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文档简介
泓域咨询MACRO/ 导电滑环项目经营总结分析报告导电滑环项目经营总结分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析1、近年来,我市工业经济在加速发展过程中,主要存在传统产业比重偏高、产业结构不合理、科技含量不高、企业创新能力不足、产业链条短、市场竞争力弱等方面的问题。针对这些工业经济发展中存在的问题及现状,该县进一步优化工业产业结构,推进工业产业转型升级,促进工业经济高质量发展。2、总体判断,“十三五”期间的形势总体向好而行,我市仍将处于加快发展的重要战略机遇期和后发赶超的黄金期。未来五年,要立足实际,全面分析和正确把握经济形势的发展变化和趋势,努力破解发展难题,全力克服各种困难,确保工业经济持续快速健康发展。3、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、项目情况说明为了积极响应某某工业新城关于促进导电滑环产业发展的政策要求,xxx(集团)有限公司通过科学调研、合理布局,计划在某某工业新城新建“导电滑环项目”;预计总用地面积10425.21平方米(折合约15.63亩),其中:净用地面积10425.21平方米;项目规划总建筑面积11780.49平方米,计容建筑面积11780.49平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数73.16%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度162.23万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资3820.47万元,其中:固定资产投资2535.65万元,占项目总投资的66.37%;流动资金1284.82万元,占项目总投资的33.63%。在固定资产投资中建筑工程投资869.12万元,占项目总投资的22.75%;设备购置费894.43万元,占项目总投资的23.41%;其它投资费用772.10万元,占项目总投资的20.21%。项目建成投入正常运营后主要生产导电滑环产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入8996.00万元,总成本费用6983.51万元,税金及附加75.01万元,利润总额2012.49万元,利税总额2365.08万元,税后净利润1509.37万元,达纲年纳税总额855.71万元;达纲年投资利润率52.68%,投资利税率61.91%,投资回报率39.51%,全部投资回收期4.03年,提供就业职位125个,达纲年综合节能量34.24吨标准煤/年,项目总节能率27.96%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业新城行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某工业新城产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在某某工业新城内,工程选址符合某某工业新城土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率52.68%,投资利税率61.91%,全部投资回报率39.51%,全部投资回收期4.03年,固定资产投资回收期4.03年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积11780.49平方米(计容建筑面积11780.49平方米);购置先进的技术装备共计36台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资3820.47万元,其中:固定资产投资2535.65万元,流动资金1284.82万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入8996.00万元,总成本费用6983.51万元,年利税总额2365.08万元,其中:税后净利润1509.37万元;纳税总额855.71万元,其中:增值税277.58万元,税金及附加75.01万元,年缴纳企业所得税503.12万元;年利润总额2012.49万元,全部投资回收期4.03年,固定资产投资回收期4.03年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资3353.30万元,占计划投资的87.77%。其中:完成固定资产投资2044.85万元,占总投资的60.98%;完成流动资金投资1308.45,占总投资的39.02%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入9369.59万元,同比增长26.03%(1935.04万元)。其中,主营业务收入为8132.29万元,占营业总收入的86.79%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额1943.04万元,较去年同期相比增长458.48万元,增长率30.88%;实现净利润1457.28万元,较去年同期相比增长223.97万元,增长率18.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3353.301.1完成比例87.77%2完成固定资产投资万元2044.852.1完成比例60.98%3完成流动资金投资万元1308.453.1完成比例39.02%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:57.94%。2、财务内部收益率:27.25%。3、投资回报率:43.46%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到6087.91万元,其中流动资产总额2042.59万元,占资产总额的33.55%,资产负债率21.12%,运营情况良好。