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泓域咨询MACRO/ 废纸打包机项目简介及立项备案申请废纸打包机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景废纸打包机用于在常态下将废纸及类似的产品挤压结实,并用专用包装带打包成形,使其体积大大减小,从而达到减少运输体积、节约运费,为企业增加效益的目的。引进了国内外同类产品的先进技术和先进工艺。废纸打包机是机电一体化产品,主要由机械系统、控制系统、上料系统与动力系统等组成。整个打包过程由压包、回程、提箱、转箱、出包上行、出包下行、接包等辅助时间组成。具有良好的刚韧性和稳定性,造型美观大方,操作维修方便,安全节能,设备基础工程投资费用低等特点。它广泛应用于各类废纸厂、旧物回收公司等单位企业,适用于对旧物废纸、塑料秸秆等的打包回收,是提高劳动效率、减少劳动强度、节约人力、减少运输费用的好设备。随着环保的意识越来越重,废纸打包机就起到了很大的作用,可以把一些废纸再次利用,而且也越来越被大家接受,国内的废纸打包机一直在不断的创新,不断的跟随着国外的一些先进技术在发展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人冯xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54387.18平方米(折合约81.54亩),其中:净用地面积54387.18平方米(红线范围折合约81.54亩)。项目规划总建筑面积71247.21平方米,其中:规划建设主体工程50610.50平方米,计容建筑面积71247.21平方米;预计建筑工程投资5174.15万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为废纸打包机,根据市场情况,预计年产值41808.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14235.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5174.156347.25174.5814235.251.1工程费用万元5174.156347.2528935.101.1.1建筑工程费用万元5174.155174.1525.82%1.1.2设备购置及安装费万元6347.256347.2531.68%1.2工程建设其他费用万元2713.852713.8513.54%1.2.1无形资产万元1358.861358.861.3预备费万元1354.991354.991.3.1基本预备费万元746.25746.251.3.2涨价预备费万元608.74608.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元14235.2514235.252、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5802.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28935.1017146.7825867.4928935.1028935.1028935.101.1应收账款万元8680.534774.296944.428680.538680.538680.531.2存货万元13020.807161.4410416.6413020.8013020.8013020.801.2.1原辅材料万元3906.242148.433124.993906.243906.243906.241.2.2燃料动力万元195.31107.42156.25195.31195.31195.311.2.3在产品万元5989.573294.264791.655989.575989.575989.571.2.4产成品万元2929.681611.322343.742929.682929.682929.681.3现金万元7233.773978.585787.027233.777233.777233.772流动负债万元23132.3012722.7618505.8423132.3023132.3023132.302.1应付账款万元23132.3012722.7618505.8423132.3023132.3023132.303流动资金万元5802.803191.544642.245802.805802.805802.804铺底流动资金万元1934.251063.851547.411934.251934.251934.253、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20038.05万元,其中:固定资产投资14235.25万元,占项目总投资的71.04%;流动资金5802.80万元,占项目总投资的28.96%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5174.15万元,占项目总投资的25.82%;设备购置费6347.25万元,占项目总投资的31.68%;其它投资2713.85万元,占项目总投资的13.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14235.25+5802.80=20038.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20038.05140.76%140.76%100.00%2项目建设投资万元14235.25100.00%100.00%71.04%2.1工程费用万元11521.4080.94%80.94%57.50%2.1.1建筑工程费万元5174.1536.35%36.35%25.82%2.1.2设备购置及安装费万元6347.2544.59%44.59%31.68%2.2工程建设其他费用万元1358.869.55%9.55%6.78%2.2.1无形资产万元1358.869.55%9.55%6.78%2.3预备费万元1354.999.52%9.52%6.76%2.3.1基本预备费万元746.255.24%5.24%3.72%2.3.2涨价预备费万元608.744.28%4.28%3.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14235.25100.00%100.00%71.04%5建设期间费用万元6流动资金万元5802.8040.76%40.76%28.96%7铺底流动资金万元1934.2713.59%13.59%9.65%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.90%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度174.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24186.1424186.1450610.5050610.504043.011.1主要生产车间14511.6814511.6830366.3030366.302506.671.2辅助生产车间7739.567739.5616195.3616195.361293.761.3其他生产车间1934.891934.892935.412935.41242.582仓储工程5131.435131.4313413.8613413.86779.322.1成品贮存1282.861282.863353.473353.47194.832.2原料仓储2668.342668.346975.216975.21405.252.3辅助材料仓库1180.231180.233085.193085.19179.243供配电工程273.68273.68273.68273.6817.893.1供配电室273.68273.68273.68273.6817.894给排水工程314.73314.73314.73314.7316.004.1给排水314.73314.73314.73314.7316.005服务性工程3249.913249.913249.913249.91188.815.1办公用房1393.361393.361393.361393.3697.515.2生活服务1856.551856.551856.551856.55101.126消防及环保工程916.82916.82916.82916.8259.926.1消防环保工程916.82916.82916.82916.8259.927项目总图工程136.84136.84136.84136.84-65.297.1场地及道路硬化9333.521370.461370.467.2场区围墙1370.469333.529333.527.3安全保卫室136.84136.84136.84136.848绿化工程3842.50134.49合计34209.5471247.2171247.215174.15(四)设备方案项目计划购置设备共计180台(套),设备购置费6347.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量1251083.62千瓦时,折合153.76吨标准煤。2、项目年总用水量33783.16立方米,折合2.89吨标准煤。3、“废纸打包机项目投资建设项目”,年用电量1251083.62千瓦时,年总用水量33783.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.65吨标准煤/年。达产年综合节能量41.64吨标准煤/年,项目总节能率23.54%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业发展示范区发展规划,符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“废纸打包机项目”主要从事废纸打包机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性废纸打包机项目选址于xx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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