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泓域咨询MACRO/ 仪表车床项目立项备案简介仪表车床项目立项备案简介一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人赵xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47877.26平方米(折合约71.78亩),其中:净用地面积47877.26平方米(红线范围折合约71.78亩)。项目规划总建筑面积72294.66平方米,其中:规划建设主体工程51289.99平方米,计容建筑面积72294.66平方米;预计建筑工程投资5948.30万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为仪表车床,根据市场情况,预计年产值32086.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13041.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5948.305817.88181.6913041.711.1工程费用万元5948.305817.8819607.051.1.1建筑工程费用万元5948.305948.3034.45%1.1.2设备购置及安装费万元5817.885817.8833.69%1.2工程建设其他费用万元1275.531275.537.39%1.2.1无形资产万元566.41566.411.3预备费万元709.12709.121.3.1基本预备费万元368.11368.111.3.2涨价预备费万元341.01341.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元13041.7113041.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4225.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19607.059395.5320089.4919607.0519607.0519607.051.1应收账款万元5882.112646.954705.695882.115882.115882.111.2存货万元8823.173970.437058.548823.178823.178823.171.2.1原辅材料万元2646.951191.132117.562646.952646.952646.951.2.2燃料动力万元132.3559.56105.88132.35132.35132.351.2.3在产品万元4058.661826.403246.934058.664058.664058.661.2.4产成品万元1985.21893.351588.171985.211985.211985.211.3现金万元4901.762205.793921.414901.764901.764901.762流动负债万元15381.116921.5012304.8915381.1115381.1115381.112.1应付账款万元15381.116921.5012304.8915381.1115381.1115381.113流动资金万元4225.941901.673380.754225.944225.944225.944铺底流动资金万元1408.63633.891126.921408.631408.631408.633、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17267.65万元,其中:固定资产投资13041.71万元,占项目总投资的75.53%;流动资金4225.94万元,占项目总投资的24.47%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5948.30万元,占项目总投资的34.45%;设备购置费5817.88万元,占项目总投资的33.69%;其它投资1275.53万元,占项目总投资的7.39%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13041.71+4225.94=17267.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17267.65132.40%132.40%100.00%2项目建设投资万元13041.71100.00%100.00%75.53%2.1工程费用万元11766.1890.22%90.22%68.14%2.1.1建筑工程费万元5948.3045.61%45.61%34.45%2.1.2设备购置及安装费万元5817.8844.61%44.61%33.69%2.2工程建设其他费用万元566.414.34%4.34%3.28%2.2.1无形资产万元566.414.34%4.34%3.28%2.3预备费万元709.125.44%5.44%4.11%2.3.1基本预备费万元368.112.82%2.82%2.13%2.3.2涨价预备费万元341.012.61%2.61%1.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13041.71100.00%100.00%75.53%5建设期间费用万元6流动资金万元4225.9432.40%32.40%24.47%7铺底流动资金万元1408.6510.80%10.80%8.16%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.37%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度181.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19757.7919757.7951289.9951289.994642.071.1主要生产车间11854.6711854.6730773.9930773.992878.081.2辅助生产车间6322.496322.4916412.8016412.801485.461.3其他生产车间1580.621580.622974.822974.82278.522仓储工程4191.894191.8913653.0413653.04898.682.1成品贮存1047.971047.973413.263413.26224.672.2原料仓储2179.782179.787099.587099.58467.312.3辅助材料仓库964.13964.133140.203140.20206.703供配电工程223.57223.57223.57223.5716.563.1供配电室223.57223.57223.57223.5716.564给排水工程257.10257.10257.10257.1014.814.1给排水257.10257.10257.10257.1014.815服务性工程2654.872654.872654.872654.87174.755.1办公用房1488.831488.831488.831488.8377.945.2生活服务1166.041166.041166.041166.0486.666消防及环保工程748.95748.95748.95748.9555.466.1消防环保工程748.95748.95748.95748.9555.467项目总图工程111.78111.78111.78111.7829.317.1场地及道路硬化7321.091427.211427.217.2场区围墙1427.217321.097321.097.3安全保卫室111.78111.78111.78111.788绿化工程3333.11116.66合计27945.9672294.6672294.665948.30(四)设备方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费5817.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量1039287.92千瓦时,折合127.73吨标准煤。2、项目年总用水量25273.25立方米,折合2.16吨标准煤。3、“仪表车床项目投资建设项目”,年用电量1039287.92千瓦时,年总用水量25273.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.89吨标准煤/年。达产年综合节能量34.53吨标准煤/年,项目总节能率28.14%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业新城发展规划,符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“仪表车床项目”主要从事仪表车床项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性仪表车床项目选址于某某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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