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、就业是民生之本,是社会和谐之基,促进中小企业发展就是最大的民生工程。中小企业量大面广,提供就业岗位多,吸纳就业人员多,这对缓解就业压力具有非常重要作用。目前,中小企业提供了80以上的城镇就业岗位。国有企业下岗失业人员80%以上在中小企业实现了再就业,大量农民工主要在中小企业务工。近年来不少高校毕业生也把中小企业作为就业的重要选择,相当数量军队退役人员在中小企业实现就业。大企业随着自动化程度越来越高,在提高生产效率和增加财政收入方面作用突出,但在解决就业方面的作用却逐渐减小。所以,缓解就业压力,仅指望大企业是不行的,就是要鼓励“大众创业、万众创新”,就是要大力发展中小企业。中小企业发展得好,人们的收入就能提高,社会就更加和谐稳定。中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量,促进中小企业发展,是保持国民经济平稳较快发展的重要基础,是关系民生和社会稳定的重大战略任务。受国际金融危机冲击,去年下半年以来,我国中小企业生产经营困难。中央及时出台相关政策措施,加大财税、信贷等扶持力度,改善中小企业经营环境,中小企业生产经营出现了积极变化,但发展形势依然严峻。2、国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。(二)法人治理结构xxx(集团)有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx(集团)有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx(集团)有限公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以某某工业新城项目建设地为重点,分析“导电滑环项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为某某工业新城项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升某某工业新城项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于某某工业新城项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善某某工业新城项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域导电滑环产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积10425.21平方米(折合约15.63亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。(三)对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、推进清洁生产管理服务的载体创新,利用互联网、大数据等信息化手段,构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台。推进清洁生产管理服务的模式创新,对于大型企业,继续发挥其清洁生产引领示范作用;对于行业、工业园区和集聚区,探索开展清洁生产整体推行模式;对于中小企业,加大政策支持力度,尝试清洁生产义务诊断等创新服务模式。鼓励清洁生产中心、行业协会、咨询机构等创新服务模式,加快向市场化方向转变,不断提升服务机构的服务能力。党的十九大报告指出,从2020年到2035年,在全面建成小康社会的基础上,再奋斗15年,基本实现社会主义现代化。具体到生态环境保护方面,到2035年,要达到“生态环境根本好转,美丽中国目标基本实现”的目标。然而,当前,必须认识到我国发展质量和发展效益仍然不高、发展与环保的矛盾尚未完全解决、发展不足与发展过度导致的环境破坏等问题,生态文明建设仍然任重道远。3、改革开放以来,我国在推动资源节约和综合利用,推行清洁生产方面,取得了积极成效。但是,传统的高消耗、高排放、低效率的粗放型增长方式仍未根本转变,资源利用率低,环境污染严重。同时,存在法规、政策不完善,体制、机制不健全,相关技术开发滞后等问题。本世纪头20年,我国将处于工业化和城镇化加速发展阶段,面临的资源和环境形势十分严峻。为抓住重要战略机遇期,实现全面建设小康社会的战略目标,必须大力发展循环经济,按照“减量化、再利用、资源化”原则,采取各种有效措施,以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价,取得最大的经济产出和最少的废物排放,实现经济、环境和社会效益相统一,建设资源节约型和环境友好型社会。全面推进绿色发展,是实现永续发展的关键之举。发展是一个持续不断的过程,过去那种粗放的增长方式和以环境污染为代价的发展方式不可持续,转型发展势在必行,而绿色发展就是其基本要义,更是永续发展的必要条件。推进绿色发展,要以绿色发展理念为引领,坚持以效率、和谐、持续为目标的经济增长和社会发展方式,合理利用自然资源,保护自然环境,保持和发展生态平衡,保证自然环境与人类社会的共同发展,促进人与自然和谐共生,推动发展观念向生态优先转变、推动产品供给向优质环保转变、推动生产方式向节约高效转变、推动城乡建设向和谐相融向绿色低碳转变、推动治理方式向依法治理转变。我们要站在战略和全局的高度,认真领会绿色发展的深刻内涵,清醒认识推进绿色发展的重要性和必要性,以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度,深入推进绿色发展,努力实现长远、协调、可持续发展。(四)项目区绿色节能发展到2020年,在单位产品能耗水耗限额、产品能效水效、节能节水评价、再生资源利用、绿色制造等领域制修订300项重点标准,基本建立工业节能与绿色标准体系;强化标准实施监督,完善节能监察、对标达标、阶梯电价政策;加强基础能力建设,组织工业节能管理人员和节能监察人员贯标培训2000人次;培育一批节能与绿色标准化支撑机构和评价机构。第五章 综合评价1、工业经济地区发展不平衡的程度正在加剧。