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泓域咨询MACRO/ 光面钢丝绳项目立项备案简介光面钢丝绳项目立项备案简介一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16901.78平方米(折合约25.34亩),其中:净用地面积16901.78平方米(红线范围折合约25.34亩)。项目规划总建筑面积21803.30平方米,其中:规划建设主体工程16818.00平方米,计容建筑面积21803.30平方米;预计建筑工程投资1648.96万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为光面钢丝绳,根据市场情况,预计年产值9807.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4208.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1648.962240.79166.084208.471.1工程费用万元1648.962240.797469.971.1.1建筑工程费用万元1648.961648.9630.00%1.1.2设备购置及安装费万元2240.792240.7940.76%1.2工程建设其他费用万元318.72318.725.80%1.2.1无形资产万元146.18146.181.3预备费万元172.54172.541.3.1基本预备费万元87.4887.481.3.2涨价预备费万元85.0685.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元4208.474208.472、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1288.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7469.974826.264576.867469.977469.977469.971.1应收账款万元2240.991456.641568.692240.992240.992240.991.2存货万元3361.492184.972353.043361.493361.493361.491.2.1原辅材料万元1008.45655.49705.911008.451008.451008.451.2.2燃料动力万元50.4232.7735.3050.4250.4250.421.2.3在产品万元1546.291005.091082.401546.291546.291546.291.2.4产成品万元756.34491.62529.43756.34756.34756.341.3现金万元1867.491213.871307.241867.491867.491867.492流动负债万元6181.064017.694326.746181.066181.066181.062.1应付账款万元6181.064017.694326.746181.066181.066181.063流动资金万元1288.91837.79902.241288.911288.911288.914铺底流动资金万元429.63279.26300.75429.63429.63429.633、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5497.38万元,其中:固定资产投资4208.47万元,占项目总投资的76.55%;流动资金1288.91万元,占项目总投资的23.45%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1648.96万元,占项目总投资的30.00%;设备购置费2240.79万元,占项目总投资的40.76%;其它投资318.72万元,占项目总投资的5.80%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4208.47+1288.91=5497.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5497.38130.63%130.63%100.00%2项目建设投资万元4208.47100.00%100.00%76.55%2.1工程费用万元3889.7592.43%92.43%70.76%2.1.1建筑工程费万元1648.9639.18%39.18%30.00%2.1.2设备购置及安装费万元2240.7953.24%53.24%40.76%2.2工程建设其他费用万元146.183.47%3.47%2.66%2.2.1无形资产万元146.183.47%3.47%2.66%2.3预备费万元172.544.10%4.10%3.14%2.3.1基本预备费万元87.482.08%2.08%1.59%2.3.2涨价预备费万元85.062.02%2.02%1.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4208.47100.00%100.00%76.55%5建设期间费用万元6流动资金万元1288.9130.63%30.63%23.45%7铺底流动资金万元429.6410.21%10.21%7.82%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.23%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度166.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7675.207675.2016818.0016818.001399.121.1主要生产车间4605.124605.1210090.8010090.80867.451.2辅助生产车间2456.062456.065381.765381.76447.721.3其他生产车间614.02614.02975.44975.4483.952仓储工程1628.401628.403240.443240.44196.062.1成品贮存407.10407.10810.11810.1149.022.2原料仓储846.77846.771685.031685.03101.952.3辅助材料仓库374.53374.53745.30745.3045.093供配电工程86.8586.8586.8586.855.913.1供配电室86.8586.8586.8586.855.914给排水工程99.8899.8899.8899.885.294.1给排水99.8899.8899.8899.885.295服务性工程1031.321031.321031.321031.3262.405.1办公用房556.71556.71556.71556.7130.495.2生活服务474.61474.61474.61474.6128.906消防及环保工程290.94290.94290.94290.9419.806.1消防环保工程290.94290.94290.94290.9419.807项目总图工程43.4243.4243.4243.42-78.567.1场地及道路硬化3008.68480.83480.837.2场区围墙480.833008.683008.687.3安全保卫室43.4243.4243.4243.428绿化工程1112.7038.94合计10856.0121803.3021803.301648.96(四)设备方案项目计划购置设备共计52台(套),设备购置费2240.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量1040020.21千瓦时,折合127.82吨标准煤。2、项目年总用水量7022.16立方米,折合0.60吨标准煤。3、“光面钢丝绳项目投资建设项目”,年用电量1040020.21千瓦时,年总用水量7022.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.42吨标准煤/年。达产年综合节能量42.81吨标准煤/年,项目总节能率25.01%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范基地发展规划,符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“光面钢丝绳项目”主要从事光面钢丝绳项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性光面钢丝绳项目选址于xx产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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