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青青岛岛嘉嘉睿睿昊昊塑塑料料制制品品有有限限公公司司 产产品品一一致致性性控控制制程程序序 文文件件编编号号 JRH QP 17JRH QP 17 文文件件类类别别 二二级级文文件件 Rev Rev A0A0 制制 订订 日日 期期 审审 核核 日日 期期 批批 准准 日日 期期 修修订订记记录录 日日期期页页号号原原版版本本现现版版本本修修订订内内容容批批准准 青青岛岛嘉嘉睿睿昊昊塑塑料料制制品品有有限限公公司司 文文件件编编号号J JRH QP 17RH QP 17 版版 次次A A0 0 产产品品一一致致性性控控制制程程序序 页页 数数 1 1 OFOF 2 2 生生效效日日期期 1 01 0 目目的的 建立产品一致性控制程序 确保批量生产的产品与型式试验合格的样品相一致 以使产品持续 符合规定的要求 2 02 0 适适用用范范围围 适用于所有批量生产出口的产品和型式试验合格的产品 3 03 0 职职责责 3 1 开发部负责产品一致性和产品变更的控制 3 2 品管部负责检验产品 确保产品一致性 3 3 其他部门负有配合和监督的责任 4 04 0 程程序序 4 1 公司提供的产品为塑胶玩具 电动玩具等 4 2 产品一致性规定 4 2 1 批量生产产品的贴纸 说明书和包装上所注明的产品名称 规格和型号 警示说明应与型 式试验样品相一致 4 2 2 批量生产的产品的结构应与型式试验样品相一致 4 2 3 批量生产的产品所采用的关键原 辅材料 零部件应与型式试验所申报 及与认证机构所确 认的相一致 4 3 产品一致性控制 4 3 1 开发部控制产品的设计和开发文件 所输出的文件工艺要求和 BOM 控制产品结构 和关键原 辅材料 零部件 文件在发放前得到审批 确保文件使用场所得到的均为 有效版本 防止作废和失效文件的误用 文件控制执行 文件控制程序 4 3 2 资材部根据开发部的输出 BOM 和顾客要求确定采购要求和采购文件 在合格供方中 采购 控制产品关键原 辅材料和零部件 在与供方沟通前得到审批 确保采购要求 和采购文件是适宜的 采购执行 采购控制程序 4 3 3 品管部按采购要求和验收标准对采购材料进行检验 特别是关键原 辅材料 确保采购的材 料是适宜的 对过程检验 最终检验严格按规定执行 不合格品执行 不合格控制程序 控制产品一致性 确保产品符合规定的要求 4 4 产品一致性变更控制 青青岛岛嘉嘉睿睿昊昊塑塑料料制制品品有有限限公公司司 文文件件编编号号J JRH QP 17RH QP 17 版版 次次A A0 0 产产品品一一致致性性控控制制程程序序 页页 数数 2 2 OFOF 2 2 生生效效日日期期 产品的结构 关键原 辅材料 零部件的变更应受到控制 任何可能影响与标准要求和型式试 验样品一致性的产品变更 在实施前应向发证机构申报并获得批准后方可执行 4 4 1 产品变更应符合相适用的法律法规的要求 4 4 2 产品一致性变更由设计中心负责 变更后的产品 样板 原辅材料需要提交总经理及相关 部门确认 经确认可以申请变更时 公司向市局认证处提出变更申请 填写 产品变更申请 单 申请获得批准后方可执行 4 4 3 公司提出产品变更认证处受理后 公司应按认证处受理程序和变更程序进行变更 涉及认证 证书所列项目的认证更改 当接受审核重新发证后 公司将原证交回 公司应执行变更后产 品的控制要求 确保产品符合规定的要求 4 4 4 因产品变更导致原辅材料采购需在合格供方之外进行时 执行 采购控制程序 到货后 按变更后的产品要求 检验员实施检验 保持采购产品验收记录和产品标识档案 以供识别 和控制 确保产品符合性 4 4 5 过程检验中 品管部针对产品要求和出口目的国相关技术法规要求实施检验 保持工序检验 记录 产品最终检验保持 成品检验报告 在所策划的安排圆满完成之前 不应放行 产品和交付服务 确保产品符合规定的要求 4 5 产品一致性检查 4 5 1 在产品最终检验时 按规定对产品一致性进行检查 最终检验合格 放行产品 4 5 2 在本程序发布后所编制的质量管理体系内部审核计划 应覆盖产品一致性控制 任何不符合 产品一致性的问题应列为不符合项 并针对不符合采取相应的纠正和预防措施 实施有

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