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文档简介

泓域咨询MACRO/ 天然气能源建设项目投资立项申请报告天然气能源建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景根据BP世界能源展望的预测,世界人口在2040年预计将增加17亿人,达到92亿人。全球预计年均GDP增长率达到3.25%。预计全球能源需求到2040年将增长约三分之一,中国、印度和其他新兴亚洲国家占新增能源的三分之二。能源种类中可再生能源是增长快的能源,天然气增速远高于煤炭和石油。1990年以来全球石油需求维持稳定增长态势,全球石油需求在过去5年的增长为强劲。2017年全球石油消费量达到9,819万桶/日,上美国、欧洲、中国、印度和日本的石油消费占比分别为20.2%、15.3%、13%、4.8%和4.1%。近年来全球范围内天然气增长强劲,根据BP统计年鉴,2017年全球天然气消费量达到36,704亿立方米,较2007年消费量增长24.08%,期间年均复合增长率为1.98%。其中美国消耗量大,达到7,503亿立方米;俄罗斯消耗量达到4,202亿立方米,中国达到2,094亿立方米,分列二三位。根据BP预测,得益于工业和电力行业中煤改气的影响,天然气在能源结构中占比逐渐提升。天然气预计将以年均1.6%的速度增长,到2040年在能源消费结构中将达到26%。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14213.77平方米(折合约21.31亩),其中:净用地面积14213.77平方米(红线范围折合约21.31亩)。项目规划总建筑面积16630.11平方米,其中:规划建设主体工程10463.18平方米,计容建筑面积16630.11平方米;预计建筑工程投资1353.61万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为天然气能源,根据市场情况,预计年产值9421.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3840.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1353.611321.15180.213840.281.1工程费用万元1353.611321.157074.591.1.1建筑工程费用万元1353.611353.6128.15%1.1.2设备购置及安装费万元1321.151321.1527.47%1.2工程建设其他费用万元1165.521165.5224.24%1.2.1无形资产万元597.09597.091.3预备费万元568.43568.431.3.1基本预备费万元312.93312.931.3.2涨价预备费万元255.50255.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元3840.283840.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金968.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7074.594518.144735.197074.597074.597074.591.1应收账款万元2122.381379.551591.782122.382122.382122.381.2存货万元3183.572069.322387.673183.573183.573183.571.2.1原辅材料万元955.07620.80716.30955.07955.07955.071.2.2燃料动力万元47.7531.0435.8247.7547.7547.751.2.3在产品万元1464.44951.891098.331464.441464.441464.441.2.4产成品万元716.30465.60537.23716.30716.30716.301.3现金万元1768.651149.621326.491768.651768.651768.652流动负债万元6105.803968.774579.356105.806105.806105.802.1应付账款万元6105.803968.774579.356105.806105.806105.803流动资金万元968.79629.71726.59968.79968.79968.794铺底流动资金万元322.93209.90242.20322.93322.93322.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4809.07万元,其中:固定资产投资3840.28万元,占项目总投资的79.85%;流动资金968.79万元,占项目总投资的20.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1353.61万元,占项目总投资的28.15%;设备购置费1321.15万元,占项目总投资的27.47%;其它投资1165.52万元,占项目总投资的24.24%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3840.28+968.79=4809.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4809.07125.23%125.23%100.00%2项目建设投资万元3840.28100.00%100.00%79.85%2.1工程费用万元2674.7669.65%69.65%55.62%2.1.1建筑工程费万元1353.6135.25%35.25%28.15%2.1.2设备购置及安装费万元1321.1534.40%34.40%27.47%2.2工程建设其他费用万元597.0915.55%15.55%12.42%2.2.1无形资产万元597.0915.55%15.55%12.42%2.3预备费万元568.4314.80%14.80%11.82%2.3.1基本预备费万元312.938.15%8.15%6.51%2.3.2涨价预备费万元255.506.65%6.65%5.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3840.28100.00%100.00%79.85%5建设期间费用万元6流动资金万元968.7925.23%25.23%20.15%7铺底流动资金万元322.938.41%8.41%6.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.01%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度180.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6834.416834.4110463.1810463.18936.821.1主要生产车间4100.654100.656277.916277.91580.831.2辅助生产车间2187.012187.013348.223348.22299.781.3其他生产车间546.75546.75606.86606.8656.212仓储工程1450.021450.024008.504008.50261.022.1成品贮存362.50362.501002.131002.1365.252.2原料仓储754.01754.012084.422084.42135.732.3辅助材料仓库333.50333.50921.96921.9660.033供配电工程77.3377.3377.3377.335.663.1供配电室77.3377.3377.3377.335.664给排水工程88.9388.9388.9388.935.074.1给排水88.9388.9388.9388.935.075服务性工程918.34918.34918.34918.3459.805.1办公用房392.32392.32392.32392.3227.905.2生活服务526.02526.02526.02526.0226.686消防及环保工程259.07259.07259.07259.0718.986.1消防环保工程259.07259.07259.07259.0718.987项目总图工程38.6738.6738.6738.6731.697.1场地及道路硬化2462.37410.62410.627.2场区围墙410.622462.372462.377.3安全保卫室38.6738.6738.6738.678绿化工程987.6534.57合计9666.7816630.1116630.111353.61(四)设备方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费1321.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量591042.62千瓦时,折合72.64吨标准煤。2、项目年总用水量7005.45立方米,折合0.60吨标准煤。3、“天然气能源建设项目投资建设项目”,年用电量591042.62千瓦时,年总用水量7005.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.24吨标准煤/年。达产年综合节能量24.41吨标准煤/年,项目总节能率25.66%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划,符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“天然气能源建设项目”主要从事天然气能源项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性天然气能源建设项目选址于xx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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