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文档简介
佛山市*有限公司文 件 编 号管 理 规 范第 4 页共 4 页版 本1订单评审作业流程修改次数第 1 次说明:1.此份为试运行文件,该流程/制度负责人为*,主要职责是维护流程/制度的运行.检查.培训指导.问题点收集.处理;2.运行过程中若同变革前文件有冲突时,一律依本文件执行。文件编制/更改一览表版本编制/更改内容日期编制/更改人评审栏部门业务部总监业务员计划生产部技术品质部品质采购部人事行政&文控总经办分发会签订单评审作业流程图序号作业流程责任部门责任人作业内容1安排生产计划回复客户交期NO简单评审NO信息处理特殊评审评审选择录入订单信息制作生产任务单意向订单接收业务部 业务总监业务员业务总监、业务员负责接收、初审并确认客户意向订单。2业务部 业务总监业务员业务助理业务总监、业务员将订单信息交业务助理录入业务订单清单及跟踪表,业务助理同时通知计划员组织订单评审。3计划物控部 计划员计划物控经理计划员将新订单信息汇报计划物控经理,视订单实际情况选择评审方式。4计划物控部业务部计划物控经理业务助理计划员与生产经理、业务总监沟通,对订单进行简单评审,并汇报给计划物控经理5相关部门相关部门责任人由计划物控部经理根据客户订单的实际情况,决定由计划员组织业务部、计划部、技术品质部、生产部、及采购部参与订单评审。6业务部 业务总监业务员业务总监、业务员根据计划物控部评审回复的交期,回复客户。并将确定好的交期邮件或者书面通知业务助理。7业务部计划物控部业务助理计划员订单评审完毕后,业务助理将交期录入业务订单清单及跟踪表,计划员根据表中新订单信息将新单排入主计划表。8业务部业务员制作生产任务单9计划物控部计划员计划员根据业务订单清单及跟踪表、物料等信息安排生产计划。1.0目的为规范订单评审,确保订单有效完成,满足客户需要,特制定本作业流程。2.0适用范围适用于所有订单及订单更改的评审。3.0职责3.1业务部:负责客户订单资料初审,参与订单评审会议,并根据订单评审结果进行相应处理;3.2 计划物控部:负责组织客户订单评审;订单评审的沟通、协调及判定工作;3.3技术品质部:负责客户工艺、设备、模具、夹具、质量要求与生产质量保证能力的评审;3.4 生产部:负责生产能力是否能满足客户要求的评审;3.5 采购部:负责物料是否能满足客户要求的评审;3.6业务总监:各项订单签订、取消、暂停、变更、解约的批准,及订单评审无法达成意见一致时的沟通、协调、最终判定工作。4.0作业程序4.1 业务总监或业务员在接收、初审并确认客户意向订单后,1个小时内将订单信息及相关资料交业务助理;4.2 业务助理接到业务总监、业务员的客户意向订单及相关资料后,在0.5个小时内将新单资料录入到业务订单清单及跟踪表,并通知计划员组织订单评审;4.3 计划员在收到业务通知后,即时针对新订单信息与计划物控部经理沟通,对客户订单进行评审,并对评审方式做出选择;4.4若判定为常规订单,由计划员在1小时内对新订单进行计划试排,并与生产经理、业务总监进行沟通,进行简单评审,三方共同协商确定交期后,业务总监或业务员在1.5小时内回复客户,计划员将沟通结果汇报给计划物控经理。4.5若判定为非常规订单,由计划员在0.5个工作日内组织计划物控经理、业务部总监、业务员、技术品质部经理、品质主管、生产部经理、采购部主管进行客户订单评审。将评审结果由业务部回复客户,若无法满足客户需求根据实际情况重新评审。4.6业务员必须对客户新订单及相关资料进行分类汇总整理,并根据客户新订单要求,对订单及相关资料的内容进行审查。审查的重点在于订单必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明确,有无疑问或不解之处,若有误,必须与客户沟通,并要求提供准确、完整的订单资料。资料确定完整、准确无误后,业务员根据客户信息在接收客户意向订单后3个工作日内制作生产任务单,报业务部总监批准无误后,存放一份电子档到公共盘的未完成订单文件夹中,并将已签批的书面生产任务单分发给计划物控部等部门。50订单变更处理 51客户要求变更客户订单的处理5.1.1责任业务员接收到订货单变更信息后,如为电话变更(原则上要求客户提供书面变更)由责任业务员准确、完整记录客户变更事项,并与客户沟通能否不变更或少变更订单内容,并在1小时内填写工作联络单汇报给业务部总监;5.1.2业务部总监对工作联络单中订单变更内容进行审核批准后,在1小时内转计划物控部,由计划物控部经理参照4.0进行客户订单评审作业;5.1.3 变更损失处理: 如果订单执行期间客户要求变更,而我司已采购、已入库的物料,或已上线生产的半成品及成品等,由生产部经理在0.5个工作日内组织统计上述损失信息,转业务部与客户确认变更订单造成我司经济损失信息,并与客户沟通使其放弃订单变更;如客户坚持变更,由业务部总监将损失信息转财务部核算具体损失费用后,与客户沟通处理。5.2 内部要求变更客户订单的处理;5.2.1 变更部门以工作联络单方式提出变更申请转计划物控部经理,计划物控部经理调查核实后确认需作变更,在1小时内组织相关部门协调、处理,必要时组织订单评审作业;5.2.2 若确认需要变更,由计划物控部经理与业务部总监沟通进行具体作业;5.2.3由于内部变更订单造成损失的由生产部经理组织相关部门对订单变更的原因进行分析,确定责任部门、责任人及经济损失信息报总经理批准,并按照公司相关规定对责任人进行处理。6.0相关表单6.1客户订单6.2工作联络单7.0管理规定7.1 业务总监、业务员未经评审流程直接回复客人交期,责任人乐捐50元/次;7.2 业务部业务人员未以工作联络单方式书面通知相关部门订单变更信息,责任人乐捐20元/次7.3 其它未按流程规定时间内完成作业者,责任人捐款10元/次;7.4 未按本流程规定进行审批作业或未转交资料给相关部
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