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文档简介
泓域咨询MACRO/ 石脑油建设项目投资立项申请报告石脑油建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景石脑油(naphtha)是石油产品之一,又叫化工轻油,是以原油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油,主要用作重整和化工原料。因用途不同有各种不同的馏程,当作为生产芳烃的重整原料时,采用70145馏分,称轻石脑油;当以生产高辛烷值汽油为目的时,采用70180馏分,称重石脑油;用作溶剂时,则称溶剂石脑油;来自煤焦油的芳香族溶剂也称重石脑油或溶剂石脑油。中国乙烯、芳烃等大宗基础原料进口量较大,聚乙烯等下游产品的自给率不到60%,近年来主要用于下游化工原料的石脑油呈现出持续增长的趋势。2016年石脑油表观消费量为3944.84万吨,同比增长12.72%;2017年石脑油表观消费量有所放缓,同比增长3.06%。从石脑油产量来看,2011-2018年我国石脑油产量从2450.3万吨增加至3582.6万吨,其中2018年石脑油产量同比2017年增加了181.4万吨。2019年1-3月我国石脑油产量为926.2万吨,较去年同期增长0.5%。2018年上半年,中国石脑油流通市场供需基本面出现了较大程度的偏移现象,影响中国石脑油市场架构的关键条件也发生了改变,税控收紧以及消费结构的变化促进了中国石脑油主流票据的变化,这推动中国独立炼厂石脑油售价在上半年触及自2014年11月份以来的价格高点。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30381.85平方米(折合约45.55亩),其中:净用地面积30381.85平方米(红线范围折合约45.55亩)。项目规划总建筑面积48003.32平方米,其中:规划建设主体工程30691.71平方米,计容建筑面积48003.32平方米;预计建筑工程投资3623.69万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为石脑油,根据市场情况,预计年产值13807.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8505.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3623.693150.67186.728505.101.1工程费用万元3623.693150.6710176.231.1.1建筑工程费用万元3623.693623.6936.50%1.1.2设备购置及安装费万元3150.673150.6731.73%1.2工程建设其他费用万元1730.741730.7417.43%1.2.1无形资产万元722.17722.171.3预备费万元1008.571008.571.3.1基本预备费万元525.65525.651.3.2涨价预备费万元482.92482.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元8505.108505.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1423.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10176.235413.226243.1010176.2310176.2310176.231.1应收账款万元3052.871831.722289.653052.873052.873052.871.2存货万元4579.302747.583434.484579.304579.304579.301.2.1原辅材料万元1373.79824.271030.341373.791373.791373.791.2.2燃料动力万元68.6941.2151.5268.6968.6968.691.2.3在产品万元2106.481263.891579.862106.482106.482106.481.2.4产成品万元1030.34618.21772.761030.341030.341030.341.3现金万元2544.061526.431908.042544.062544.062544.062流动负债万元8753.175251.906564.888753.178753.178753.172.1应付账款万元8753.175251.906564.888753.178753.178753.173流动资金万元1423.06853.841067.301423.061423.061423.064铺底流动资金万元474.35284.61355.76474.35474.35474.353、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9928.16万元,其中:固定资产投资8505.10万元,占项目总投资的85.67%;流动资金1423.06万元,占项目总投资的14.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3623.69万元,占项目总投资的36.50%;设备购置费3150.67万元,占项目总投资的31.73%;其它投资1730.74万元,占项目总投资的17.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8505.10+1423.06=9928.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9928.16116.73%116.73%100.00%2项目建设投资万元8505.10100.00%100.00%85.67%2.1工程费用万元6774.3679.65%79.65%68.23%2.1.1建筑工程费万元3623.6942.61%42.61%36.50%2.1.2设备购置及安装费万元3150.6737.04%37.04%31.73%2.2工程建设其他费用万元722.178.49%8.49%7.27%2.2.1无形资产万元722.178.49%8.49%7.27%2.3预备费万元1008.5711.86%11.86%10.16%2.3.1基本预备费万元525.656.18%6.18%5.29%2.3.2涨价预备费万元482.925.68%5.68%4.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8505.10100.00%100.00%85.67%5建设期间费用万元6流动资金万元1423.0616.73%16.73%14.33%7铺底流动资金万元474.355.58%5.58%4.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.80%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度186.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12200.6212200.6230691.7130691.712548.551.1主要生产车间7320.377320.3718415.0318415.031580.101.2辅助生产车间3904.203904.209821.359821.35815.541.3其他生产车间976.05976.051780.121780.12152.912仓储工程2588.532588.5311252.5511252.55679.552.1成品贮存647.13647.132813.142813.14169.892.2原料仓储1346.041346.045851.335851.33353.372.3辅助材料仓库595.36595.362588.092588.09156.303供配电工程138.06138.06138.06138.069.383.1供配电室138.06138.06138.06138.069.384给排水工程158.76158.76158.76158.768.394.1给排水158.76158.76158.76158.768.395服务性工程1639.401639.401639.401639.4099.005.1办公用房665.14665.14665.14665.1440.885.2生活服务974.26974.26974.26974.2645.476消防及环保工程462.48462.48462.48462.4831.426.1消防环保工程462.48462.48462.48462.4831.427项目总图工程69.0369.0369.0369.03187.887.1场地及道路硬化4796.09837.04837.047.2场区围墙837.044796.094796.097.3安全保卫室69.0369.0369.0369.038绿化工程1700.6759.52合计17256.8948003.3248003.323623.69(四)设备方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费3150.67万元。五、节能与环保1、项目年用电量939614.57千瓦时,折合115.48吨标准煤。2、项目年总用水量9091.85立方米,折合0.78吨标准煤。3、“石脑油建设项目投资建设项目”,年用电量939614.57千瓦时,年总用水量9091.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.26吨标准煤/年。达产年综合节能量45.21吨标准煤/年,项目总节能率23.00%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“石脑油建设项目”主要从事石脑油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性石脑油建设项目选址于xx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产
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