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泓域咨询MACRO/ 尼龙胀塞项目立项备案简介尼龙胀塞项目立项备案简介一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人严xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17562.11平方米(折合约26.33亩),其中:净用地面积17562.11平方米(红线范围折合约26.33亩)。项目规划总建筑面积21777.02平方米,其中:规划建设主体工程17279.28平方米,计容建筑面积21777.02平方米;预计建筑工程投资1587.30万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为尼龙胀塞,根据市场情况,预计年产值9020.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4712.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1587.301878.64178.984712.541.1工程费用万元1587.301878.645498.091.1.1建筑工程费用万元1587.301587.3026.46%1.1.2设备购置及安装费万元1878.641878.6431.32%1.2工程建设其他费用万元1246.601246.6020.78%1.2.1无形资产万元640.16640.161.3预备费万元606.44606.441.3.1基本预备费万元245.22245.221.3.2涨价预备费万元361.22361.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元4712.544712.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1285.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5498.094115.375161.605498.095498.095498.091.1应收账款万元1649.431072.131319.541649.431649.431649.431.2存货万元2474.141608.191979.312474.142474.142474.141.2.1原辅材料万元742.24482.46593.79742.24742.24742.241.2.2燃料动力万元37.1124.1229.6937.1137.1137.111.2.3在产品万元1138.10739.77910.481138.101138.101138.101.2.4产成品万元556.68361.84445.35556.68556.68556.681.3现金万元1374.52893.441099.621374.521374.521374.522流动负债万元4212.192737.923369.754212.194212.194212.192.1应付账款万元4212.192737.923369.754212.194212.194212.193流动资金万元1285.90835.841028.721285.901285.901285.904铺底流动资金万元428.63278.61342.91428.63428.63428.633、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5998.44万元,其中:固定资产投资4712.54万元,占项目总投资的78.56%;流动资金1285.90万元,占项目总投资的21.44%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1587.30万元,占项目总投资的26.46%;设备购置费1878.64万元,占项目总投资的31.32%;其它投资1246.60万元,占项目总投资的20.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4712.54+1285.90=5998.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5998.44127.29%127.29%100.00%2项目建设投资万元4712.54100.00%100.00%78.56%2.1工程费用万元3465.9473.55%73.55%57.78%2.1.1建筑工程费万元1587.3033.68%33.68%26.46%2.1.2设备购置及安装费万元1878.6439.86%39.86%31.32%2.2工程建设其他费用万元640.1613.58%13.58%10.67%2.2.1无形资产万元640.1613.58%13.58%10.67%2.3预备费万元606.4412.87%12.87%10.11%2.3.1基本预备费万元245.225.20%5.20%4.09%2.3.2涨价预备费万元361.227.67%7.67%6.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4712.54100.00%100.00%78.56%5建设期间费用万元6流动资金万元1285.9027.29%27.29%21.44%7铺底流动资金万元428.639.10%9.10%7.15%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.35%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度178.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9107.449107.4417279.2817279.281385.411.1主要生产车间5464.465464.4610367.5710367.57858.951.2辅助生产车间2914.382914.385529.375529.37443.331.3其他生产车间728.60728.601002.201002.2083.122仓储工程1932.271932.272923.532923.53170.472.1成品贮存483.07483.07730.88730.8842.622.2原料仓储1004.781004.781520.241520.2488.642.3辅助材料仓库444.42444.42672.41672.4139.213供配电工程103.05103.05103.05103.056.763.1供配电室103.05103.05103.05103.056.764给排水工程118.51118.51118.51118.516.054.1给排水118.51118.51118.51118.516.055服务性工程1223.771223.771223.771223.7771.365.1办公用房547.14547.14547.14547.1431.575.2生活服务676.63676.63676.63676.6333.896消防及环保工程345.23345.23345.23345.2322.656.1消防环保工程345.23345.23345.23345.2322.657项目总图工程51.5351.5351.5351.53-123.247.1场地及道路硬化3462.86578.43578.437.2场区围墙578.433462.863462.867.3安全保卫室51.5351.5351.5351.538绿化工程1366.8247.84合计12881.8121777.0221777.021587.30(四)设备方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费1878.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量1344410.42千瓦时,折合165.23吨标准煤。2、项目年总用水量8712.48立方米,折合0.74吨标准煤。3、“尼龙胀塞项目投资建设项目”,年用电量1344410.42千瓦时,年总用水量8712.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.97吨标准煤/年。达产年综合节能量64.54吨标准煤/年,项目总节能率21.62%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“尼龙胀塞项目”主要从事尼龙胀塞项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性尼龙胀塞项目选址于某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园环境保护规划要求。

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