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文档简介
泓域咨询MACRO/ 太阳能电池项目立项备案简介太阳能电池项目立项备案简介一、项目建设必要性1、2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15434.38平方米(折合约23.14亩),其中:净用地面积15434.38平方米(红线范围折合约23.14亩)。项目规划总建筑面积20064.69平方米,其中:规划建设主体工程12469.47平方米,计容建筑面积20064.69平方米;预计建筑工程投资1618.18万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为太阳能电池,根据市场情况,预计年产值9574.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4123.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1618.181552.93178.204123.551.1工程费用万元1618.181552.936268.161.1.1建筑工程费用万元1618.181618.1829.82%1.1.2设备购置及安装费万元1552.931552.9328.62%1.2工程建设其他费用万元952.44952.4417.55%1.2.1无形资产万元476.84476.841.3预备费万元475.60475.601.3.1基本预备费万元221.68221.681.3.2涨价预备费万元253.92253.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元4123.554123.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1302.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6268.164553.165409.206268.166268.166268.161.1应收账款万元1880.451128.271504.361880.451880.451880.451.2存货万元2820.671692.402256.542820.672820.672820.671.2.1原辅材料万元846.20507.72676.96846.20846.20846.201.2.2燃料动力万元42.3125.3933.8542.3142.3142.311.2.3在产品万元1297.51778.501038.011297.511297.511297.511.2.4产成品万元634.65380.79507.72634.65634.65634.651.3现金万元1567.04940.221253.631567.041567.041567.042流动负债万元4966.032979.623972.824966.034966.034966.032.1应付账款万元4966.032979.623972.824966.034966.034966.033流动资金万元1302.13781.281041.701302.131302.131302.134铺底流动资金万元434.04260.43347.23434.04434.04434.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5425.68万元,其中:固定资产投资4123.55万元,占项目总投资的76.00%;流动资金1302.13万元,占项目总投资的24.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1618.18万元,占项目总投资的29.82%;设备购置费1552.93万元,占项目总投资的28.62%;其它投资952.44万元,占项目总投资的17.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4123.55+1302.13=5425.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5425.68131.58%131.58%100.00%2项目建设投资万元4123.55100.00%100.00%76.00%2.1工程费用万元3171.1176.90%76.90%58.45%2.1.1建筑工程费万元1618.1839.24%39.24%29.82%2.1.2设备购置及安装费万元1552.9337.66%37.66%28.62%2.2工程建设其他费用万元476.8411.56%11.56%8.79%2.2.1无形资产万元476.8411.56%11.56%8.79%2.3预备费万元475.6011.53%11.53%8.77%2.3.1基本预备费万元221.685.38%5.38%4.09%2.3.2涨价预备费万元253.926.16%6.16%4.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4123.55100.00%100.00%76.00%5建设期间费用万元6流动资金万元1302.1331.58%31.58%24.00%7铺底流动资金万元434.0410.53%10.53%8.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.76%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度178.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6739.316739.3112469.4712469.471106.201.1主要生产车间4043.594043.597481.687481.68685.841.2辅助生产车间2156.582156.583990.233990.23353.981.3其他生产车间539.14539.14723.23723.2366.372仓储工程1429.841429.844936.894936.89318.522.1成品贮存357.46357.461234.221234.2279.632.2原料仓储743.52743.522567.182567.18165.632.3辅助材料仓库328.86328.861135.481135.4873.263供配电工程76.2676.2676.2676.265.543.1供配电室76.2676.2676.2676.265.544给排水工程87.7087.7087.7087.704.954.1给排水87.7087.7087.7087.704.955服务性工程905.57905.57905.57905.5758.435.1办公用房532.13532.13532.13532.1332.195.2生活服务373.44373.44373.44373.4432.906消防及环保工程255.46255.46255.46255.4618.546.1消防环保工程255.46255.46255.46255.4618.547项目总图工程38.1338.1338.1338.1371.957.1场地及道路硬化2494.79538.96538.967.2场区围墙538.962494.792494.797.3安全保卫室38.1338.1338.1338.138绿化工程972.9534.05合计9532.2720064.6920064.691618.18(四)设备方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费1552.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量576152.65千瓦时,折合70.81吨标准煤。2、项目年总用水量7558.66立方米,折合0.65吨标准煤。3、“太阳能电池项目投资建设项目”,年用电量576152.65千瓦时,年总用水量7558.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.46吨标准煤/年。达产年综合节能量26.43吨标准煤/年,项目总节能率23.42%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“太阳能电池项目”主要从事太阳能电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性太阳能电池项目选址于xx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地
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