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文档简介

2010年考核中本局属二档内容:一、履行职责:1、主动协调部门间的工作(主动协调有关部门解决非本职工作问题)2、三重一大集体讨论(有记录、较详细反映过程,有表决)3、工作制度有效落实(有制度、措施、记录,3项以上兑现的制度)4、行政执法、行政管理责任追究(有制度、执行严格)二、社会服务:1、办事效率提速(提速超过60%)2、首问责任制落实(调查反映好)3、政务信息公开专项考核(科委考核)4、政务公开及时更新()三、队伍建设1、队伍教育培训(有计划能落实、有特色有效果)2、自查自纠(有自查内容,有自纠措施与痕迹)3、考勤制度落实(严密考勤,明查暗访优良)四、机关事务1、节能减排(自查表)2、三费使用(在全区机关平均率以上)青浦区审计局关于2011年开展加强干部作风建设工作实施方案(征求意见稿)各科室:为了深入贯彻落实党的十七届四中全会和三届区委十二次全会精神为了深入贯彻落实党的十七届五中全会和三届区委十五次全会精神,进一步加强深化机关科学化、精细化、规范化管理,切实转变工作作风,提高工作效率和水平效能,树立审计机关良好形象,结合按照区委区政府20102011年机关作风评议工作要求,根据结合我局工作实际特,制定如下加强干部作风建设工作实施方案。一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,按照区委区政府倡导的“建设好作风,推动新发展”的总体要求,围绕“实、高、新、严、细、廉”六方面字工作目标,全面加强思想作风、学风、工作作风、领导作风和干部生活作风建设,进一步增强创新意识、公仆意识和节俭意识,着力解决局机关干部作风方面存在的突出问题,努力着力打造一支“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计干部队伍,为切实履行好审计监督职责保驾护航。二、目标任务加强机关干部作风建设,坚持依法审计,文明审计;。,围绕上海审计机关“忠诚励志,依法执审;清廉守正,从严治审;笃学精业,创新强审;以德敬事,文明从审”的三十二字行为准则实、高、新、严、细、廉”六方面目标,切实把职业道德建设与提升审计机关作风建设有机结合起来。:。“忠诚励志,依法执审”,即坚定理想信念,牢固树立执审为民的思想;。遵守政治纪律,努力提高政治鉴别力和政治敏锐性,保证确保政令畅通;。坚持依法审计,自觉增强“守土有责”的使命感;。确立科学理念,把维护人民群众利益、促进经济社会的全面协调可持续发展作为审计工作的根本目标。“清廉守正,从严治审”,即带头遵纪守法,严格自我监督,筑牢思想防线;。谨守社会公德,践行社会文明风尚,承担社会责任;。严守职业道德,自觉遵守“严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密”的基本审计职业道德;。恪守个人美德,加强自身修养,培养高尚情操。“笃学精业,创新强审”,即勤奋钻研业务,不断增强主观能动性、职业敏感性和专业胜任能力;。履行岗位职责,保持审慎独立的工作态度,做到客观公正、实事求是、取证充分、定性准确、处理得当;。提升审计质量,做到严谨细致、高质高效,多出审计精品,增强审计效能;。努力开拓创新,注重研究新情况,解决新问题,着力解决审计工作中遇到的难点问题。“以德敬事,文明从审”,即践行文明审计,把握好监督和服务的关系,坚持“审帮促”相结合三位一体,营造和谐的审计环境;。注重团结协作,强化团队意识,树立集体观念;。维护机关形象,遵守各项规定,维护办公秩序,体现审计机关文明作风;。