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文档简介

泓域咨询MACRO/ 医用电子仪器设备项目立项备案简介医用电子仪器设备项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人余xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54747.36平方米(折合约82.08亩),其中:净用地面积54747.36平方米(红线范围折合约82.08亩)。项目规划总建筑面积88690.72平方米,其中:规划建设主体工程62791.90平方米,计容建筑面积88690.72平方米;预计建筑工程投资7162.98万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为医用电子仪器设备,根据市场情况,预计年产值49040.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15225.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7162.986050.71185.4915225.021.1工程费用万元7162.986050.7131741.381.1.1建筑工程费用万元7162.987162.9833.24%1.1.2设备购置及安装费万元6050.716050.7128.08%1.2工程建设其他费用万元2011.332011.339.33%1.2.1无形资产万元1162.561162.561.3预备费万元848.77848.771.3.1基本预备费万元492.28492.281.3.2涨价预备费万元356.49356.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元15225.0215225.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6323.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31741.3811790.8823707.4031741.3831741.3831741.381.1应收账款万元9522.413808.977617.939522.419522.419522.411.2存货万元14283.625713.4511426.9014283.6214283.6214283.621.2.1原辅材料万元4285.091714.033428.074285.094285.094285.091.2.2燃料动力万元214.2585.70171.40214.25214.25214.251.2.3在产品万元6570.472628.195256.376570.476570.476570.471.2.4产成品万元3213.811285.532571.053213.813213.813213.811.3现金万元7935.353174.146348.287935.357935.357935.352流动负债万元25417.8710167.1520334.3025417.8725417.8725417.872.1应付账款万元25417.8710167.1520334.3025417.8725417.8725417.873流动资金万元6323.512529.405058.816323.516323.516323.514铺底流动资金万元2107.82843.131686.272107.822107.822107.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21548.53万元,其中:固定资产投资15225.02万元,占项目总投资的70.65%;流动资金6323.51万元,占项目总投资的29.35%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7162.98万元,占项目总投资的33.24%;设备购置费6050.71万元,占项目总投资的28.08%;其它投资2011.33万元,占项目总投资的9.33%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15225.02+6323.51=21548.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21548.53141.53%141.53%100.00%2项目建设投资万元15225.02100.00%100.00%70.65%2.1工程费用万元13213.6986.79%86.79%61.32%2.1.1建筑工程费万元7162.9847.05%47.05%33.24%2.1.2设备购置及安装费万元6050.7139.74%39.74%28.08%2.2工程建设其他费用万元1162.567.64%7.64%5.40%2.2.1无形资产万元1162.567.64%7.64%5.40%2.3预备费万元848.775.57%5.57%3.94%2.3.1基本预备费万元492.283.23%3.23%2.28%2.3.2涨价预备费万元356.492.34%2.34%1.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15225.02100.00%100.00%70.65%5建设期间费用万元6流动资金万元6323.5141.53%41.53%29.35%7铺底流动资金万元2107.8413.84%13.84%9.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.51%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度185.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24195.3624195.3662791.9062791.905578.431.1主要生产车间14517.2214517.2237675.1437675.143458.631.2辅助生产车间7742.527742.5220093.4120093.411785.101.3其他生产车间1935.631935.633641.933641.93334.712仓储工程5133.395133.3916834.2316834.231087.672.1成品贮存1283.351283.354208.564208.56271.922.2原料仓储2669.362669.368753.808753.80565.592.3辅助材料仓库1180.681180.683871.873871.87250.163供配电工程273.78273.78273.78273.7819.903.1供配电室273.78273.78273.78273.7819.904给排水工程314.85314.85314.85314.8517.804.1给排水314.85314.85314.85314.8517.805服务性工程3251.143251.143251.143251.14210.065.1办公用房1941.751941.751941.751941.7598.375.2生活服务1309.391309.391309.391309.3998.746消防及环保工程917.16917.16917.16917.1666.676.1消防环保工程917.16917.16917.16917.1666.677项目总图工程136.89136.89136.89136.8942.767.1场地及道路硬化8865.411558.961558.967.2场区围墙1558.968865.418865.417.3安全保卫室136.89136.89136.89136.898绿化工程3991.25139.69合计34222.5788690.7288690.727162.98(四)设备方案项目计划购置设备共计168台(套),设备购置费6050.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量561750.86千瓦时,折合69.04吨标准煤。2、项目年总用水量27064.07立方米,折合2.31吨标准煤。3、“医用电子仪器设备项目投资建设项目”,年用电量561750.86千瓦时,年总用水量27064.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.35吨标准煤/年。达产年综合节能量21.31吨标准煤/年,项目总节能率22.75%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济园区发展规划,符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“医用电子仪器设备项目”主要从事医用电子仪器设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性医用电子仪器设备项目选址于某某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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