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泓域咨询MACRO/ led灯项目简介及立项备案申请led灯项目简介及立项备案申请一、项目建设背景LED(Light-Emitting-Diode中文意思为发光二极管)是一种能够将电能转化为光能的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。LED的特点非常明显,寿命长、光效高、低辐射与低功耗。LED日光灯采用最新的LED光源技术,数位化外观设计,节电高达70%以上,12W的LED日光灯光强相当于40W的日光灯管(用于镇流器和启辉器,36W的日光灯真正的耗电量为42W至44W)。LED日光灯寿命为普通灯管的10倍以上,几乎免维护,无须经常更换灯管、镇流器、启辉器。绿色环保的半导体电光源,光线柔和,光谱纯,有利于使用者的视力保护及身体健康。6000K的冷光源给人视觉上清凉的感受,人性化的照度差异设计,更有助于集中精神,提高效率。未来的LED寿命上限将无穷大。随着近来LED散热技术的改进,室外照明的大功率LED路灯、投光灯等LED大功率照明灯具已经实现工业化生产并开始被大量应用,对色温和显色性要求很高的室内照明的舞台灯、影棚灯等也已实现量产并投入应用,适用范围最大、用量也最大的通用照明的T8、T5、T4、灯管和代替白炽灯和节能灯的螺口球泡灯以形成系列化,使用寿命已高达5万小时。LED照明已进入高速发展期。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29534.76平方米(折合约44.28亩),其中:净用地面积29534.76平方米(红线范围折合约44.28亩)。项目规划总建筑面积36032.41平方米,其中:规划建设主体工程26883.91平方米,计容建筑面积36032.41平方米;预计建筑工程投资3163.02万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为led灯,根据市场情况,预计年产值22808.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8471.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3163.023641.36191.328471.651.1工程费用万元3163.023641.3614030.871.1.1建筑工程费用万元3163.023163.0228.27%1.1.2设备购置及安装费万元3641.363641.3632.54%1.2工程建设其他费用万元1667.271667.2714.90%1.2.1无形资产万元756.69756.691.3预备费万元910.58910.581.3.1基本预备费万元424.15424.151.3.2涨价预备费万元486.43486.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元8471.658471.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2717.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14030.877242.1514084.4314030.8714030.8714030.871.1应收账款万元4209.261894.173367.414209.264209.264209.261.2存货万元6313.892841.255051.116313.896313.896313.891.2.1原辅材料万元1894.17852.381515.331894.171894.171894.171.2.2燃料动力万元94.7142.6275.7794.7194.7194.711.2.3在产品万元2904.391306.982323.512904.392904.392904.391.2.4产成品万元1420.63639.281136.501420.631420.631420.631.3现金万元3507.721578.472806.173507.723507.723507.722流动负债万元11313.775091.209051.0211313.7711313.7711313.772.1应付账款万元11313.775091.209051.0211313.7711313.7711313.773流动资金万元2717.101222.692173.682717.102717.102717.104铺底流动资金万元905.69407.56724.56905.69905.69905.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11188.75万元,其中:固定资产投资8471.65万元,占项目总投资的75.72%;流动资金2717.10万元,占项目总投资的24.28%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3163.02万元,占项目总投资的28.27%;设备购置费3641.36万元,占项目总投资的32.54%;其它投资1667.27万元,占项目总投资的14.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8471.65+2717.10=11188.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11188.75132.07%132.07%100.00%2项目建设投资万元8471.65100.00%100.00%75.72%2.1工程费用万元6804.3880.32%80.32%60.81%2.1.1建筑工程费万元3163.0237.34%37.34%28.27%2.1.2设备购置及安装费万元3641.3642.98%42.98%32.54%2.2工程建设其他费用万元756.698.93%8.93%6.76%2.2.1无形资产万元756.698.93%8.93%6.76%2.3预备费万元910.5810.75%10.75%8.14%2.3.1基本预备费万元424.155.01%5.01%3.79%2.3.2涨价预备费万元486.435.74%5.74%4.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8471.65100.00%100.00%75.72%5建设期间费用万元6流动资金万元2717.1032.07%32.07%24.28%7铺底流动资金万元905.7010.69%10.69%8.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.48%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.80%,固定资产投资强度191.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12837.6812837.6826883.9126883.912595.931.1主要生产车间7702.617702.6116130.3516130.351609.481.2辅助生产车间4108.064108.068602.858602.85830.701.3其他生产车间1027.011027.011559.271559.27155.762仓储工程2723.702723.705946.535946.53417.602.1成品贮存680.92680.921486.631486.63104.402.2原料仓储1416.321416.323092.203092.20217.152.3辅助材料仓库626.45626.451367.701367.7096.053供配电工程145.26145.26145.26145.2611.483.1供配电室145.26145.26145.26145.2611.484给排水工程167.05167.05167.05167.0510.264.1给排水167.05167.05167.05167.0510.265服务性工程1725.011725.011725.011725.01121.145.1办公用房725.74725.74725.74725.7456.625.2生活服务999.27999.27999.27999.2749.696消防及环保工程486.63486.63486.63486.6338.456.1消防环保工程486.63486.63486.63486.6338.457项目总图工程72.6372.6372.6372.63-89.097.1场地及道路硬化4570.38845.77845.777.2场区围墙845.774570.384570.387.3安全保卫室72.6372.6372.6372.638绿化工程1635.8057.25合计18157.9736032.4136032.413163.02(四)设备方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费3641.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量881193.78千瓦时,折合108.30吨标准煤。2、项目年总用水量10022.15立方米,折合0.86吨标准煤。3、“led灯项目投资建设项目”,年用电量881193.78千瓦时,年总用水量10022.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.16吨标准煤/年。达产年综合节能量38.35吨标准煤/年,项目总节能率20.93%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“led灯项目”主要从事led灯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性led灯项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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