讲求礼仪行为,注重个人礼仪修养,展示良好职业形象。“实”,加强学习调研,认真筹划单位全面建设工作思路,说实话、报实情,切实履行审计免疫系统功能。“高”,坚持工作高标准,善于从全局上谋划审计工作思路,提升审计服务青浦区域经济、社会全面发展的能力。“新”,勇于创新、敢于创新,运用新方法解决审计工作中遇到的新问题,探索新形势下基层审计新模式。“严”,以制度促管理,以规范强质量,把严格管理体现在审计工作全过程,全面提高审计工作质量。“细”,注重过程、注重细节,以认真细致的审计职业要求,加倍努力工作,努力做到工作“零缺陷”。“廉”,树立廉洁从审、勤政清廉的良好形象,提高审计公信力,提升审计机关形象。三、重点内容1(一)、依法行政。1、(1)属于本部门职责范围内的事项,行政执法、行政管理及时到位。认真履行审计监督职责,全面把握当前和今后经济工作的重要部署和关键环节,增强跟进意识,明确跟进方向,抓住跟进重点,落实跟进措施,继续在坚持民本审计观、效益审计观和责任审计观等方面不断探索,充分发挥审计在维护经济秩序、构建和谐社会中的积极作用紧紧围绕“科学发展”这个主题和“促进经济发展方式转变”这条主线,紧紧围绕区委区政府的决策部署,认真履行审计监督职责,着力关注重大政策措施执行情况,着力揭示政策、机制、制度和管理层面的矛盾和问题,着力防范经济运行中系统性、潜在性风险,着力研究提出建设性意见和建议,全面完成好各项审计任务,促进深化改革和加强宏观管理,促进法律、政策、制度的落实和完善,促进保障和改善民生,为加快青浦“一城两翼”建设和实现青浦跨越式发展发挥积极的作用。2、(2)依法办案、依法行政、依法办事的程序公正、公平、公开,并实现依法行政和积极行政的有机统一。一是严格执行新修订的中华人民共和国国家审计准则审计法实施条例于2011年1月1日开始起实施,一是要是认真学习和领会审计准则的主要内容及精神实质,组织开展多种形式的专题学习培训活动;。二是是结合市局要求,加强审计制度建设,以推进审计质量责任、审计职业道德、审计人力资源、审计业务执行、审计质量监控等5个方面的审计质量控制制度修订为重点,建立一整套与本局工作实际相符合的审计业务管理规范体系。对以往制定的审计业务管理制度进行清理,同时围绕审计质量责任、审计职业道德、审计人力资源、审计业务执行、审计质量监控等5个方面,加强审计质量全过程控制制度的建立和健全完善审计质量全过程控制制度和办法,规范各项审计行为。;二是加强内部质量控制三是是,认真落实审计业务会议、三级复核、审计项目质量责任追究等制度,防范审计风险。三是开展审计项目质量检查、点评、评优、总结工作,努力做到程序合法、事实清楚、定性准确、适用法律法规正确、处理适当;。四是是积极稳妥开推进展审计项目审理试点工作,重点关注审计实施的过程及结果,强化审计质量控制增强质量意识和风险意识,坚持程序审理与内容审理相结合,过程审理与结果审理相结合。3、(3)执法严肃、规范、清正廉洁,不以权谋私,不搞权钱交易。一是严格执行廉政建设责任制,做到“四个坚持”,即坚持审计工作和反腐倡廉“两手抓,两手都要硬”,坚持反腐倡廉工作和审计业务工作统筹安排、整体推进,坚持党组统一领导、党政齐抓共管、“一把手”负总责的工作机制,坚持实行行政领导“一岗双责”担负起领导管辖范围内反腐倡廉建设的责任。二是推行廉政责任书、廉政承诺书,建立层层分解的廉政责任体系。局领导与科室负责人签订廉政目标责任书,明确和落实科室负责人廉政工作各项责任;。审计项目由审计组成员与所在科室负责人签订廉政承诺书,明确审计组成员在审计实施期间遵守廉政纪律和审计职业道德规范的责任;。贯彻执行审计“八不准”纪律,实行审计外勤经费自理制。三是加强监督检查,不断促进审计机关自身建设。