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文档简介

泓域咨询MACRO/ 力矩电动机项目立项备案简介力矩电动机项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44622.30平方米(折合约66.90亩),其中:净用地面积44622.30平方米(红线范围折合约66.90亩)。项目规划总建筑面积48638.31平方米,其中:规划建设主体工程31639.26平方米,计容建筑面积48638.31平方米;预计建筑工程投资4228.80万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为力矩电动机,根据市场情况,预计年产值12254.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10868.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4228.804296.92162.4610868.571.1工程费用万元4228.804296.929587.501.1.1建筑工程费用万元4228.804228.8033.55%1.1.2设备购置及安装费万元4296.924296.9234.09%1.2工程建设其他费用万元2342.852342.8518.59%1.2.1无形资产万元1330.481330.481.3预备费万元1012.371012.371.3.1基本预备费万元442.71442.711.3.2涨价预备费万元569.66569.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元10868.5710868.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1735.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9587.503631.917200.799587.509587.509587.501.1应收账款万元2876.251150.502301.002876.252876.252876.251.2存货万元4314.381725.753451.504314.384314.384314.381.2.1原辅材料万元1294.31517.731035.451294.311294.311294.311.2.2燃料动力万元64.7225.8951.7764.7264.7264.721.2.3在产品万元1984.61793.851587.691984.611984.611984.611.2.4产成品万元970.74388.29776.59970.74970.74970.741.3现金万元2396.88958.751917.502396.882396.882396.882流动负债万元7852.023140.816281.627852.027852.027852.022.1应付账款万元7852.023140.816281.627852.027852.027852.023流动资金万元1735.48694.191388.381735.481735.481735.484铺底流动资金万元578.49231.40462.79578.49578.49578.493、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12604.05万元,其中:固定资产投资10868.57万元,占项目总投资的86.23%;流动资金1735.48万元,占项目总投资的13.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4228.80万元,占项目总投资的33.55%;设备购置费4296.92万元,占项目总投资的34.09%;其它投资2342.85万元,占项目总投资的18.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10868.57+1735.48=12604.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12604.05115.97%115.97%100.00%2项目建设投资万元10868.57100.00%100.00%86.23%2.1工程费用万元8525.7278.44%78.44%67.64%2.1.1建筑工程费万元4228.8038.91%38.91%33.55%2.1.2设备购置及安装费万元4296.9239.54%39.54%34.09%2.2工程建设其他费用万元1330.4812.24%12.24%10.56%2.2.1无形资产万元1330.4812.24%12.24%10.56%2.3预备费万元1012.379.31%9.31%8.03%2.3.1基本预备费万元442.714.07%4.07%3.51%2.3.2涨价预备费万元569.665.24%5.24%4.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10868.57100.00%100.00%86.23%5建设期间费用万元6流动资金万元1735.4815.97%15.97%13.77%7铺底流动资金万元578.495.32%5.32%4.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.62%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.53%,固定资产投资强度162.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22910.1322910.1331639.2631639.263025.921.1主要生产车间13746.0813746.0818983.5618983.561876.071.2辅助生产车间7331.247331.2410124.5610124.56968.291.3其他生产车间1832.811832.811835.081835.08181.562仓储工程4860.714860.7111049.3811049.38768.542.1成品贮存1215.181215.182762.342762.34192.132.2原料仓储2527.572527.575745.685745.68399.642.3辅助材料仓库1117.961117.962541.362541.36176.763供配电工程259.24259.24259.24259.2420.293.1供配电室259.24259.24259.24259.2420.294给排水工程298.12298.12298.12298.1218.144.1给排水298.12298.12298.12298.1218.145服务性工程3078.453078.453078.453078.45214.125.1办公用房1328.901328.901328.901328.90127.075.2生活服务1749.551749.551749.551749.5585.886消防及环保工程868.45868.45868.45868.4567.966.1消防环保工程868.45868.45868.45868.4567.967项目总图工程129.62129.62129.62129.6220.477.1场地及道路硬化8495.121333.051333.057.2场区围墙1333.058495.128495.127.3安全保卫室129.62129.62129.62129.628绿化工程2667.5293.36合计32404.7148638.3148638.314228.80(四)设备方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费4296.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量525298.90千瓦时,折合64.56吨标准煤。2、项目年总用水量11776.70立方米,折合1.01吨标准煤。3、“力矩电动机项目投资建设项目”,年用电量525298.90千瓦时,年总用水量11776.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.57吨标准煤/年。达产年综合节能量20.71吨标准煤/年,项目总节能率21.78%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范区发展规划,符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“力矩电动机项目”主要从事力矩电动机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性力矩电动机项目选址于某某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济示范区环境保护规划

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