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文档简介
泓域咨询MACRO/ 充电电池项目立项备案简介充电电池项目立项备案简介一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21283.97平方米(折合约31.91亩),其中:净用地面积21283.97平方米(红线范围折合约31.91亩)。项目规划总建筑面积33841.51平方米,其中:规划建设主体工程21352.40平方米,计容建筑面积33841.51平方米;预计建筑工程投资2689.46万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为充电电池,根据市场情况,预计年产值18644.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5378.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2689.461681.99168.565378.751.1工程费用万元2689.461681.9914792.891.1.1建筑工程费用万元2689.462689.4633.21%1.1.2设备购置及安装费万元1681.991681.9920.77%1.2工程建设其他费用万元1007.301007.3012.44%1.2.1无形资产万元494.75494.751.3预备费万元512.55512.551.3.1基本预备费万元230.60230.601.3.2涨价预备费万元281.95281.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元5378.755378.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2719.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14792.898000.5911641.5114792.8914792.8914792.891.1应收账款万元4437.872662.723550.294437.874437.874437.871.2存货万元6656.803994.085325.446656.806656.806656.801.2.1原辅材料万元1997.041198.221597.631997.041997.041997.041.2.2燃料动力万元99.8559.9179.8899.8599.8599.851.2.3在产品万元3062.131837.282449.703062.133062.133062.131.2.4产成品万元1497.78898.671198.221497.781497.781497.781.3现金万元3698.222218.932958.583698.223698.223698.222流动负债万元12073.667244.209658.9312073.6612073.6612073.662.1应付账款万元12073.667244.209658.9312073.6612073.6612073.663流动资金万元2719.231631.542175.382719.232719.232719.234铺底流动资金万元906.40543.85725.13906.40906.40906.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8097.98万元,其中:固定资产投资5378.75万元,占项目总投资的66.42%;流动资金2719.23万元,占项目总投资的33.58%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2689.46万元,占项目总投资的33.21%;设备购置费1681.99万元,占项目总投资的20.77%;其它投资1007.30万元,占项目总投资的12.44%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5378.75+2719.23=8097.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8097.98150.56%150.56%100.00%2项目建设投资万元5378.75100.00%100.00%66.42%2.1工程费用万元4371.4581.27%81.27%53.98%2.1.1建筑工程费万元2689.4650.00%50.00%33.21%2.1.2设备购置及安装费万元1681.9931.27%31.27%20.77%2.2工程建设其他费用万元494.759.20%9.20%6.11%2.2.1无形资产万元494.759.20%9.20%6.11%2.3预备费万元512.559.53%9.53%6.33%2.3.1基本预备费万元230.604.29%4.29%2.85%2.3.2涨价预备费万元281.955.24%5.24%3.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5378.75100.00%100.00%66.42%5建设期间费用万元6流动资金万元2719.2350.56%50.56%33.58%7铺底流动资金万元906.4116.85%16.85%11.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.11%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.97%,固定资产投资强度168.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8744.258744.2521352.4021352.401866.611.1主要生产车间5246.555246.5512811.4412811.441157.301.2辅助生产车间2798.162798.166832.776832.77597.321.3其他生产车间699.54699.541238.441238.44112.002仓储工程1855.221855.228117.928117.92516.122.1成品贮存463.81463.812029.482029.48129.032.2原料仓储964.71964.714221.324221.32268.382.3辅助材料仓库426.70426.701867.121867.12118.713供配电工程98.9498.9498.9498.947.083.1供配电室98.9498.9498.9498.947.084给排水工程113.79113.79113.79113.796.334.1给排水113.79113.79113.79113.796.335服务性工程1174.971174.971174.971174.9774.705.1办公用房618.05618.05618.05618.0534.095.2生活服务556.92556.92556.92556.9232.636消防及环保工程331.47331.47331.47331.4723.716.1消防环保工程331.47331.47331.47331.4723.717项目总图工程49.4749.4749.4749.47157.217.1场地及道路硬化3112.47684.10684.107.2场区围墙684.103112.473112.477.3安全保卫室49.4749.4749.4749.478绿化工程1077.2437.70合计12368.1133841.5133841.512689.46(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1681.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量794864.45千瓦时,折合97.69吨标准煤。2、项目年总用水量11417.79立方米,折合0.98吨标准煤。3、“充电电池项目投资建设项目”,年用电量794864.45千瓦时,年总用水量11417.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.67吨标准煤/年。达产年综合节能量42.29吨标准煤/年,项目总节能率25.76%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“充电电池项目”主要从事充电电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性充电电池项目选址于xxx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项
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