认真开展第245次审计机关职业道德检查月活动,扩大监督视野,强化检查力度,重点组织开展审计实施中审计权力运行情况的检查,关注审计实施、审计报告、审计意见反馈和审计业务会议等关键环节审计权力运行情况,促进集体决策、科学决策,防范廉政风险;。;加强对审计全过程的风险防控和监督制约,完善事前控制、事中监督、事后考核机制。;组织开展审计实施中审计权力运行情况的检查,关注审计实施、审计报告、审计意见反馈和审计业务会议等关键环节审计权力运行情况,促进集体决策、科学决策,防范廉政风险。4、(4)认真落实行政执法和行政管理责任制和责任追究制。一是认真落实行政管理责任制。将全年工作任务进行责任分解,明确具体内容、责任部门、完成时限、督查措施,营造人人肩上有担子、个个身上有责任的工作氛围;。二是加强督查。坚持和建立月工作督查制度和通报制度完善月工作督查制度和通报制度,对督查中发现的工作落实、工作纪律、审计效率、行政投诉等问题,通过局长办公会和局务会及时提醒,通过督查推动各项作风建设目标任务的落实;。三是严格实行责任追究制度。全面落实完善审计项目质量责任追究办法(试行)、,制定青浦区审计局审计项目质量责任追究办法青浦区审计局审计组廉政责任实施办法,加强审计工作质量和审计组组的廉政责任追究落实情况的监督检查,对责任追究落实不到位的,追究有关人员的责任;把日常督查结果和责任追究情况与干部绩效考评进行挂钩。(二)2、行政效率。1、完善审计计划统筹管理机制加强审计工作组织力度。围绕中心工作,开展集中调研,确保年度审计项目计划的制订充分体现“全面审计、突出重点”的方针;。完善审计项目注重创新组织方式,继续通过“五个统一”,不断积极探索提升完善构建大财政审计大格局工作机制,提高审计工作质量和成效;。强化审计质量全过程控制,增强审计精品意识,争创优质审计项目。2、统坚持多种审计方式的结合。进一步加强审计资源、审计内容和审计方式的整合,根据项目特点,科学选择审计、审计调查和跟踪审计等方式,积极探索多专业融合、多视角分析、多方式结合的审计组织方式。探索将环境资源审计、绩效审计同专项审计、预算执行审计和经济责任审计结合起来。筹调配审计力量,集中整合审计资源。审计项目实施计划制定做到科学合理、优势互补,实现审计力量的最佳组合,保证审计工作的顺利实施。3、深化计算机技术在审计工作中的运用。一要积极推进审计机关行政管理和审计业务管理的数字化;。积极运用审计专网信息共享平台;。加强审计会商系统建设。二要大力推进计算机技术在审计实施中的应用,凡是具备计算机审计条件的,都要开展计算机审计;。优化联网审计环境,逐步提升项目联网审计比例。三要积极推进计算机审计经验、小工具小模块等案例和方法的上报,进一步推动计算机审计向纵深发展。运用先进科学的审计方式方法,做到“四个结合”。坚持常规账簿审计与效益审计相结合,不断改进和完善传统的审计方法,坚持常规账簿审计与效益审计相结合;坚持主审竞争与考核奖惩相结合,不断改革审计工作机制,坚持主审竞争与考核奖惩相结合;坚持传统审计与计算机审计相结合,不断推进信息技术运用,坚持传统审计与计算机辅助审计相结合;坚持审计工作重心前移和事后监督相结合,不断转变审计理念,坚持审计工作重心前移和事后监督相结合。 3(三)、服务质量。1、加强审计机关行为准则的学习,大力提倡谦虚谨慎、文明审计的作风。;。工作中既要坚持原则、又要以理服人,既要严格执法、又要热情文明服务。2、加强沟通和联系。完善领导走访制和审计人员日常工作联系制度,做到主动了解、主动服务、主动沟通;。结合年度审计项目计划、联网核查情况和审计中反映的有关问题,加强同相关部门的及早沟通、协调与服务;。