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泓域咨询MACRO/ 冷阴极荧光灯项目立项备案简介冷阴极荧光灯项目立项备案简介一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55200.92平方米(折合约82.76亩),其中:净用地面积55200.92平方米(红线范围折合约82.76亩)。项目规划总建筑面积66241.10平方米,其中:规划建设主体工程45938.43平方米,计容建筑面积66241.10平方米;预计建筑工程投资5297.39万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为冷阴极荧光灯,根据市场情况,预计年产值31108.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13716.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5297.397351.20165.7413716.641.1工程费用万元5297.397351.2021632.991.1.1建筑工程费用万元5297.395297.3930.47%1.1.2设备购置及安装费万元7351.207351.2042.29%1.2工程建设其他费用万元1068.051068.056.14%1.2.1无形资产万元464.76464.761.3预备费万元603.29603.291.3.1基本预备费万元301.43301.431.3.2涨价预备费万元301.86301.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元13716.6413716.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3667.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21632.999060.7114337.1621632.9921632.9921632.991.1应收账款万元6489.902920.454542.936489.906489.906489.901.2存货万元9734.854380.686814.399734.859734.859734.851.2.1原辅材料万元2920.451314.202044.322920.452920.452920.451.2.2燃料动力万元146.0265.71102.22146.02146.02146.021.2.3在产品万元4478.032015.113134.624478.034478.034478.031.2.4产成品万元2190.34985.651533.242190.342190.342190.341.3现金万元5408.252433.713785.775408.255408.255408.252流动负债万元17965.608084.5212575.9217965.6017965.6017965.602.1应付账款万元17965.608084.5212575.9217965.6017965.6017965.603流动资金万元3667.391650.332567.173667.393667.393667.394铺底流动资金万元1222.45550.11855.721222.451222.451222.453、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17384.03万元,其中:固定资产投资13716.64万元,占项目总投资的78.90%;流动资金3667.39万元,占项目总投资的21.10%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5297.39万元,占项目总投资的30.47%;设备购置费7351.20万元,占项目总投资的42.29%;其它投资1068.05万元,占项目总投资的6.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13716.64+3667.39=17384.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17384.03126.74%126.74%100.00%2项目建设投资万元13716.64100.00%100.00%78.90%2.1工程费用万元12648.5992.21%92.21%72.76%2.1.1建筑工程费万元5297.3938.62%38.62%30.47%2.1.2设备购置及安装费万元7351.2053.59%53.59%42.29%2.2工程建设其他费用万元464.763.39%3.39%2.67%2.2.1无形资产万元464.763.39%3.39%2.67%2.3预备费万元603.294.40%4.40%3.47%2.3.1基本预备费万元301.432.20%2.20%1.73%2.3.2涨价预备费万元301.862.20%2.20%1.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13716.64100.00%100.00%78.90%5建设期间费用万元6流动资金万元3667.3926.74%26.74%21.10%7铺底流动资金万元1222.468.91%8.91%7.03%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.11%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.46%,固定资产投资强度165.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30093.7630093.7645938.4345938.434041.131.1主要生产车间18056.2618056.2627563.0627563.062505.501.2辅助生产车间9630.009630.0014700.3014700.301293.161.3其他生产车间2407.502407.502664.432664.43242.472仓储工程6384.816384.8113196.7413196.74844.292.1成品贮存1596.201596.203299.183299.18211.072.2原料仓储3320.103320.106862.306862.30439.032.3辅助材料仓库1468.511468.513035.253035.25194.193供配电工程340.52340.52340.52340.5224.513.1供配电室340.52340.52340.52340.5224.514给排水工程391.60391.60391.60391.6021.924.1给排水391.60391.60391.60391.6021.925服务性工程4043.724043.724043.724043.72258.715.1办公用房2130.662130.662130.662130.66144.365.2生活服务1913.061913.061913.061913.06116.716消防及环保工程1140.751140.751140.751140.7582.106.1消防环保工程1140.751140.751140.751140.7582.107项目总图工程170.26170.26170.26170.26-105.237.1场地及道路硬化11278.402298.272298.277.2场区围墙2298.2711278.4011278.407.3安全保卫室170.26170.26170.26170.268绿化工程3713.19129.96合计42565.4366241.1066241.105297.39(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费7351.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量1193395.12千瓦时,折合146.67吨标准煤。2、项目年总用水量21235.31立方米,折合1.81吨标准煤。3、“冷阴极荧光灯项目投资建设项目”,年用电量1193395.12千瓦时,年总用水量21235.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.48吨标准煤/年。达产年综合节能量60.65吨标准煤/年,项目总节能率25.89%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“冷阴极荧光灯项目”主要从事冷阴极荧光灯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性冷阴极荧光灯项目选址于xx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济合作区环境保护规划要求。

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