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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新能源锂电池建设项目投资立项申请报告新能源锂电池建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景新能源锂电材料在新能源汽车的带动下保持快速增长态势,从而也带动钴的市场需求。尤其是在2018年新能源补贴新政实施后,能量密度、成本、安全性、稳定性方面的综合优势使新三元材料成为新能源汽车首选。三元锂电池成为动力锂电池领域的主导,从而促进钴资源的需求量迅速上升。2011-2019年10月我国新能源汽车产量及销量保持较快的增长态势,2019年1-10月新能源汽车产量为91.26万辆,同比增长9.62%;新能源汽车累计销量94.7万辆,同比累计增长10.1%。2013-2018年我国钴产量及表观消费量整体均保持增长趋势,其中,2018年我国钴产量为78361.2吨,同比增长24.06%;国内表观消费量为75861.31吨,同比增长19.85%。2013-2018年我国钴进出口量均为波动状态,其中,2018年钴进口数量为1050.17吨,同比下降62.32%;出口数量为3550.06吨,同比增长33.89%。综合可见,我国钴行业不仅满足自产自销,还有多余产量可供出口。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人谢xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20276.80平方米(折合约30.40亩),其中:净用地面积20276.80平方米(红线范围折合约30.40亩)。项目规划总建筑面积26157.07平方米,其中:规划建设主体工程16434.77平方米,计容建筑面积26157.07平方米;预计建筑工程投资2064.66万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新能源锂电池,根据市场情况,预计年产值18086.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5753.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2064.661686.80189.265753.501.1工程费用万元2064.661686.8013379.181.1.1建筑工程费用万元2064.662064.6626.99%1.1.2设备购置及安装费万元1686.801686.8022.05%1.2工程建设其他费用万元2002.042002.0426.17%1.2.1无形资产万元858.45858.451.3预备费万元1143.591143.591.3.1基本预备费万元509.51509.511.3.2涨价预备费万元634.08634.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元5753.505753.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1895.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13379.186022.458252.3213379.1813379.1813379.181.1应收账款万元4013.752207.563010.324013.754013.754013.751.2存货万元6020.633311.354515.476020.636020.636020.631.2.1原辅材料万元1806.19993.401354.641806.191806.191806.191.2.2燃料动力万元90.3149.6767.7390.3190.3190.311.2.3在产品万元2769.491523.222077.122769.492769.492769.491.2.4产成品万元1354.64745.051015.981354.641354.641354.641.3现金万元3344.801839.642508.603344.803344.803344.802流动负债万元11483.816316.108612.8611483.8111483.8111483.812.1应付账款万元11483.816316.108612.8611483.8111483.8111483.813流动资金万元1895.371042.451421.531895.371895.371895.374铺底流动资金万元631.78347.48473.84631.78631.78631.783、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7648.87万元,其中:固定资产投资5753.50万元,占项目总投资的75.22%;流动资金1895.37万元,占项目总投资的24.78%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2064.66万元,占项目总投资的26.99%;设备购置费1686.80万元,占项目总投资的22.05%;其它投资2002.04万元,占项目总投资的26.17%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5753.50+1895.37=7648.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7648.87132.94%132.94%100.00%2项目建设投资万元5753.50100.00%100.00%75.22%2.1工程费用万元3751.4665.20%65.20%49.05%2.1.1建筑工程费万元2064.6635.89%35.89%26.99%2.1.2设备购置及安装费万元1686.8029.32%29.32%22.05%2.2工程建设其他费用万元858.4514.92%14.92%11.22%2.2.1无形资产万元858.4514.92%14.92%11.22%2.3预备费万元1143.5919.88%19.88%14.95%2.3.1基本预备费万元509.518.86%8.86%6.66%2.3.2涨价预备费万元634.0811.02%11.02%8.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5753.50100.00%100.00%75.22%5建设期间费用万元6流动资金万元1895.3732.94%32.94%24.78%7铺底流动资金万元631.7910.98%10.98%8.26%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.55%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度189.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9970.479970.4716434.7716434.771426.971.1主要生产车间5982.285982.289860.869860.86884.721.2辅助生产车间3190.553190.555259.135259.13456.631.3其他生产车间797.64797.64953.22953.2285.622仓储工程2115.382115.386319.496319.49399.052.1成品贮存528.85528.851579.871579.8799.762.2原料仓储1100.001100.003286.133286.13207.512.3辅助材料仓库486.54486.541453.481453.4891.783供配电工程112.82112.82112.82112.828.013.1供配电室112.82112.82112.82112.828.014给排水工程129.74129.74129.74129.747.174.1给排水129.74129.74129.74129.747.175服务性工程1339.741339.741339.741339.7484.605.1办公用房595.54595.54595.54595.5447.605.2生活服务744.20744.20744.20744.2049.156消防及环保工程377.95377.95377.95377.9526.856.1消防环保工程377.95377.95377.95377.9526.857项目总图工程56.4156.4156.4156.4169.437.1场地及道路硬化3936.22789.68789.687.2场区围墙789.683936.223936.227.3安全保卫室56.4156.4156.4156.418绿化工程1216.5042.58合计14102.5126157.0726157.072064.66(四)设备方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费1686.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量957270.99千瓦时,折合117.65吨标准煤。2、项目年总用水量8283.02立方米,折合0.71吨标准煤。3、“新能源锂电池建设项目投资建设项目”,年用电量957270.99千瓦时,年总用水量8283.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.36吨标准煤/年。达产年综合节能量41.59吨标准煤/年,项目总节能率23.43%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“新能源锂电池建设项目”主要从事新能源锂电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新能源锂电池建设项目选址于xxx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地
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