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泓域咨询MACRO/ 印码机、印字机项目立项备案简介印码机、印字机项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人魏xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41027.17平方米(折合约61.51亩),其中:净用地面积41027.17平方米(红线范围折合约61.51亩)。项目规划总建筑面积45129.89平方米,其中:规划建设主体工程34598.83平方米,计容建筑面积45129.89平方米;预计建筑工程投资3836.17万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为印码机、印字机,根据市场情况,预计年产值14621.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11167.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3836.173907.20181.5511167.141.1工程费用万元3836.173907.2010979.491.1.1建筑工程费用万元3836.173836.1729.82%1.1.2设备购置及安装费万元3907.203907.2030.37%1.2工程建设其他费用万元3423.773423.7726.61%1.2.1无形资产万元1393.211393.211.3预备费万元2030.562030.561.3.1基本预备费万元890.77890.771.3.2涨价预备费万元1139.791139.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元11167.1411167.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1699.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10979.493762.298669.1910979.4910979.4910979.491.1应收账款万元3293.851317.542470.393293.853293.853293.851.2存货万元4940.771976.313705.584940.774940.774940.771.2.1原辅材料万元1482.23592.891111.671482.231482.231482.231.2.2燃料动力万元74.1129.6455.5874.1174.1174.111.2.3在产品万元2272.75909.101704.572272.752272.752272.751.2.4产成品万元1111.67444.67833.751111.671111.671111.671.3现金万元2744.871097.952058.652744.872744.872744.872流动负债万元9280.093712.046960.079280.099280.099280.092.1应付账款万元9280.093712.046960.079280.099280.099280.093流动资金万元1699.40679.761274.551699.401699.401699.404铺底流动资金万元566.46226.59424.85566.46566.46566.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12866.54万元,其中:固定资产投资11167.14万元,占项目总投资的86.79%;流动资金1699.40万元,占项目总投资的13.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3836.17万元,占项目总投资的29.82%;设备购置费3907.20万元,占项目总投资的30.37%;其它投资3423.77万元,占项目总投资的26.61%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11167.14+1699.40=12866.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12866.54115.22%115.22%100.00%2项目建设投资万元11167.14100.00%100.00%86.79%2.1工程费用万元7743.3769.34%69.34%60.18%2.1.1建筑工程费万元3836.1734.35%34.35%29.82%2.1.2设备购置及安装费万元3907.2034.99%34.99%30.37%2.2工程建设其他费用万元1393.2112.48%12.48%10.83%2.2.1无形资产万元1393.2112.48%12.48%10.83%2.3预备费万元2030.5618.18%18.18%15.78%2.3.1基本预备费万元890.777.98%7.98%6.92%2.3.2涨价预备费万元1139.7910.21%10.21%8.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11167.14100.00%100.00%86.79%5建设期间费用万元6流动资金万元1699.4015.22%15.22%13.21%7铺底流动资金万元566.475.07%5.07%4.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.55%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度181.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19013.5719013.5734598.8334598.833235.101.1主要生产车间11408.1411408.1420759.3020759.302005.761.2辅助生产车间6084.346084.3411071.6311071.631035.231.3其他生产车间1521.091521.092006.732006.73194.112仓储工程4034.004034.006845.196845.19465.492.1成品贮存1008.501008.501711.301711.30116.372.2原料仓储2097.682097.683559.503559.50242.052.3辅助材料仓库927.82927.821574.391574.39107.063供配电工程215.15215.15215.15215.1516.463.1供配电室215.15215.15215.15215.1516.464给排水工程247.42247.42247.42247.4214.724.1给排水247.42247.42247.42247.4214.725服务性工程2554.862554.862554.862554.86173.745.1办公用房1153.431153.431153.431153.4377.735.2生活服务1401.431401.431401.431401.4369.536消防及环保工程720.74720.74720.74720.7455.146.1消防环保工程720.74720.74720.74720.7455.147项目总图工程107.57107.57107.57107.57-214.287.1场地及道路硬化6876.091083.671083.677.2场区围墙1083.676876.096876.097.3安全保卫室107.57107.57107.57107.578绿化工程2565.7289.80合计26893.3145129.8945129.893836.17(四)设备方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费3907.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量487382.34千瓦时,折合59.90吨标准煤。2、项目年总用水量11195.32立方米,折合0.96吨标准煤。3、“印码机、印字机项目投资建设项目”,年用电量487382.34千瓦时,年总用水量11195.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.86吨标准煤/年。达产年综合节能量18.18吨标准煤/年,项目总节能率29.11%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划,符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“印码机、印字机项目”主要从事印码机、印字机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性印码机、印字机项目选址于某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建

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