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文档简介

企业内部审核计划 企业内部审核计划年度第一次内部质量管理体系审核实施计划审核目的通过对公司的质量管理体系进行内部审核,验证质量管理体系是否符合公司所确定计划安排、质量管理体系的要求及标准的要求,是否得到有效实施和保持,及时发现质量管理体系中存在的问题并采取纠正措施,以改进公司的质量管理体系。审核范围公司质量管理体系所覆盖的服务项目、部门、人员、设施,以及质量管理体系所涉及的标准要素。审核依据:标准。质量管理体系文件。合同、相关法律和法规。审核组管理者代表任命李一宋为内(更多精彩文章来自“秘书不求人”)审组组长;任命张小萍、万胜、宋霞、李洪志、陆瑞陆有为为内审组组员。内审组分为小组,分别为:第一小组:李一宋、万胜第二小组:张小萍、陆有为第三小组:宋霞、李洪志审核时间年月日,共天。审核日程安排首次会议时间:年月日:末次会议时间:年月日:受审部门审核日期审核时间组别陪同人员备注管理层:第一组配送中心:第三组相关部门负责人办公室:第二组相关部门负责人发展部:品质部:第三组部门负责人电梯部:第二组部门负责人能源部:第二组部门负责人工程部:第三组部门负责人机电部:第三组相关部门负责人编制日期:管理者代表审批日期:注:、表中管理层特指总经理、管理者代表、副总经理;、内审小组在月日前负责编制完毕内审检查表,组长审核;、各部门负责人在现场审核前安排好记录的收集、整理工作,现场审核时协调好与正常工作的时间冲突。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle | ).push(); 2

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