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泓域咨询MACRO/ 塑料管项目立项备案简介塑料管项目立项备案简介一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。undefined2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人肖xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41814.23平方米(折合约62.69亩),其中:净用地面积41814.23平方米(红线范围折合约62.69亩)。项目规划总建筑面积47668.22平方米,其中:规划建设主体工程31745.32平方米,计容建筑面积47668.22平方米;预计建筑工程投资4248.97万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料管,根据市场情况,预计年产值37576.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12018.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4248.974089.60191.7112018.301.1工程费用万元4248.974089.6029739.211.1.1建筑工程费用万元4248.974248.9725.74%1.1.2设备购置及安装费万元4089.604089.6024.77%1.2工程建设其他费用万元3679.733679.7322.29%1.2.1无形资产万元2060.712060.711.3预备费万元1619.021619.021.3.1基本预备费万元944.05944.051.3.2涨价预备费万元674.97674.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元12018.3012018.302、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4491.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29739.2115347.0422418.2329739.2129739.2129739.211.1应收账款万元8921.765799.156691.328921.768921.768921.761.2存货万元13382.648698.7210036.9813382.6413382.6413382.641.2.1原辅材料万元4014.792609.613011.094014.794014.794014.791.2.2燃料动力万元200.74130.48150.55200.74200.74200.741.2.3在产品万元6156.014001.414617.016156.016156.016156.011.2.4产成品万元3011.091957.212258.323011.093011.093011.091.3现金万元7434.804832.625576.107434.807434.807434.802流动负债万元25247.7016411.0018935.7825247.7025247.7025247.702.1应付账款万元25247.7016411.0018935.7825247.7025247.7025247.703流动资金万元4491.512919.483368.634491.514491.514491.514铺底流动资金万元1497.16973.161122.881497.161497.161497.163、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16509.81万元,其中:固定资产投资12018.30万元,占项目总投资的72.79%;流动资金4491.51万元,占项目总投资的27.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4248.97万元,占项目总投资的25.74%;设备购置费4089.60万元,占项目总投资的24.77%;其它投资3679.73万元,占项目总投资的22.29%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12018.30+4491.51=16509.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16509.81137.37%137.37%100.00%2项目建设投资万元12018.30100.00%100.00%72.79%2.1工程费用万元8338.5769.38%69.38%50.51%2.1.1建筑工程费万元4248.9735.35%35.35%25.74%2.1.2设备购置及安装费万元4089.6034.03%34.03%24.77%2.2工程建设其他费用万元2060.7117.15%17.15%12.48%2.2.1无形资产万元2060.7117.15%17.15%12.48%2.3预备费万元1619.0213.47%13.47%9.81%2.3.1基本预备费万元944.057.86%7.86%5.72%2.3.2涨价预备费万元674.975.62%5.62%4.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12018.30100.00%100.00%72.79%5建设期间费用万元6流动资金万元4491.5137.37%37.37%27.21%7铺底流动资金万元1497.1712.46%12.46%9.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.24%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度191.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22834.2022834.2031745.3231745.323112.631.1主要生产车间13700.5213700.5219047.1919047.191929.831.2辅助生产车间7306.947306.9410158.5010158.50996.041.3其他生产车间1826.741826.741841.231841.23186.762仓储工程4844.604844.6010349.8910349.89738.042.1成品贮存1211.151211.152587.472587.47184.512.2原料仓储2519.192519.195381.945381.94383.782.3辅助材料仓库1114.261114.262380.472380.47169.753供配电工程258.38258.38258.38258.3820.733.1供配电室258.38258.38258.38258.3820.734给排水工程297.14297.14297.14297.1418.544.1给排水297.14297.14297.14297.1418.545服务性工程3068.243068.243068.243068.24218.795.1办公用房1561.731561.731561.731561.73122.135.2生活服务1506.511506.511506.511506.5193.096消防及环保工程865.57865.57865.57865.5769.446.1消防环保工程865.57865.57865.57865.5769.447项目总图工程129.19129.19129.19129.19-35.087.1场地及道路硬化8761.491323.531323.537.2场区围墙1323.538761.498761.497.3安全保卫室129.19129.19129.19129.198绿化工程3025.02105.88合计32297.3147668.2247668.224248.97(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费4089.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量1222280.05千瓦时,折合150.22吨标准煤。2、项目年总用水量22525.97立方米,折合1.92吨标准煤。3、“塑料管项目投资建设项目”,年用电量1222280.05千瓦时,年总用水量22525.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.14吨标准煤/年。达产年综合节能量40.44吨标准煤/年,项目总节能率26.59%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“塑料管项目”主要从事塑料管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料管项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济开发

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