加强同服务相对人的联系与沟通,对审计建议与意见的办理力争达到100%满意率。3、加强审前告知、审中沟通、审后指导工作,多方位、多角度地思考问题,使被审计单位、被审计人更加主动接受、自觉搞好落实整改,为审计职能的发挥创造良好的工作环境。4、加强内审指导,研究制定内审指导五年发展规划,掌握现代内部审计知识和内审指导工作方法,推动各单位建立健全内审工作制度;。有效实施ABC分类指导,并具体落实在日常指导、检查考核、业务培训、挂职锻炼、同步审计等工作中,着力提高内审工作的质量与水平;。明确责任,强化交流和沟通,及时总结推广成功经验,逐步实现内审工作的转型与发展。4(四)、政务公开。1、遵循依法有序原则,逐步进一步加大审计公开力度。2011年度在继续公开年度审计项目计划、年度审计报告、本级财政预算执行和其他财政收支审计报告、审计整改报告的基础上,进一步加大单项公开社会公共资金的单项审计结果和审计整改情况的和审计调查结果,促进提高行公开力度,适时公开部门预算执行审计结果,促进提高行政政透明度。2、按照政务公开的要求,规范性文件做到及时公开,同时通过局政务网站、青浦报、政务公开栏等宣传平台,将审计工作职责、工作动态、审计工作纪律进行主动、全面、准确、及时地公开。5(五)、队伍建设。1、(1)本年度队伍教育培训有计划,能落实。一是加强干部教育培训,制定20102011年干部教育培训计划,坚持缺什么补什么的原则,坚持每月业务学习制度,围绕思想政治、业务能力、作风建设、环境资源审计、绩效审计、计算机审计等方面加大培训力度。二是坚持采取多种方式,继续采取走出去、请进来的办法,通过讲座、专题报告、集中整训等形式,采用走出去、请进来的办法,使审计人员及时更新知识,开阔思路,更好地开展审计实践。三是坚持月业务学习制度,鼓励干部职工参加专业职称考试与高学历文凭学习,提高审计技能,使更多的人达到“一专多能”、“跨专业审计”的层次。(2)2、加强推行中层干部队伍建设,促进综合素质提高岗位交流,重要岗位人员轮岗。一是制定中层干部岗位交流总体规划一是激活干部用人机制,开展科级干部全员竞聘上岗工作,完善中层干部岗位交流工作总体规划,凸现审计资源合理调配和优势整合,突出“三个注重”,即注重发挥每名干部的专长、注重培养年轻同志、注重每个科室的力量搭配。二是继续实行项目主审聘任制,经综合考核,聘请符合条件的人员担任主审,打破以往不论条件、人人可做主审的惯例,形成竞争上岗的氛围,实现审计力量的最佳组合。三是选派年轻审计骨干到市局挂职锻炼,促进审计干部转变观念、拓展思路,学习和掌握先进审计技能;同时继续开展内审人员传帮带工作。(3)3、推行阶段性巡查、考核,并将考核结果予以兑现。一是完善审计工作目标考核办法,以2011年审计质量过程控制制度为依据,围绕德、能、勤、绩、廉等各个方面开展考核;。二是开展各种多种形式的考核,坚持定期考核与随机抽查相结合、定性与定量相结合,健全考核结果点评制度、通报制度和项目质量责任追究办法;。三是加强考核结果综合利用,将考核结果与审计人员年度评先评优指标相挂钩。(六)6、问题整改。针对上年度作风建设服务相对人提出的建议,按照标本兼治、纠建并举、重在整改的要求,制订整改方案,采取两方面具体措施,认真落实整改。一是加强内审指导,研究制定内部审计工作五年发展规划;着力推动内审制度建设;实施ABC分类指导,加强日常指导;坚持内审工作考核及质量检查;继续开展项目同步审计、挂职锻炼、业务培训等工作,加强现场指导力度,总结、推广工作经验,促进内审工作的转型与发展。二是主动了解、主动服务、主动沟通,完善领导走访制和审计人员日常工作联系制度,结合年度审计项目计划、联网核查情况和审计中反映的有关问题,加强同相关部门的及早沟通、协调与服务,加强同服务相对人的联系与沟通,对审计建议与意见的办理力争达到100%满意率。