2016年,我国31个省(市、区)的工业增加值离散系数为89.8%,较2013年的历史低点提高了8.4个百分点。数据还显示,工业投资的地区投向不平衡也有所加剧。2016年,我国31个省(市、区)的工业投资离散系数为89.5%,较2010年的历史低点提高了16.8个百分点。2017年,我国工业新旧动能转换成效初显,工业生产超预期回升、产业结构优化升级、企业效益明显改善。展望2018年,全球经济将继续回暖,我国工业新旧动能转换将加速向纵深推进,工业经济将在合理区间稳定运行,工业发展质量将稳步提升。但仍需要密切关注影响工业经济平衡充分发展的一些突出问题:供给体系质量与消费升级需求不匹配、新技术对传统产业的渗透融合不深入、工业领域民间投资意愿不强烈等。初步核算,上半年国内生产总值418961亿元,按可比价格计算,同比增长6.8%。分季度看,一季度同比增长6.8%,二季度增长6.7%,连续12个季度保持在6.7%-6.9%的区间。分产业看,第一产业增加值22087亿元,同比增长3.2%;第二产业增加值169299亿元,增长6.1%;第三产业增加值227576亿元,增长7.6%。2、该项目适应国内和国际导电滑环行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,导电滑环市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率52.68%,投资利税率61.91%,全部投资回报率39.51%,全部投资回收期4.03年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。综上所述,该项目经营状况良好。在某某工业新城建设导电滑环项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合某某工业新城及某某工业新城“十三五”导电滑环产业发展规划,切合某某工业新城经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快某某工业新城全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元869.12894.43162.232535.651.1工程费用万元869.12894.436433.531.1.1建筑工程费用万元869.12869.1222.75%1.1.2设备购置及安装费万元894.43894.4323.41%1.2工程建设其他费用万元772.10772.1020.21%1.2.1无形资产万元451.80451.801.3预备费万元320.30320.301.3.1基本预备费万元187.84187.841.3.2涨价预备费万元132.46132.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元2535.652535.65流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6433.532387.033806.326433.536433.536433.531.1应收账款万元1930.06772.021351.041930.061930.061930.061.2存货万元2895.091158.042026.562895.092895.092895.091.2.1原辅材料万元868.53347.41607.97868.53868.53868.531.2.2燃料动力万元43.4317.3730.4043.4343.4343.431.2.3在产品万元1331.74532.70932.221331.741331.741331.741.2.4产成品万元651.40260.56455.98651.40651.40651.401.3现金万元1608.38643.351125.871608.381608.381608.382流动负债万元5148.712059.483604.105148.715148.715148.712.1应付账款万元5148.712059.483604.105148.715148.715148.713流动资金万元1284.82513.93899.371284.821284.821284.824铺底流动资金万元428.27171.31299.79428.27428.27428.27总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3820.47150.67%150.67%100.00%2项目建设投资万元2535.65100.00%100.00%66.37%2.1工程费用万元1763.5569.55%69.55%46.16%2.1.1建筑工程费万元869.1234.28%34.28%22.75%2.1.2设备购置及安装费万元894.4335.27%35.27%23.41%2.2工程建设其他费用万元451.8017.82%17.82%11.83%2.2.1无形资产万元451.8017.82%17.82%11.83%2.3预备费万元320.3012.63%12.63%8.38%2.3.1基本预备费万元187.847.41%7.41%4.92%2.3.2涨价预备费万元132.465.22%5.22%3.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2535.65100.00%100.00%66.37%5建设期间费用万元6流动资金万元1284.8250.67%50.67%33.63%7铺底流动资金万元428.2716.89%16.89%11.21%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3598.406297.208996.008996.008996.001.1导电滑环万元3598.406297.208996.008996.008996.002现价增加值万元1151.492015.102878.722878.722878.723增值税万元111.03194.312
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