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文档简介

关于 有限责任公司财务状况的专项审计报告 有限责任公司:我们接受委托,对 有限责任公司(以下简称贵公司)截至 年 月 日止的财务状况进行了专项审计。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的会计资料和其他相关资料,我们的责任是在实施审计工作的基础上对上述财务状况发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对上述审计事项是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关资金的来源与运用情况和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的专业判断,包括对由于舞弊或错误导致的重大错报风险的评估。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。一、基本情况 二、审计情况(一)资产经审计确认:截止 年 月 日贵公司资产总额为 元,其中:流动资产 元。具体明细项目如下:(1)货币资金项目余额备注现金银行存款合计(2)应收账款项 目账龄余额备注(3)其他应收款项 目账龄余额备注合计(4)、存货项目数量单价余额备注合计(二)负债经审计确认,截止 年 月 日贵公司负债总额为 元,其中流动负债 元、非流动负债 元。具体明细项目如下:(1)预收账款项 目账龄余额备注合计(2)应付福利费 元。(3)应交税金项 目余额备注合计(4)其他应交款项 目余额备注合计(5)其他应付款项 目账龄余额备注合计(三)所有者权益经审计确认,截止 年 月 日贵公司所有者权益总额为 元,其中:实收资本 元、盈余公积 元、未分配利润 元。三、其他事项说明 附: 年 月 日资产负债表 会计师事务所 中国注册会计师:有限公

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