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泓域咨询MACRO/ 埋弧焊机项目立项备案简介埋弧焊机项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人李xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50772.04平方米(折合约76.12亩),其中:净用地面积50772.04平方米(红线范围折合约76.12亩)。项目规划总建筑面积67526.81平方米,其中:规划建设主体工程41784.98平方米,计容建筑面积67526.81平方米;预计建筑工程投资5832.01万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为埋弧焊机,根据市场情况,预计年产值32924.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12355.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5832.014516.19162.3112355.041.1工程费用万元5832.014516.1926226.241.1.1建筑工程费用万元5832.015832.0133.88%1.1.2设备购置及安装费万元4516.194516.1926.24%1.2工程建设其他费用万元2006.842006.8411.66%1.2.1无形资产万元864.99864.991.3预备费万元1141.851141.851.3.1基本预备费万元482.52482.521.3.2涨价预备费万元659.33659.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元12355.0412355.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4858.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26226.2414341.1315727.3826226.2426226.2426226.241.1应收账款万元7867.874327.335900.907867.877867.877867.871.2存货万元11801.816490.998851.3611801.8111801.8111801.811.2.1原辅材料万元3540.541947.302655.413540.543540.543540.541.2.2燃料动力万元177.0397.36132.77177.03177.03177.031.2.3在产品万元5428.832985.864071.625428.835428.835428.831.2.4产成品万元2655.411460.471991.562655.412655.412655.411.3现金万元6556.563606.114917.426556.566556.566556.562流动负债万元21368.1111752.4616026.0821368.1121368.1121368.112.1应付账款万元21368.1111752.4616026.0821368.1121368.1121368.113流动资金万元4858.132671.973643.604858.134858.134858.134铺底流动资金万元1619.36890.661214.531619.361619.361619.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17213.17万元,其中:固定资产投资12355.04万元,占项目总投资的71.78%;流动资金4858.13万元,占项目总投资的28.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5832.01万元,占项目总投资的33.88%;设备购置费4516.19万元,占项目总投资的26.24%;其它投资2006.84万元,占项目总投资的11.66%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12355.04+4858.13=17213.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17213.17139.32%139.32%100.00%2项目建设投资万元12355.04100.00%100.00%71.78%2.1工程费用万元10348.2083.76%83.76%60.12%2.1.1建筑工程费万元5832.0147.20%47.20%33.88%2.1.2设备购置及安装费万元4516.1936.55%36.55%26.24%2.2工程建设其他费用万元864.997.00%7.00%5.03%2.2.1无形资产万元864.997.00%7.00%5.03%2.3预备费万元1141.859.24%9.24%6.63%2.3.1基本预备费万元482.523.91%3.91%2.80%2.3.2涨价预备费万元659.335.34%5.34%3.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12355.04100.00%100.00%71.78%5建设期间费用万元6流动资金万元4858.1339.32%39.32%28.22%7铺底流动资金万元1619.3813.11%13.11%9.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.02%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.09%,固定资产投资强度162.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18314.0518314.0541784.9841784.983969.671.1主要生产车间10988.4310988.4325070.9925070.992461.201.2辅助生产车间5860.505860.5013371.1913371.191270.291.3其他生产车间1465.121465.122423.532423.53238.182仓储工程3885.583885.5816732.1916732.191156.072.1成品贮存971.39971.394183.054183.05289.022.2原料仓储2020.502020.508700.748700.74601.162.3辅助材料仓库893.68893.683848.403848.40265.903供配电工程207.23207.23207.23207.2316.113.1供配电室207.23207.23207.23207.2316.114给排水工程238.32238.32238.32238.3214.414.1给排水238.32238.32238.32238.3214.415服务性工程2460.872460.872460.872460.87170.035.1办公用房1458.511458.511458.511458.5186.695.2生活服务1002.361002.361002.361002.3699.406消防及环保工程694.22694.22694.22694.2253.966.1消防环保工程694.22694.22694.22694.2253.967项目总图工程103.62103.62103.62103.62375.567.1场地及道路硬化7065.451440.001440.007.2场区围墙1440.007065.457065.457.3安全保卫室103.62103.62103.62103.628绿化工程2177.1076.20合计25903.8967526.8167526.815832.01(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费4516.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量1141727.71千瓦时,折合140.32吨标准煤。2、项目年总用水量28366.43立方米,折合2.42吨标准煤。3、“埋弧焊机项目投资建设项目”,年用电量1141727.71千瓦时,年总用水量28366.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.74吨标准煤/年。达产年综合节能量42.64吨标准煤/年,项目总节能率29.91%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“埋弧焊机项目”主要从事埋弧焊机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性埋弧焊机项目选址于xxx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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