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文档简介

泓域咨询MACRO/ 不锈钢异径管项目立项备案简介不锈钢异径管项目立项备案简介一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人潘xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17515.42平方米(折合约26.26亩),其中:净用地面积17515.42平方米(红线范围折合约26.26亩)。项目规划总建筑面积29776.21平方米,其中:规划建设主体工程19519.58平方米,计容建筑面积29776.21平方米;预计建筑工程投资2623.35万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为不锈钢异径管,根据市场情况,预计年产值17500.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4941.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2623.352001.10188.174941.341.1工程费用万元2623.352001.1013841.791.1.1建筑工程费用万元2623.352623.3534.97%1.1.2设备购置及安装费万元2001.102001.1026.68%1.2工程建设其他费用万元316.89316.894.22%1.2.1无形资产万元179.65179.651.3预备费万元137.24137.241.3.1基本预备费万元58.5358.531.3.2涨价预备费万元78.7178.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元4941.344941.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2559.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13841.796862.6410166.7113841.7913841.7913841.791.1应收账款万元4152.542699.153114.404152.544152.544152.541.2存货万元6228.814048.724671.606228.816228.816228.811.2.1原辅材料万元1868.641214.621401.481868.641868.641868.641.2.2燃料动力万元93.4360.7370.0793.4393.4393.431.2.3在产品万元2865.251862.412148.942865.252865.252865.251.2.4产成品万元1401.48910.961051.111401.481401.481401.481.3现金万元3460.452249.292595.343460.453460.453460.452流动负债万元11282.487333.618461.8611282.4811282.4811282.482.1应付账款万元11282.487333.618461.8611282.4811282.4811282.483流动资金万元2559.311663.551919.482559.312559.312559.314铺底流动资金万元853.09554.52639.83853.09853.09853.093、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7500.65万元,其中:固定资产投资4941.34万元,占项目总投资的65.88%;流动资金2559.31万元,占项目总投资的34.12%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2623.35万元,占项目总投资的34.97%;设备购置费2001.10万元,占项目总投资的26.68%;其它投资316.89万元,占项目总投资的4.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4941.34+2559.31=7500.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7500.65151.79%151.79%100.00%2项目建设投资万元4941.34100.00%100.00%65.88%2.1工程费用万元4624.4593.59%93.59%61.65%2.1.1建筑工程费万元2623.3553.09%53.09%34.97%2.1.2设备购置及安装费万元2001.1040.50%40.50%26.68%2.2工程建设其他费用万元179.653.64%3.64%2.40%2.2.1无形资产万元179.653.64%3.64%2.40%2.3预备费万元137.242.78%2.78%1.83%2.3.1基本预备费万元58.531.18%1.18%0.78%2.3.2涨价预备费万元78.711.59%1.59%1.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4941.34100.00%100.00%65.88%5建设期间费用万元6流动资金万元2559.3151.79%51.79%34.12%7铺底流动资金万元853.1017.26%17.26%11.37%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.15%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率5.53%,固定资产投资强度188.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8191.628191.6219519.5819519.581891.691.1主要生产车间4914.974914.9711711.7511711.751172.851.2辅助生产车间2621.322621.326246.276246.27605.341.3其他生产车间655.33655.331132.141132.14113.502仓储工程1737.971737.976666.816666.81469.892.1成品贮存434.49434.491666.701666.70117.472.2原料仓储903.74903.743466.743466.74244.342.3辅助材料仓库399.73399.731533.371533.37108.073供配电工程92.6992.6992.6992.697.353.1供配电室92.6992.6992.6992.697.354给排水工程106.60106.60106.60106.606.574.1给排水106.60106.60106.60106.606.575服务性工程1100.711100.711100.711100.7177.585.1办公用房496.15496.15496.15496.1543.985.2生活服务604.56604.56604.56604.5633.526消防及环保工程310.52310.52310.52310.5224.626.1消防环保工程310.52310.52310.52310.5224.627项目总图工程46.3546.3546.3546.35104.907.1场地及道路硬化3172.25686.73686.737.2场区围墙686.733172.253172.257.3安全保卫室46.3546.3546.3546.358绿化工程1164.1540.75合计11586.4529776.2129776.212623.35(四)设备方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费2001.10万元。五、节能与环保1、项目年用电量618707.06千瓦时,折合76.04吨标准煤。2、项目年总用水量10836.10立方米,折合0.93吨标准煤。3、“不锈钢异径管项目投资建设项目”,年用电量618707.06千瓦时,年总用水量10836.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.97吨标准煤/年。达产年综合节能量24.31吨标准煤/年,项目总节能率24.21%,能源利用效果良好。4、项目符合某开发区发展规划,符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“不锈钢异径管项目”主要从事不锈钢异径管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性不锈钢异径管项目选址于某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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