针对上年度作风建设服务相对人提出的建议存在的问题,按照标本兼治、纠建并举、重在整改的要求,制订整改方案,采取有力两方面具体措施,认真落实整改。一是加强领导。成立以局主要领导为组长、班子同志为成员的加强干部作风建设工作领导小组,负责作风建设工作的组织、协调和指导,确保工作扎实深入开展。二是明确责任主体。围绕上年度存在的问题,局班子成员分工负责、分口把关。三是狠抓落实。通过专题会、座谈会等各种形式,认真制定整改措施,明确整改重点,确定整改时限,落实整改责任,对症下药,确保整改措施落到实处一是加强内审指导,研究制定内审指导五年发展规划,推动各单位建立健全内审工作制度;实施ABC分类指导,加强日常指导、检查考核、业务培训、挂职锻炼、同步审计等工作,着力提高内审工作的质量与水平;强化交流和沟通,及时总结推广成功经验,逐步实现内审工作的转型与发展。二是做到主动了解、主动服务、主动沟通。完善领导走访制和审计人员日常工作联系制度,结合年度审计项目计划、联网核查情况和审计中反映的有关问题,加强同相关部门的及早沟通、协调与服务,加强同服务相对人的联系与沟通,对审计建议与意见的办理力争达到100%满意率。四、工作措施工作要求一是深化认识。通过宣传发动认真抓好宣传,在“入脑、入心”上下功夫,加强氛围建设,提高宣传效果,使全体干部职工加强作风建设的自觉性和主动性进一步增强。二是切实抓好保障,在“立标、立制”上下功夫开拓创新。注重示范引领,村树立先进典型,展示良好形象;。健全完善责任机制,把审计人员格恪守基本职业道德同作风建设有机结合,作为一项管理规范和共同责任来认真执行、长抓不懈。不断探索审计工作在新时期服务改革和发展大局的方法和途径,加大审计跟进力度。三是注重成效深入抓好研究,在“深化、转化”上下功夫。深入开展作风建设理论和实践研究,在深度上挖掘、从实效上着眼,切实将作风建设的成果转化为审计干部的实际能力和素质,不断提升审计机关形象。围绕服务大局,注重审计成果的提升和应用,促进科学决策、完善制度、规范管理、提高效益,使审计服务大局的作用进一步体现。四是建章立制。进一步完善有关的制度规定,使科学决策、民主决策和依法审计、行为规范的局面进一步形成。五是团结协作。积极探索有效载体,努力营造和谐氛围,使全体干部职工集体荣誉感和自觉维护审计机关形象的主动性得到进一步体现。六是领导带头。强化责任意识,树立政治坚定、勤奋好学、心系群众、真抓实干、民主和谐、清正廉洁的良好形象,使领导干部的示范表率作用进一步落实。五、实施步骤加强干部作风建设工作坚持边学习边查摆边整改的原则,将整改贯穿活动的始终,整个活动从1月份开始至12月份结束,分三个阶段实施:第一阶段:宣传动员,提高认识阶段(1月432月)1月-42月局班子召开专题会议,专题学习加强干部作风建设工作有关文件,研究贯彻区委区政府工作部署与要求,完善工作机制,制订实施方案,明确全年作风建设工作的新目标、新要求、新举措。召开加强干部作风建设工作动员大会,传达区委、区政府文件精神,部署加强干部作风建设工作对全年工作进行部署,进一步增强全局干部的事业心和责任心,提升干部的执行力、创新力、凝聚力。第二阶段:查找问题,边整边改阶段(543月65月)在学习讨论的基础上,广泛开展调查研究,征求意见。通过召开各层次的相对服务人座谈会、特约审计员座谈会,结合发放征求意见函、审计回访、干部谈心交心等形式征求局机关和干部队伍作风建设方面的意见。对征求到的意见进行认真的分析、汇总与梳理。根据征求到的意见

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