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泓域咨询MACRO/ 合金粉末项目立项备案简介合金粉末项目立项备案简介一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21270.63平方米(折合约31.89亩),其中:净用地面积21270.63平方米(红线范围折合约31.89亩)。项目规划总建筑面积27651.82平方米,其中:规划建设主体工程16909.20平方米,计容建筑面积27651.82平方米;预计建筑工程投资1966.08万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为合金粉末,根据市场情况,预计年产值15588.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5181.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1966.082520.05162.495181.811.1工程费用万元1966.082520.0510547.171.1.1建筑工程费用万元1966.081966.0828.21%1.1.2设备购置及安装费万元2520.052520.0536.16%1.2工程建设其他费用万元695.68695.689.98%1.2.1无形资产万元335.52335.521.3预备费万元360.16360.161.3.1基本预备费万元198.64198.641.3.2涨价预备费万元161.52161.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元5181.815181.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1788.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10547.175807.209605.4310547.1710547.1710547.171.1应收账款万元3164.151898.492531.323164.153164.153164.151.2存货万元4746.232847.743796.984746.234746.234746.231.2.1原辅材料万元1423.87854.321139.101423.871423.871423.871.2.2燃料动力万元71.1942.7256.9571.1971.1971.191.2.3在产品万元2183.271309.961746.612183.272183.272183.271.2.4产成品万元1067.90640.74854.321067.901067.901067.901.3现金万元2636.791582.082109.432636.792636.792636.792流动负债万元8759.105255.467007.288759.108759.108759.102.1应付账款万元8759.105255.467007.288759.108759.108759.103流动资金万元1788.071072.841430.461788.071788.071788.074铺底流动资金万元596.02357.61476.82596.02596.02596.023、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6969.88万元,其中:固定资产投资5181.81万元,占项目总投资的74.35%;流动资金1788.07万元,占项目总投资的25.65%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1966.08万元,占项目总投资的28.21%;设备购置费2520.05万元,占项目总投资的36.16%;其它投资695.68万元,占项目总投资的9.98%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5181.81+1788.07=6969.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6969.88134.51%134.51%100.00%2项目建设投资万元5181.81100.00%100.00%74.35%2.1工程费用万元4486.1386.57%86.57%64.36%2.1.1建筑工程费万元1966.0837.94%37.94%28.21%2.1.2设备购置及安装费万元2520.0548.63%48.63%36.16%2.2工程建设其他费用万元335.526.47%6.47%4.81%2.2.1无形资产万元335.526.47%6.47%4.81%2.3预备费万元360.166.95%6.95%5.17%2.3.1基本预备费万元198.643.83%3.83%2.85%2.3.2涨价预备费万元161.523.12%3.12%2.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5181.81100.00%100.00%74.35%5建设期间费用万元6流动资金万元1788.0734.51%34.51%25.65%7铺底流动资金万元596.0211.50%11.50%8.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.94%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度162.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7961.297961.2916909.2016909.201322.491.1主要生产车间4776.774776.7710145.5210145.52819.941.2辅助生产车间2547.612547.615410.945410.94423.201.3其他生产车间636.90636.90980.73980.7379.352仓储工程1689.101689.106982.706982.70397.182.1成品贮存422.27422.271745.671745.6799.302.2原料仓储878.33878.333631.003631.00206.532.3辅助材料仓库388.49388.491606.021606.0291.353供配电工程90.0990.0990.0990.095.763.1供配电室90.0990.0990.0990.095.764给排水工程103.60103.60103.60103.605.164.1给排水103.60103.60103.60103.605.165服务性工程1069.761069.761069.761069.7660.855.1办公用房481.25481.25481.25481.2532.035.2生活服务588.51588.51588.51588.5132.026消防及环保工程301.79301.79301.79301.7919.316.1消防环保工程301.79301.79301.79301.7919.317项目总图工程45.0445.0445.0445.04109.917.1场地及道路硬化2901.84453.60453.607.2场区围墙453.602901.842901.847.3安全保卫室45.0445.0445.0445.048绿化工程1297.7145.42合计11260.6727651.8227651.821966.08(四)设备方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费2520.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量552800.60千瓦时,折合67.94吨标准煤。2、项目年总用水量9326.94立方米,折合0.80吨标准煤。3、“合金粉末项目投资建设项目”,年用电量552800.60千瓦时,年总用水量9326.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.74吨标准煤/年。达产年综合节能量26.73吨标准煤/年,项目总节能率25.66%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“合金粉末项目”主要从事合金粉末项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性合金粉末项目选址于xxx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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