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文档简介

JL-8.2.3-01文件使用情况检查表 编号:14-1受检部门生产部检查部门办公室检查人/日期张科立检查内容及情况: 检查内容:该部门(外来及内部)文件使用和保管情况。 检查结果:1、经查该部门文件清单所列文件与实际数量相符,存放在专用文件柜内。 2、正在使用中的文件未发现污损或涂改现象。 受检部门负责人:张栋涛纠正措施意见: 检查人:纠正措施实施情况: 实施负责人:跟踪验证: 验证人:张科立 2014 年 5月 21日备 注:JL-8.2.3-01质量记录填写、保存情况检查表 编号:14-2受检部门质检部检查部门办公室检查人/日期张科立检查内容及情况: 检查内容:该部门过程检验记录和成品出厂检验记录的保存情况及填写规范性。(抽查4月份) 检查结果:两项记录的填写清晰完整真实,并按年月日归档或分类归档,保存条件能够满足要求。 受检部门负责人:王荣杰纠正措施意见: 检查人:纠正措施实施情况: 实施负责人:跟踪验证: 验证人:张科立 2014 年 5月 21日备 注:JL-8.2.3-01仓库安全情况检查表 编号:14-3受检部门仓库检查部门办公室检查人/日期张科立检查内容及情况: 检查内容:仓库的安全管理工作能否达到标准要求。 检查结果:1、制订了仓库管理制度并上墙公示; 2、配置了两部干粉灭火器并在有效期内使用; 3、仓库中实行了定置存放管理,符合规定要求; 4、库房屋顶、门窗能够承载防雨、防盗、防潮等因素。 受检部门负责人:王志坤纠正措施意见: 检查人:纠正措施实施情况: 实施负责人:跟踪验证: 验证人:张科立 2014 年 5月 21日 备 注:JL-8.2.3-01合同评审情况检查表 编号:14-4受检部门供销部检查部门办公室检查人/日期张科立检查内容及情况: 检查内容:合同的评审情况(书面、口头或传真合同) 检查结果:经检查,2014年4月至今签订的所有合同,在合同评审表上均有供销部负责人签署的评审意见,符合评审程序要求。 受检部门负责人:王志坤纠正措施意见: 检查人:纠正措施实施情况: 实施负责人:跟踪验证: 验证人:张科立 2014 年5月 21日备 注:JL-8.2.3-01机器检修及保养情况检查表 编号:14-5受检部门生产部检查部门办公室检查人/日期张科立检查内容及情况: 检查内容:机器是否按照计划进行检修和保养 检查结果:出示2014年3月、4月、5月、的检修记录和保养记录,发现检修记录均按照计划进行,但是发现个别设备的保养记录填写不够规范,有漏填、补填的现象 受检部门负责人:张栋涛纠正措施意见:对工人进行一次培训学习,加强其责任心,防止类似事件再发生。 检查人:张科立纠正措施实施情况:已经对工人进行了培训,经提问达到

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