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文档简介

泓域咨询MACRO/ 物流车建设项目投资立项申请报告物流车建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景物流车是安装有四只脚轮的运送与储存物料的单元移动集装设备。常用于大型超市的物流配送或工厂工序间的物流周转。物流车具有以下特点:1、物流车是物流业,生产业搬运利器,可使生产线空间尽其运作。2、物流车可以规划生产,节省人力,降低成本,以达高产能。3、物流车是商品搬运主流,确保人员、物品在搬运过程的安全。4、物流车置物空间大,空间应用灵活,可折叠收藏不占空间。5、物流车附标示牌,明确流程作业,运送轻便灵活操作简单。6、物流车展示陈列使用,机动性高并且美观,电气镀锌使用寿命长。7、物流车附安全皮带、固定杆装协速度快,可连同货车做全程运送。随着快递量的激增,快递业的相关需求也随之增长,近年来我国城市物流车的需求量持续提高,预计未来城市物流车的产量也会持续提高。与此同时,随着蓝天保卫战等政策的实施推进,国家对柴油车排放要求进一步提高,这将抑制燃油车的增长,加快新能源汽车的推广应用。截止到2018年,我国新能源物流车销量达到了13.2万辆。随着网购带动的快递需求增长势头对物流车的需求将持续增加。预计到2020年新能源物流车的渗透率将达到10%,销量将在20-30万辆左右。可见未来我国新能源物流车市场前景广阔。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59222.93平方米(折合约88.79亩),其中:净用地面积59222.93平方米(红线范围折合约88.79亩)。项目规划总建筑面积65737.45平方米,其中:规划建设主体工程42265.90平方米,计容建筑面积65737.45平方米;预计建筑工程投资5070.33万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为物流车,根据市场情况,预计年产值21261.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17200.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5070.334577.31193.7217200.401.1工程费用万元5070.334577.3114276.911.1.1建筑工程费用万元5070.335070.3325.50%1.1.2设备购置及安装费万元4577.314577.3123.02%1.2工程建设其他费用万元7552.767552.7637.99%1.2.1无形资产万元3689.523689.521.3预备费万元3863.243863.241.3.1基本预备费万元2235.932235.931.3.2涨价预备费万元1627.311627.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元17200.4017200.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2679.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14276.917170.149987.8314276.9114276.9114276.911.1应收账款万元4283.071927.383212.304283.074283.074283.071.2存货万元6424.612891.074818.466424.616424.616424.611.2.1原辅材料万元1927.38867.321445.541927.381927.381927.381.2.2燃料动力万元96.3743.3772.2896.3796.3796.371.2.3在产品万元2955.321329.892216.492955.322955.322955.321.2.4产成品万元1445.54650.491084.151445.541445.541445.541.3现金万元3569.231606.152676.923569.233569.233569.232流动负债万元11597.295218.788697.9711597.2911597.2911597.292.1应付账款万元11597.295218.788697.9711597.2911597.2911597.293流动资金万元2679.621205.832009.712679.622679.622679.624铺底流动资金万元893.20401.94669.90893.20893.20893.203、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19880.02万元,其中:固定资产投资17200.40万元,占项目总投资的86.52%;流动资金2679.62万元,占项目总投资的13.48%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5070.33万元,占项目总投资的25.50%;设备购置费4577.31万元,占项目总投资的23.02%;其它投资7552.76万元,占项目总投资的37.99%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17200.40+2679.62=19880.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19880.02115.58%115.58%100.00%2项目建设投资万元17200.40100.00%100.00%86.52%2.1工程费用万元9647.6456.09%56.09%48.53%2.1.1建筑工程费万元5070.3329.48%29.48%25.50%2.1.2设备购置及安装费万元4577.3126.61%26.61%23.02%2.2工程建设其他费用万元3689.5221.45%21.45%18.56%2.2.1无形资产万元3689.5221.45%21.45%18.56%2.3预备费万元3863.2422.46%22.46%19.43%2.3.1基本预备费万元2235.9313.00%13.00%11.25%2.3.2涨价预备费万元1627.319.46%9.46%8.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17200.40100.00%100.00%86.52%5建设期间费用万元6流动资金万元2679.6215.58%15.58%13.48%7铺底流动资金万元893.215.19%5.19%4.49%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.19%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度193.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28970.2828970.2842265.9042265.903585.971.1主要生产车间17382.1717382.1725359.5425359.542223.301.2辅助生产车间9270.499270.4913525.0913525.091147.511.3其他生产车间2317.622317.622451.422451.42215.162仓储工程6146.456146.4515256.5115256.51941.392.1成品贮存1536.611536.613814.133814.13235.352.2原料仓储3196.153196.157933.397933.39489.522.3辅助材料仓库1413.681413.683509.003509.00216.523供配电工程327.81327.81327.81327.8122.763.1供配电室327.81327.81327.81327.8122.764给排水工程376.98376.98376.98376.9820.354.1给排水376.98376.98376.98376.9820.355服务性工程3892.753892.753892.753892.75240.205.1办公用房1672.341672.341672.341672.34118.135.2生活服务2220.412220.412220.412220.41105.346消防及环保工程1098.171098.171098.171098.1776.236.1消防环保工程1098.171098.171098.171098.1776.237项目总图工程163.91163.91163.91163.9140.327.1场地及道路硬化11198.541838.101838.107.2场区围墙1838.1011198.5411198.547.3安全保卫室163.91163.91163.91163.918绿化工程4088.82143.11合计40976.3565737.4565737.455070.33(四)设备方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费4577.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量666794.37千瓦时,折合81.95吨标准煤。2、项目年总用水量14518.20立方米,折合1.24吨标准煤。3、“物流车建设项目投资建设项目”,年用电量666794.37千瓦时,年总用水量14518.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.19吨标准煤/年。达产年综合节能量22.11吨标准煤/年,项目总节能率29.86%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“物流车建设项目”主要从事物流车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性物流车建设项目选址于xxx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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