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泓域咨询MACRO/ 加油站设备项目立项备案简介加油站设备项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人姜xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36671.66平方米(折合约54.98亩),其中:净用地面积36671.66平方米(红线范围折合约54.98亩)。项目规划总建筑面积47673.16平方米,其中:规划建设主体工程31122.80平方米,计容建筑面积47673.16平方米;预计建筑工程投资4077.07万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为加油站设备,根据市场情况,预计年产值17915.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8977.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4077.073690.61163.298977.681.1工程费用万元4077.073690.6111641.891.1.1建筑工程费用万元4077.074077.0735.33%1.1.2设备购置及安装费万元3690.613690.6131.98%1.2工程建设其他费用万元1210.001210.0010.48%1.2.1无形资产万元659.73659.731.3预备费万元550.27550.271.3.1基本预备费万元253.06253.061.3.2涨价预备费万元297.21297.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元8977.688977.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2563.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11641.897219.808298.0311641.8911641.8911641.891.1应收账款万元3492.571920.912444.803492.573492.573492.571.2存货万元5238.852881.373667.205238.855238.855238.851.2.1原辅材料万元1571.65864.411100.161571.651571.651571.651.2.2燃料动力万元78.5843.2255.0178.5878.5878.581.2.3在产品万元2409.871325.431686.912409.872409.872409.871.2.4产成品万元1178.74648.31825.121178.741178.741178.741.3现金万元2910.471600.762037.332910.472910.472910.472流动负债万元9078.014992.916354.619078.019078.019078.012.1应付账款万元9078.014992.916354.619078.019078.019078.013流动资金万元2563.881410.131794.722563.882563.882563.884铺底流动资金万元854.62470.04598.24854.62854.62854.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11541.56万元,其中:固定资产投资8977.68万元,占项目总投资的77.79%;流动资金2563.88万元,占项目总投资的22.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4077.07万元,占项目总投资的35.33%;设备购置费3690.61万元,占项目总投资的31.98%;其它投资1210.00万元,占项目总投资的10.48%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8977.68+2563.88=11541.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11541.56128.56%128.56%100.00%2项目建设投资万元8977.68100.00%100.00%77.79%2.1工程费用万元7767.6886.52%86.52%67.30%2.1.1建筑工程费万元4077.0745.41%45.41%35.33%2.1.2设备购置及安装费万元3690.6141.11%41.11%31.98%2.2工程建设其他费用万元659.737.35%7.35%5.72%2.2.1无形资产万元659.737.35%7.35%5.72%2.3预备费万元550.276.13%6.13%4.77%2.3.1基本预备费万元253.062.82%2.82%2.19%2.3.2涨价预备费万元297.213.31%3.31%2.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8977.68100.00%100.00%77.79%5建设期间费用万元6流动资金万元2563.8828.56%28.56%22.21%7铺底流动资金万元854.639.52%9.52%7.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.02%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.13%,固定资产投资强度163.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20487.4120487.4131122.8031122.802927.831.1主要生产车间12292.4512292.4518673.6818673.681815.251.2辅助生产车间6555.976555.979959.309959.30936.911.3其他生产车间1638.991638.991805.121805.12175.672仓储工程4346.694346.6910757.7310757.73736.012.1成品贮存1086.671086.672689.432689.43184.002.2原料仓储2260.282260.285594.025594.02382.732.3辅助材料仓库999.74999.742474.282474.28169.283供配电工程231.82231.82231.82231.8217.843.1供配电室231.82231.82231.82231.8217.844给排水工程266.60266.60266.60266.6015.964.1给排水266.60266.60266.60266.6015.965服务性工程2752.912752.912752.912752.91188.355.1办公用房1579.341579.341579.341579.34112.535.2生活服务1173.571173.571173.571173.5783.886消防及环保工程776.61776.61776.61776.6159.786.1消防环保工程776.61776.61776.61776.6159.787项目总图工程115.91115.91115.91115.9129.567.1场地及道路硬化8091.181516.711516.717.2场区围墙1516.718091.188091.187.3安全保卫室115.91115.91115.91115.918绿化工程2906.76101.74合计28977.9547673.1647673.164077.07(四)设备方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费3690.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量845474.11千瓦时,折合103.91吨标准煤。2、项目年总用水量14902.24立方米,折合1.27吨标准煤。3、“加油站设备项目投资建设项目”,年用电量845474.11千瓦时,年总用水量14902.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.18吨标准煤/年。达产年综合节能量36.96吨标准煤/年,项目总节能率27.00%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范区发展规划,符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“加油站设备项目”主要从事加油站设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性加油站设备项目选址于某某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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