项目立项备案简介SMT贴片加工项目立项备案简介一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16308.15平方米(折合约24.45亩),其中:净用地面积16308.15平方米(红线范围折合约24.45亩)。项目规划总建筑面积17775.88平方米,其中:规划建设主体工程12313.71平方米,计容建筑面积17775.88平方米;预计建筑工程投资1449.79万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为SMT贴片加工,根据市场情况,预计年产值10131.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4101.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1449.791606.99167.734101.001.1工程费用万元1449.791606.996808.871.1.1建筑工程费用万元1449.791449.7926.78%1.1.2设备购置及安装费万元1606.991606.9929.68%1.2工程建设其他费用万元1044.221044.2219.28%1.2.1无形资产万元620.49620.491.3预备费万元423.73423.731.3.1基本预备费万元186.17186.171.3.2涨价预备费万元237.56237.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元4101.004101.002、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1313.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6808.874054.366164.786808.876808.876808.871.1应收账款万元2042.661327.731634.132042.662042.662042.661.2存货万元3063.991991.592451.193063.993063.993063.991.2.1原辅材料万元919.20597.48735.36919.20919.20919.201.2.2燃料动力万元45.9629.8736.7745.9645.9645.961.2.3在产品万元1409.44916.131127.551409.441409.441409.441.2.4产成品万元689.40448.11551.52689.40689.40689.401.3现金万元1702.221106.441361.771702.221702.221702.222流动负债万元5495.173571.864396.145495.175495.175495.172.1应付账款万元5495.173571.864396.145495.175495.175495.173流动资金万元1313.70853.911050.961313.701313.701313.704铺底流动资金万元437.90284.63350.32437.90437.90437.903、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5414.70万元,其中:固定资产投资4101.00万元,占项目总投资的75.74%;流动资金1313.70万元,占项目总投资的24.26%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1449.79万元,占项目总投资的26.78%;设备购置费1606.99万元,占项目总投资的29.68%;其它投资1044.22万元,占项目总投资的19.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4101.00+1313.70=5414.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5414.70132.03%132.03%100.00%2项目建设投资万元4101.00100.00%100.00%75.74%2.1工程费用万元3056.7874.54%74.54%56.45%2.1.1建筑工程费万元1449.7935.35%35.35%26.78%2.1.2设备购置及安装费万元1606.9939.19%39.19%29.68%2.2工程建设其他费用万元620.4915.13%15.13%11.46%2.2.1无形资产万元620.4915.13%15.13%11.46%2.3预备费万元423.7310.33%10.33%7.83%2.3.1基本预备费万元186.174.54%4.54%3.44%2.3.2涨价预备费万元237.565.79%5.79%4.39%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4101.00100.00%100.00%75.74%5建设期间费用万元6流动资金万元1313.7032.03%32.03%24.26%7铺底流动资金万元437.9010.68%10.68%8.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.26%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.77%,固定资产投资强度167.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7639.697639.6912313.7112313.711104.731.1主要生产车间4583.814583.817388.237388.23684.931.2辅助生产车间2444.702444.703940.393940.39353.511.3其他生产车间611.18611.18714.20714.2066.282仓储工程1620.871620.873550.413550.41231.662.1成品贮存405.22405.22887.60887.6057.912.2原料仓储842.85842.851846.211846.21120.462.3辅助材料仓库372.80372.80816.59816.5953.283供配电工程86.4586.4586.4586.456.353.1供配电室86.4586.4586.4586.456.354给排水工程99.4199.4199.4199.415.684.1给排水99.4199.4199.4199.415.685服务性工程1026.551026.551026.551026.5566.985.1办公用房548.48548.48548.48548.4839.545.2生活服务478.07478.07478.07478.0738.336消防及环保工程289.59289.59289.59289.5921.266.1消防环保工程289.59289.59289.59289.5921.267项目总图工程43.2243.2243.2243.22-29.107.1场地及道路硬化2804.23485.19485.197.2场区围墙485.192804.232804.237.3安全保卫室43.2243.2243.2243.228绿化工程1206.6242.23合计10805.7817775.8817775.881449.79(四)设备方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1606.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量553614.26千瓦时,折合68.04吨标准煤。2、项目年总用水量6826.83立方米,折合0.58吨标准煤。3、“SMT贴片加工项目投资建设项目”,年用电量553614.26千瓦时,年总用水量6826.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.62吨标准煤/年。达产年综合节能量20.50吨标准煤/年,项目总节能率25.81%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“SMT贴片加工项目”主要从事SMT贴片加工项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性SMT贴片加工项目选址于xxx循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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