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文档简介
泓域咨询MACRO/ 医疗设备项目简介及立项备案申请医疗设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景医疗设备不断提高医学科学技术水平的基本条件,也是现代化程度的重要标志,医疗设备已成为现代医疗的一个重要领域。医疗的发展在很大程度上取决于仪器的发展,甚至在医疗行业发展中,其突破瓶颈也起到了决定性的作用。医疗器械是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品,也包括所需要的软件。对于人体体表及体内的治疗效果不是通过药理学、免疫学或者代谢的手段来获得,而是医疗器械产品起到了一定的辅助作用。在使用期间,旨在达到下列预期目的:对疾病的预防、诊断、治疗、监护、缓解;对损伤或者残疾的诊断、治疗、监护、缓解、补偿;对解剖或者生理过程的研究、替代、调节;妊娠控制。中国80%的医疗资源集中在20%的大城市,老百姓看病都集中在大医院,导致看病等待时间长,住院床位急缺。健全社区医疗网络,使群众小病进社区,大病进医院是解决我国看病难、看病贵的主要手段之一。大病进医院,小病进社区是比较合理的医疗资源配置方式,社区医疗机构将成为预防保健、基本医疗、健康教育、疾病控制等社区卫生服务的主体。我国社区医疗服务尚处于起步阶段。2009年,全国社区卫生服务中心和服务站仅占卫生机构总数的2.98%,其卫生技术人员仅占卫生技术人员总数的4.52%。社区医疗机构的人力资源状况也还有较大的改善空间。社区医疗机构从设施、诊疗水平等客观条件上与大医院之间仍存在较大差距。一些社区医疗机构硬件匮乏、设备陈旧,甚至所处的外部环境太差影响了居民就诊信心,并且许多社区医疗机构业务单一、技术水平偏低,普遍缺乏全科医生和高级人才。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43168.24平方米(折合约64.72亩),其中:净用地面积43168.24平方米(红线范围折合约64.72亩)。项目规划总建筑面积70795.91平方米,其中:规划建设主体工程55332.48平方米,计容建筑面积70795.91平方米;预计建筑工程投资5406.96万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为医疗设备,根据市场情况,预计年产值27048.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12179.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5406.964462.74188.1912179.661.1工程费用万元5406.964462.7417522.951.1.1建筑工程费用万元5406.965406.9633.66%1.1.2设备购置及安装费万元4462.744462.7427.78%1.2工程建设其他费用万元2309.962309.9614.38%1.2.1无形资产万元1177.721177.721.3预备费万元1132.241132.241.3.1基本预备费万元522.08522.081.3.2涨价预备费万元610.16610.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元12179.6612179.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3884.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17522.9510844.2716392.0917522.9517522.9517522.951.1应收账款万元5256.893416.984205.515256.895256.895256.891.2存货万元7885.335125.466308.267885.337885.337885.331.2.1原辅材料万元2365.601537.641892.482365.602365.602365.601.2.2燃料动力万元118.2876.8894.62118.28118.28118.281.2.3在产品万元3627.252357.712901.803627.253627.253627.251.2.4产成品万元1774.201153.231419.361774.201774.201774.201.3现金万元4380.742847.483504.594380.744380.744380.742流动负债万元13638.388864.9510910.7013638.3813638.3813638.382.1应付账款万元13638.388864.9510910.7013638.3813638.3813638.383流动资金万元3884.572524.973107.663884.573884.573884.574铺底流动资金万元1294.84841.661035.881294.841294.841294.843、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16064.23万元,其中:固定资产投资12179.66万元,占项目总投资的75.82%;流动资金3884.57万元,占项目总投资的24.18%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5406.96万元,占项目总投资的33.66%;设备购置费4462.74万元,占项目总投资的27.78%;其它投资2309.96万元,占项目总投资的14.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12179.66+3884.57=16064.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16064.23131.89%131.89%100.00%2项目建设投资万元12179.66100.00%100.00%75.82%2.1工程费用万元9869.7081.03%81.03%61.44%2.1.1建筑工程费万元5406.9644.39%44.39%33.66%2.1.2设备购置及安装费万元4462.7436.64%36.64%27.78%2.2工程建设其他费用万元1177.729.67%9.67%7.33%2.2.1无形资产万元1177.729.67%9.67%7.33%2.3预备费万元1132.249.30%9.30%7.05%2.3.1基本预备费万元522.084.29%4.29%3.25%2.3.2涨价预备费万元610.165.01%5.01%3.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12179.66100.00%100.00%75.82%5建设期间费用万元6流动资金万元3884.5731.89%31.89%24.18%7铺底流动资金万元1294.8610.63%10.63%8.06%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.58%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度188.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20320.1820320.1855332.4855332.484648.551.1主要生产车间12192.1112192.1133199.4933199.492882.101.2辅助生产车间6502.466502.4617706.3917706.391487.541.3其他生产车间1625.611625.613209.283209.28278.912仓储工程4311.214311.2110051.2310051.23614.122.1成品贮存1077.801077.802512.812512.81153.532.2原料仓储2241.832241.835226.645226.64319.342.3辅助材料仓库991.58991.582311.782311.78141.253供配电工程229.93229.93229.93229.9315.803.1供配电室229.93229.93229.93229.9315.804给排水工程264.42264.42264.42264.4214.144.1给排水264.42264.42264.42264.4214.145服务性工程2730.432730.432730.432730.43166.835.1办公用房1482.021482.021482.021482.0281.765.2生活服务1248.411248.411248.411248.4185.106消防及环保工程770.27770.27770.27770.2752.956.1消防环保工程770.27770.27770.27770.2752.957项目总图工程114.97114.97114.97114.97-192.737.1场地及道路硬化7577.801723.781723.787.2场区围墙1723.787577.807577.807.3安全保卫室114.97114.97114.97114.978绿化工程2494.4287.30合计28741.4170795.9170795.915406.96(四)设备方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费4462.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量451499.93千瓦时,折合55.49吨标准煤。2、项目年总用水量11043.19立方米,折合0.94吨标准煤。3、“医疗设备项目投资建设项目”,年用电量451499.93千瓦时,年总用水量11043.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.43吨标准煤/年。达产年综合节能量18.81吨标准煤/年,项目总节能率20.10%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“医疗设备项目”主要从事医疗设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性医疗设备项目选址于xxx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目
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