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泓域咨询MACRO/ 同轴电缆传输设备项目立项备案简介同轴电缆传输设备项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26106.38平方米(折合约39.14亩),其中:净用地面积26106.38平方米(红线范围折合约39.14亩)。项目规划总建筑面积31327.66平方米,其中:规划建设主体工程23938.56平方米,计容建筑面积31327.66平方米;预计建筑工程投资2323.18万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为同轴电缆传输设备,根据市场情况,预计年产值21798.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7789.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2323.182377.74199.017789.251.1工程费用万元2323.182377.7417259.281.1.1建筑工程费用万元2323.182323.1822.49%1.1.2设备购置及安装费万元2377.742377.7423.02%1.2工程建设其他费用万元3088.333088.3329.90%1.2.1无形资产万元1839.621839.621.3预备费万元1248.711248.711.3.1基本预备费万元558.95558.951.3.2涨价预备费万元689.76689.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元7789.257789.252、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2540.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17259.289114.3110899.7017259.2817259.2817259.281.1应收账款万元5177.783365.563883.345177.785177.785177.781.2存货万元7766.685048.345825.017766.687766.687766.681.2.1原辅材料万元2330.001514.501747.502330.002330.002330.001.2.2燃料动力万元116.5075.7387.38116.50116.50116.501.2.3在产品万元3572.672322.242679.503572.673572.673572.671.2.4产成品万元1747.501135.881310.631747.501747.501747.501.3现金万元4314.822804.633236.114314.824314.824314.822流动负债万元14719.109567.4111039.3214719.1014719.1014719.102.1应付账款万元14719.109567.4111039.3214719.1014719.1014719.103流动资金万元2540.181651.121905.132540.182540.182540.184铺底流动资金万元846.72550.37635.04846.72846.72846.723、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10329.43万元,其中:固定资产投资7789.25万元,占项目总投资的75.41%;流动资金2540.18万元,占项目总投资的24.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2323.18万元,占项目总投资的22.49%;设备购置费2377.74万元,占项目总投资的23.02%;其它投资3088.33万元,占项目总投资的29.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7789.25+2540.18=10329.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10329.43132.61%132.61%100.00%2项目建设投资万元7789.25100.00%100.00%75.41%2.1工程费用万元4700.9260.35%60.35%45.51%2.1.1建筑工程费万元2323.1829.83%29.83%22.49%2.1.2设备购置及安装费万元2377.7430.53%30.53%23.02%2.2工程建设其他费用万元1839.6223.62%23.62%17.81%2.2.1无形资产万元1839.6223.62%23.62%17.81%2.3预备费万元1248.7116.03%16.03%12.09%2.3.1基本预备费万元558.957.18%7.18%5.41%2.3.2涨价预备费万元689.768.86%8.86%6.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7789.25100.00%100.00%75.41%5建设期间费用万元6流动资金万元2540.1832.61%32.61%24.59%7铺底流动资金万元846.7310.87%10.87%8.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.28%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.86%,固定资产投资强度199.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11679.7211679.7223938.5623938.561952.751.1主要生产车间7007.837007.8314363.1414363.141210.701.2辅助生产车间3737.513737.517660.347660.34624.881.3其他生产车间934.38934.381388.441388.44117.162仓储工程2478.022478.024802.914802.91284.942.1成品贮存619.50619.501200.731200.7371.232.2原料仓储1288.571288.572497.512497.51148.172.3辅助材料仓库569.94569.941104.671104.6765.543供配电工程132.16132.16132.16132.168.823.1供配电室132.16132.16132.16132.168.824给排水工程151.99151.99151.99151.997.894.1给排水151.99151.99151.99151.997.895服务性工程1569.411569.411569.411569.4193.115.1办公用房768.51768.51768.51768.5154.695.2生活服务800.90800.90800.90800.9038.126消防及环保工程442.74442.74442.74442.7429.556.1消防环保工程442.74442.74442.74442.7429.557项目总图工程66.0866.0866.0866.08-109.027.1场地及道路硬化4468.67711.39711.397.2场区围墙711.394468.674468.677.3安全保卫室66.0866.0866.0866.088绿化工程1575.5355.14合计16520.1231327.6631327.662323.18(四)设备方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费2377.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量542629.85千瓦时,折合66.69吨标准煤。2、项目年总用水量15159.33立方米,折合1.29吨标准煤。3、“同轴电缆传输设备项目投资建设项目”,年用电量542629.85千瓦时,年总用水量15159.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.98吨标准煤/年。达产年综合节能量26.44吨标准煤/年,项目总节能率29.41%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“同轴电缆传输设备项目”主要从事同轴电缆传输设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性同轴电缆传输设备项目选址于xx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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