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文档简介
泓域咨询MACRO/ 全站仪项目立项备案简介全站仪项目立项备案简介一、项目建设必要性1、2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人孙xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37445.38平方米(折合约56.14亩),其中:净用地面积37445.38平方米(红线范围折合约56.14亩)。项目规划总建筑面积59538.15平方米,其中:规划建设主体工程46426.27平方米,计容建筑面积59538.15平方米;预计建筑工程投资5088.75万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为全站仪,根据市场情况,预计年产值19378.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10265.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5088.753051.74182.8610265.761.1工程费用万元5088.753051.7415011.461.1.1建筑工程费用万元5088.755088.7539.18%1.1.2设备购置及安装费万元3051.743051.7423.49%1.2工程建设其他费用万元2125.272125.2716.36%1.2.1无形资产万元1186.491186.491.3预备费万元938.78938.781.3.1基本预备费万元543.14543.141.3.2涨价预备费万元395.64395.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元10265.7610265.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2724.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15011.465283.629412.2115011.4615011.4615011.461.1应收账款万元4503.442026.553377.584503.444503.444503.441.2存货万元6755.163039.825066.376755.166755.166755.161.2.1原辅材料万元2026.55911.951519.912026.552026.552026.551.2.2燃料动力万元101.3345.6076.00101.33101.33101.331.2.3在产品万元3107.371398.322330.533107.373107.373107.371.2.4产成品万元1519.91683.961139.931519.911519.911519.911.3现金万元3752.861688.792814.653752.863752.863752.862流动负债万元12287.445529.359215.5812287.4412287.4412287.442.1应付账款万元12287.445529.359215.5812287.4412287.4412287.443流动资金万元2724.021225.812043.012724.022724.022724.024铺底流动资金万元908.00408.60681.00908.00908.00908.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12989.78万元,其中:固定资产投资10265.76万元,占项目总投资的79.03%;流动资金2724.02万元,占项目总投资的20.97%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5088.75万元,占项目总投资的39.18%;设备购置费3051.74万元,占项目总投资的23.49%;其它投资2125.27万元,占项目总投资的16.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10265.76+2724.02=12989.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12989.78126.54%126.54%100.00%2项目建设投资万元10265.76100.00%100.00%79.03%2.1工程费用万元8140.4979.30%79.30%62.67%2.1.1建筑工程费万元5088.7549.57%49.57%39.18%2.1.2设备购置及安装费万元3051.7429.73%29.73%23.49%2.2工程建设其他费用万元1186.4911.56%11.56%9.13%2.2.1无形资产万元1186.4911.56%11.56%9.13%2.3预备费万元938.789.14%9.14%7.23%2.3.1基本预备费万元543.145.29%5.29%4.18%2.3.2涨价预备费万元395.643.85%3.85%3.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10265.76100.00%100.00%79.03%5建设期间费用万元6流动资金万元2724.0226.54%26.54%20.97%7铺底流动资金万元908.018.85%8.85%6.99%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.93%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度182.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20631.0920631.0946426.2746426.274364.881.1主要生产车间12378.6512378.6527855.7627855.762706.231.2辅助生产车间6601.956601.9514856.4114856.411396.761.3其他生产车间1650.491650.492692.722692.72261.892仓储工程4377.184377.188522.728522.72582.752.1成品贮存1094.301094.302130.682130.68145.692.2原料仓储2276.132276.134431.814431.81303.032.3辅助材料仓库1006.751006.751960.231960.23134.033供配电工程233.45233.45233.45233.4517.963.1供配电室233.45233.45233.45233.4517.964给排水工程268.47268.47268.47268.4716.064.1给排水268.47268.47268.47268.4716.065服务性工程2772.212772.212772.212772.21189.555.1办公用房1315.171315.171315.171315.1778.395.2生活服务1457.041457.041457.041457.0489.616消防及环保工程782.06782.06782.06782.0660.166.1消防环保工程782.06782.06782.06782.0660.167项目总图工程116.72116.72116.72116.72-258.767.1场地及道路硬化7859.631235.691235.697.2场区围墙1235.697859.637859.637.3安全保卫室116.72116.72116.72116.728绿化工程3318.51116.15合计29181.1859538.1559538.155088.75(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费3051.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量1245469.36千瓦时,折合153.07吨标准煤。2、项目年总用水量16966.95立方米,折合1.45吨标准煤。3、“全站仪项目投资建设项目”,年用电量1245469.36千瓦时,年总用水量16966.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.52吨标准煤/年。达产年综合节能量46.16吨标准煤/年,项目总节能率26.67%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“全站仪项目”主要从事全站仪项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性全站仪项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境保护规划要求。因此,
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